单选题

下列关于利用内部审计工作的说法中,不正确的是( )。

A. 内部审计的所有工作都与注册会计师审计相关,都可以被注册会计师利用
B. 如果计划利用内部审计工作,注册会计师应当针对计划利用的内部审计工作实施审计程序,以确定其对于实现审计目的是否恰当
C. 内部审计人员可能属于内部审计部门或履行内部审计职责的类似部门
D. 内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性和有效性

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单选题
下列关于利用内部审计工作的说法中,不正确的是( )。
A.内部审计的所有工作都与注册会计师审计相关,都可以被注册会计师利用 B.如果计划利用内部审计工作,注册会计师应当针对计划利用的内部审计工作实施审计程序,以确定其对于实现审计目的是否恰当 C.内部审计人员可能属于内部审计部门或履行内部审计职责的类似部门 D.内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性和有效性
答案
单选题
下列关于协调内部审计和外部审计工作结果的说法不正确的是()
A.内部审计人员和外部审计人员之间可以共享信息 B.内部审计师可以获取外部审计师的工作底稿,把外部审计的工作可靠地运用到内部审计工作中,并且内部审计人员有责任保证工作底稿不被泄露 C.外部审计师工作底稿的所有权和保密性不妨碍内部审计人员的查阅 D.由于年度审计是对外部审计师工作的协助,所以内部审计师可以不遵守《标准》
答案
单选题
关于计划审计工作,下列说法中,不正确的是()。
A.计划审计工作是一个持续的 B.注册会计师应该针对评估的认定层次的重大错报风险设计进一步审计程序的性质 C.注册会计师应当记录总体审计策略和具体审计计划及其重大更改 D.制定总体审计策略和具体审计计划是注册会计师和被审计单位共同的责任
答案
多选题
下列关于计划审计工作的说法中,不正确的有()。
A.计划审计工作前需要充分了解被审计单位及其环境,一旦确定,无须进行修改 B.计划审计工作通常由项目组中经验最多的人完成,项目合伙人审核批准 C.小型被审计单位无须制定总体审计策略 D.项目合伙人和项目组其他关键成员应当参与计划审计工作
答案
多选题
下列关于编制审计工作底稿的说法中,不正确的有( )。
A.审计工作底稿可以以纸质电子或其他介质的形式存在 B.审计工作底稿的内容仅限于注册会计师所做的记录 C.在极其特殊的情况下,如果认为有必要偏离某项审计准则的相关要求,注册会计师应当记录实施的替代审计程序如何实现相关要求的目的以及偏离的原因 D.编制审计工作底稿的文字仅可使用中文
答案
多选题
下列有关利用内部审计工作的说法中,正确的有( )。
A.注册会计师在审计中利用内部审计人员的工作包括在注册会计师的指导、监督和复核下利用内部审计人员提供直接协助 B.注册会计师应当作出审计业务中的所有重大判断,并防止不当利用内部审计工作 C.如果利用内部审计工作,注册会计师与治理层沟通计划的审计范围和时间安排的总体情况时,应当包括其计划如何利用内部审计工作 D.如果内部审计人员进行一系列的培训,其客观性可以达到注册会计师审计所要求的水平
答案
多选题
下列关于注册会计师利用内部审计工作的说法中,正确的有(  )。
A.注册会计师应当作出审计业务中的所有重大判断,并防止不当利用内部审计工作 B.注册会计师评价被审计单位书面声明,以确定是否能够利用内部审计的工作 C.如果计划利用内部审计工作,注册会计师应当与内部审计人员讨论利用其工作的计划,以作为协调各自工作的基础 D.注册会计师应当考虑内部审计已执行和拟执行工作的性质和范围,以及这些工作与注册会计师总体审计策略和具体审计计划的相关性,以作为确定能够利用内部审计工作的领域和程度的基础
答案
多选题
下列关于注册会计师利用内部审计工作的说法中,正确的有()。
A.注册会计师应当作出审计业务中的所有重大判断,并防止不当利用内部审计工作 B.注册会计师评价被审计单位的书面声明,以确定是否能够利用内部审计的工作 C.如果计划利用内部审计工作,注册会计师应当与内部审计人员讨论利用其工作的计划,以作为协调各自工作的基础 D.注册会计师应当考虑内部审计已执行和拟执行工作的性质和范围,以及这些工作与注册会计师总体审计策略和具体审计划的相关性,以作为确定能够利用内部审计工作的领域和程度的基础
答案
多选题
下列各项中,关于审计工作底稿存在形式的说法,不正确的有( )。
A.审计工作底稿只能以纸质形式存在 B.电子形式的审计工作底稿转换成纸质形式后,可以将电子形式的审计工作底稿删除 C.电子形式的审计工作底稿可以与纸质形式的单独归档 D.电子或其他介质形式存在的底稿,应与其他纸质形式的审计工作底稿一并归档
答案
单选题
下列关于审计工作底稿的作用的说法不正确的是()
A.有利于组织协调审计工作,但无助于审计工作质量控制 B.有利于考核审计人员工作业绩 C.便于编制、佐证和解释审计报告 D.便于制定以后各期的审计计划
答案
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以下关于审计工作底稿的说法中,不正确的是() 关于审计工作底稿复核的说法不正确的是() 下列关于审计工作底稿的表述中,不正确的是() 以下有关利用内部审计工作的说法中,正确的是() 下列有关审计工作底稿的说法中,不正确的是( )。 下列有关审计工作底稿的说法中不正确的是( )。 下列有关审计工作底稿的说法中,不正确的是( )。 有关审计工作底稿的归档,下列说法中不正确的是( )。 下列有关利用内部审计工作的说法中,错误的是( )。 下列有关利用内部审计工作的说法中,错误的是()。 * 下列有关利用内部审计工作的说法中,错误的是( )。 下列各项中,关于审计工作底稿的表述不正确的是( )。 针对审计工作底稿,以下说法中不正确的是() 下列关于注册会计师利用内部审计工作的说法中,错误的是()。 下列关于注册会计师利用内部审计工作的说法中,错误的是( )。 下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有()。 下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有( )。 关于注册会计师执行审计工作的前提和注册会计师执行审计工作的基础,下列说法中,不正确的是() 关于审计工作底稿的说法下,以下不正确的是() 下列关于审计工作底稿时,下列有关要求中,不正确的是( )。
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