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下列哪项内容通过由审计师开发的测试程序对实际交易数据进行处理?()
单选题
下列哪项内容通过由审计师开发的测试程序对实际交易数据进行处理?()
A. 通用审计软件
B. 追踪
C. 并行模拟
D. 映射
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单选题
下列哪项内容通过由审计师开发的测试程序对实际交易数据进行处理?()
A.通用审计软件 B.追踪 C.并行模拟 D.映射
答案
单选题
在符合性测试过程中审计师需要做出多项决定,关于以下哪项内容的决定要求审计师做出的判断最多?()
A.单项开支是否属于允许范围 B.对每张发票上的哪些栏目进行测试 C.选择哪些会计事项进行测试 D.何种程度的不合规是可以接受的
答案
单选题
某内部审计师希望估算当年的年度工作费用,以测试当年余额是否合理。以下哪项内容有助于审计师对年度工作费用做出最佳估算?
A.上年工作费用、上年工资纳税支出以及上年雇员人数。 B.平均雇员人数、平均每小时工资水平以及估计工作小时数。 C.上年工作费用、当年工资纳税支出以及估计工作小时数。 D.当年平均雇员人员、上年工资费用和上年平均雇员人数。
答案
单选题
以下哪项内容不会损害内部审计师的客观性?( )
A.编制银行对账单 B.在相关程序得到落实之前先对其进行审计 C.对自己在去年负责审计的业务进行审计 D.为某项目同时提供顾问服务和审计服务
答案
单选题
为了证明公司已发生舞弊,审计师必须证明以下哪项内容?()
A.受害人遭受的经济损失 B.嫌疑人的意图 C.存在内部控制缺陷 D.串通作案的证据
答案
单选题
在应用程序开发项目的系统测试阶段,IS审计师应当审查()
A.概要设计文档 B.开发商合同 C.错误报告 D.程序变更请求
答案
单选题
审计师在审计客户用以检查其银行账户状况的一种基于网络的应用程序。在此期间,审计师确保以下哪项内容意义最为重大?()
A.确保只有获得授权的用户才能访问阅读应用程序日志 B.确保账户余额信息在数据库得到加密 C.确保应用程序籍以运行的网络服务器放置在安全可靠的场所 D.诸如账户号码等敏感数据均通过加密通信方式进行提交
答案
单选题
某内部审计师正在评价公司保密政策的遵守情况,以下哪项内容不属于审计师应该采取的恰当步骤?()
A.确定哪些人可以接触包含保密信息的数据库 B.评估公司的隐私政策,以确定其是否涵盖了恰当的信息 C.分析对包含有保密信息的永久性文档和报告的接触情况 D.确定保密信息被提供给相关政府机构的事例
答案
单选题
审计师关于样本规模的决定最可能根据以下哪项内容做出?
A.证据的相关性。 B.证据的充分性。 C.证据的有力程度。 D.证据的权威性。
答案
单选题
审计师正在审计向远程电脑处理站输送数据时数据的完整性能否得到保障,为此,审计师应该确定以下哪项内容?()
A.是否应用自我检查算法,以保证数据包没有被改动 B.重新启动和恢复程序是否包括恶劣天气变化的应急情况 C.是否应用外部标签,确保恰当的磁盘安装 D.数据中心是否应用生物统计系统来控制雇员对磁盘储存区进行访问
答案
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审计师正在审计公司关于投资金融衍生工具的政策。在一般情况下,审计师期望在审计中发现诸多内容,但以下哪项内容除外()
以下( )信息系统审计技术是使用审计师开发的测试程序来处理真实的交易数据(或者真实数据的一份副本)。
对于计算机化程序为什么应该影响审计师对舞弊风险的分析评价这一问题,以下哪项内容提供了最佳描述?()
在组织的隐私制度评估中,下列哪项内部审计师的哪项做法是合适的()。
IS审计师参加了软件开发项目的测试过程确认单个模块表现正确。IS审计师应该()
内部审计师一般通过多种方式为管理层的决策过程献计献策,但以下哪项内容除外?()
下列审计程序中,属于注册会计师对存货交易实施细节测试的内容有()
当内部审计师提供咨询服务时,其业务范围主要由以下哪项内容确定?( )
当内部审计师提供咨询服务时,其业务范围主要由以下哪项内容确定?
在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()
内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述:
某内部审计部门采用整体测试技术来测试其工资处理系统。审计部门确定了计算机程序内关键的控制和处理步骤,并开发测试数据来测试它们。部门提交了全年的测试交易,假设内部审计师在测试结果中没有发现任何差异,审计师可以得出结论()
下列哪项是内部审计师最有可能发现舞弊行为的程序()
某内部审计师正在审计针对采购和库存的内部控制。以下哪项内容属于内部控制严重薄弱环节,需要内部审计师向管理层提出政策修改建议?
内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面( )审计测试。
审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?
在分析某部门的内部风险时,审计师会将以下哪项内容视为最高风险因子?
在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度?
审计师已开始对复杂的收入会计处理过程进行控制检查,审计师担心,该过程存在严重薄弱环节。以下哪项内容是核实该过程是否存在薄弱环节的最有效方式?()
内部审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?( )
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