多选题

下列关于内部审计部门职责的说法中,正确的是(   )。

A. 内部审计部门应当评估资本管理的治理结构和相关部门履职情况
B. 至少每年一次评估资本规划的执行情况
C. 至少每年两次评估资本充足率管理计划的执行情况
D. 检查资本管理的信息系统和数据管理的合规性和有效性
E. 向董事会提交资本充足率管理审计报告内部资本充足评估程序执行情况审计报告、资本计量高级方法管理审计报告

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多选题
下列关于内部审计部门职责的说法中,正确的是( )。
A.内部审计部门应当评估资本管理的治理结构和相关部门履职情况 B.至少每年一次评估资本规划的执行情况 C.至少每年两次评估资本充足率管理计划的执行情况 D.检查资本管理的信息系统和数据管理的合规性和有效性 E.向董事会提交资本充足率管理审计报告、内部资本充足评估程序执行情况审计报告、资本计量高级方法管理审计报告
答案
多选题
下列关于内部审计部门职责的说法中,正确的是(   )。
A.内部审计部门应当评估资本管理的治理结构和相关部门履职情况 B.至少每年一次评估资本规划的执行情况 C.至少每年两次评估资本充足率管理计划的执行情况 D.检查资本管理的信息系统和数据管理的合规性和有效性 E.向董事会提交资本充足率管理审计报告内部资本充足评估程序执行情况审计报告、资本计量高级方法管理审计报告
答案
单选题
下列关于内部审计部门职责的说法中,错误的是( )。
A.内部审计部门应当评估资本管理的治理结构和相关部门履职情况 B.至少每年一次评估资本规划的执行情况 C.至少每年两次评估资本充足率管理计划的执行情况 D.检查资本管理的信息系统和数据管理的合规性和有效性
答案
单选题
下列关于内部审计部门职责的说法中,错误的是(   )。
A.内部审计部门应当评估资本管理的治理结构和相关部门履职情况 B.至少每年一次评估资本规划的执行情况 C.至少每年两次评估资本充足率管理计划的执行情况 D.检查资本管理的信息系统和数据管理的合规性和有效性
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判断题
内部审计部门有权列席或参加与内部审计部门职责有关的会议。()
答案
多选题
关于内部审计中审计部门的职权,以下说法正确的是()
A.拥有履行职责所必需的知情权、检查权、报告权和建议权。 B.对与审计事项有关的部门和个人有权进行调查,并取得相关证明材料; C.要求公司有关部门和企业按时报送合同、计划、预算、结算、报表和有关文件、资料等; D.检查会计账簿、报表、凭证和现场勘察相关资产,有权查阅有关生产经营活动等方面的文件、会议记录、计算机软件等相关资料
答案
单选题
下列哪项不是内部审计部门的典型职责?()
A.检查和评估公司执行的作业 B.评估内部控制系统的充分性和有效性 C.有效地管理内部审计活动,为组织增加价值 D.设计并实施恰当的控制措施
答案
多选题
商业银行应当明确内部审计部门在资本管理中的职责。内部审计部门应当履行以下职责()
A.评估资本管理的治理结构和相关部门履职情况,以及相关人员的专业技能和资源充分性 B.至少每年一次检查内部资本充足评估程序相关政策和执行情况 C.至少每年一次评估风险管理政策的执行情况 D.检查资本管理的信息系统和数据管理的合规性和有效性
答案
单选题
下列关于内部审计部门提供的审计业务报告的说法中,不正确的是:
A.最终业务报告可以包括背景信息和摘要 B.业务报告中对目的的说明中应该包括业务开展的原因和期望实现的目标 C.内部审计报告应该避免相关的审计结论和建议被误解 D.报告的内容因为组织类型的不同而不同,可以在目的
答案
单选题
以下关于内部审计部门说法不正确的是()。
A.有权列席或参加与其责任有关的会议 B.认为必要时有权向董事会直接汇报审计发现 C.有权及时 D.负责建立和维护健全有效的内部审计体系
答案
热门试题
以下关于内部审计部门说法不正确的是()。 内部审计部门和内部审计人员履行职责时享有下列哪些权限:()。 下列不属于内部控制审计部门职责的是() 内部审计业务外包后,内部审计部门的职责就解除了() 内部审计业务外包后,内部审计部门的职责就解除了。 内部审计()管理是指保险机构分级设置独立的内部审计部门,总部对各级内部审计部门进行统一管理和计划安排,各级内部审计部门分级承担内部审计职责并上报审计结果。 在内部审计的组织架构中,内部审计部门职责主要包括( )。 下列选项关于商业银行设定独立的内部审计部门,说法不正确的是( )。 内部审计部门内设信息科技审计岗位的职责不包括() 下列属于商业银行内部审计部门应当履行的职责有() 商业银行内部审计部门负责对内部评级体系及风险参数估值的审计工作,审计部门的职责应包括() 下列选项中,不属于内部审计部门应履行的职责的是() 关于合规管理部门与内部审计部门的关系,下列选项中说法错误的是()。 关于合规管理部门与内部审计部门的关系,下列选项中说法错误的是() 关于合规管理部门与内部审计部门的关系,下列选项中说法错误的是()。 下列关于内部控制审计要求说法中正确的有() 关于DSO,下列说法中正确是() 内部审计机构和内部审计人员依法行使职权,下列说法正确的是。---审计部() 以下哪项内容不会成为内部审计部门的典型职责?() 内部审计部门可根据审计整改情况开展。---审计部()
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