单选题

审计师正在审计向远程电脑处理站输送数据时数据的完整性能否得到保障,为此,审计师应该确定以下哪项内容?()

A. 是否应用自我检查算法,以保证数据包没有被改动
B. 重新启动和恢复程序是否包括恶劣天气变化的应急情况
C. 是否应用外部标签,确保恰当的磁盘安装
D. 数据中心是否应用生物统计系统来控制雇员对磁盘储存区进行访问

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单选题
审计师正在审计向远程电脑处理站输送数据时数据的完整性能否得到保障,为此,审计师应该确定以下哪项内容?()
A.是否应用自我检查算法,以保证数据包没有被改动 B.重新启动和恢复程序是否包括恶劣天气变化的应急情况 C.是否应用外部标签,确保恰当的磁盘安装 D.数据中心是否应用生物统计系统来控制雇员对磁盘储存区进行访问
答案
单选题
评估数据库的参照完整性,IS审计师应该()
A.符合关键字 B.索引字段 C.物理模式 D.外部关键字
答案
单选题
IS审计师发现数据库管理员(DBA)有生产数据的读写权限。该IS审计师应该()
A.接受DBA访问为普遍做法 B.评估与DBA功能相关的控制 C.建议立即撤销DBA对生产数据的访问权限 D.审查DBA批准的用户访问权限
答案
单选题
某公司成立初期,数据信息比较少,某内部审计师建议使用通用审计软件来处理数据,关于该内部审计师的建议,下列说法正确的是()
A.在数据较少的信息技术环境下,利用通用审计软件的成本较高 B.通用审计软件只能对大量的数据信息进行处理 C.在数据较少的信息技术环境下,通用审计软件在处理信息时没有限制 D.利用通用审计软件处理数据十分适合该公司
答案
单选题
一位内部审计师将上月验收商品的发票、已付款和应付款下载到审计工作站。为核实这些数据的完整性,最为恰当的方法是审计师在工作站使用审计软件进行( )。
A.将发票和已付款进行匹配,将已付款和发票进行匹配 B.将发票和应付款进行匹配,将应付款和发票进行匹配 C.将发票和应付款、已付款进行匹配,将应付款、已付款和发票进行匹配 D.将发票和已付款进行匹配,将应付款、已付款和发票进行匹配
答案
单选题
评价数据处理系统审计准备工作的质量,内部审计师最可能采用()
A.观察 B.评估 C.分析 D.证实
答案
单选题
审计师审查数据库管理系统的功能,以确定是否已取得足够的数据控制。审计师应该确定的是()
A.对数据处理业务的功能报告 B.明确定义功能的责任 C.数据库管理员应该是胜任的系统程序员 D.审计软件具有高效访问数据库的能力
答案
单选题
在审计数据中心的磁带管理系统时,IS审计师发现设置的参数绕过或回避了在磁带头上记录标签,审计师也发现作业处理和程序正常。这种情况下,IS审计师可以推断()
A.应该手工书写磁带标签并由操作员检查 B.工作布局和处理程序并不是适当的补偿控制 C.工作布局和处理程序对于磁带标签的控制有弱点 D.磁带管理系统参数必须设置检查所有的标签
答案
单选题
IS审计师使用数据流程图是用来()
A.定义数据层次 B.标明高级别数据定义 C.用图表概述数据路径和存储 D.描绘写数据生成的详细步骤信息
答案
单选题
IS审计师在一些数据库的表中发现了越界数据。IS审计师将建议以下哪种控制避免这种情况()
A.记录更新所有交易日志 B.实施执行前与执行后报告 C.安装和使用追踪 D.实施数据库的完整性约束
答案
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在辅助财务审计的IT控制测试时,总账GL用户向信息系统审计师投诉,在访问数据时存在严重的延时。IS审计师应采取的最合理的操作为() 通过与数据录入人员面谈,内部审计师识别出该系统中存在重大缺陷。审计师应采取以下哪项措施?() 以下( )信息系统审计技术是使用审计师开发的测试程序来处理真实的交易数据(或者真实数据的一份副本)。 IS审计师正在评估在将来IS审计中所用的数据挖掘和审计软件。什么是IS 审计师在软件工具中寻找的最主要的能力?该软件工具应该() 在应用程序审计中,IS审计师发现有几个问题是由于数据库中篡改的数据造成的,IS审计师应当建议下面哪一项更正控制措施() 在审计师常用的计算机审计技术中,可能导致测试数据进入被审计单位的真实数据环境的是() 内部审计师审核IT数据输入活动的目标是要确定( )。 在电信系统的审计期间,IS审计师发现传送到/自远程站点的数据被截获的风险非常高。降低此风险最有效的控制为() 下列哪项内容通过由审计师开发的测试程序对实际交易数据进行处理?() 评估数据库应用的便捷性时,IS审计师应该验证() 评估数据库应用的便捷性时,IS审计师应该验证() 在审计一个会计应用系统的内部数据完整性控制时,IS审计师发现支持该会计系统的变更管理软件中存在重大不足。审计师应采取的最合适的行为是() IS审计师审查数据库应用系统,发现当前设置不符合原来的结构设计。下面审计师将采取什么行动() 内部审计师在对数据中心进行审计时,下列说法中不正确的是() 审计师在数据库的一些表中发现了超出范围的数据。为避免这种情况,审计师应该推荐下面哪一个选项?() 审计师在数据库的一些表中发现了超出范围的数据。为避免这种情况,审计师应该推荐下面哪一个选项() 为了测试完整性,内部审计师可以采取的审计措施是: 某审计师被指派分析一套修复方案的有效性。这一方案已运作了十年,从未被评估过。提供方案数据的机构断定数据是不完整的。审计师应该: 在应用审计阶段,IS审计师发现几个问题与数据库错误有关。下面哪一个是IS审计师应该建议的纠正控制() 审计师希望了解关于现金处理的实际数据流程,通过以下( )可以取得最为可信的证据。
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