单选题

内部审计师正在审查关于电子邮件的一项新政策。这样的政策应该不包括下面几项组成部分中的( )项。

A. 雇用终止后立即删除该员工所有的电子邮件
B. 通过电话线路传输时,加密电子邮件信息
C. 限制组织使用的电子邮件包的数量
D. 要求个人不得使用电子邮件发送高度敏感或保密的信息

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单选题
内部审计师正在审查关于电子邮件的一项新政策。这样的政策应该不包括下面几项组成部分中的( )项。
A.雇用终止后立即删除该员工所有的电子邮件 B.通过电话线路传输时,加密电子邮件信息 C.限制组织使用的电子邮件包的数量 D.要求个人不得使用电子邮件发送高度敏感或保密的信息
答案
单选题
内部审计师正在复核一项有关电子邮件的新政策,这个政策应包括除了以下哪项以外的所有因素?()
A.立即删除已解除雇佣员工的所有电子邮件。 B.通过电话线传输的电子邮件信息应该加密。 C.限制公司采用的电子邮件软件包的种类。 D.规定职员不能用电子邮件发送高度敏感或机密的信息。
答案
单选题
当审计公司的电子邮件归档,审计师应最重视()
A.存在数据保留策略 B.归档解决方案的存储容量 C.用户使用电子邮件是认识水平 D.解决制造商的支持和稳定性的归档方案
答案
单选题
某内部审计师正在评估新政策和程序保持适度风险的充分性。为实现这一审计目标,最不相关的程序是?
A.与经营管理人员面谈,明确那些比较模糊的业务程序; B.如有必要,与最高管理层和董事会成员面谈,以明确政策性的内容; C.进行符合性测试,确定投资样本是否符合新业务程序的要求; D.审阅最近公布的新规章,并确定新程序是否符合这些规章要求。
答案
单选题
某内部审计师正在评估新政策和程序在保持适度风险方面的充分性。为实现这一审计目标,最不相关的程序是:
A.与经营管理人员面谈,明确那些比较模糊的业务程序 B.如有必要,与最高管理层或董事会成员面谈,以明确政策性的内容 C.测试投资样本是否符合新业务程序的要求 D.审阅最近公布的新规章,并确定新程序是否符合这些规章的要求
答案
单选题
内部审计师认为以下哪一项电子商务项目的风险最低?()
A.具备符合本组织战略的涵盖电子商务系统的规划、设计和实施的商业计划的项目 B.具备在风险评估中考虑到政府和监管规定以及其他外部因素的商业计划的项目 C.具备要求由外部供货商提供主机服务的商业计划的项目 D.具备解决交易处理的准确性和软件安全性的商业计划的项目
答案
单选题
内部审计师认为以下哪一项电子商务项目的风险最低?
A.具备符合本组织战略的涵盖电子商务系统的规划、设计和实施的商业计划的项目 B.具备在风险评估中考虑到政府和监管规定以及其他外部因素的商业计划的项目 C.具备要求由外部供货商提供主机服务的商业计划的项 D.具备解决交易处理的准确性和软件安全性的商业计划的项目
答案
单选题
关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?()
A.每个内部审计师只负责了解国际内部审计师协会的舞弊的定义,并能够确定内部审计活动依赖的舞弊检测专家 B.每个内部审计师应该熟练掌握舞弊检查,如果发生舞弊,通过调查,很有可能发现至少一个舞弊情形 C.每个内部审计师应该接受舞弊检查方面的充分培训,能够在既定的组织活动中建立控制,识别并阻止可能发生的主要类型的舞弊 D.内部审计师应该具备充分的舞弊知识,能够识别需要采取进一步行动或进行舞弊调查的情形
答案
单选题
关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?( )
A.每个内部审计师只负责了解国际内部审计师协会的舞弊的定义,并能够确定内部审计活动依赖的舞弊调查专家 B.每个内部审计师应该熟练掌握舞弊调查技能,如果发生舞弊,通过调查,很有可能发现至少一个舞弊情形 C.每个内部审计师应该接受舞弊调查方面的充分培训,能够在既定的组织活动中建立控制,识别并阻止可能发生的主要类型的舞弊 D.内部审计师应该具备充分的舞弊知识,能够识别需要采取进一步行动或进行舞弊调查的情形
答案
单选题
下列哪一项不是内部审计师与外部审计师关系的正确表述?()
A.内部审计师可以将审计方案与工作底稿提供给外部审计师 B.内部审计师与外部审计师可以定期召开会议讨论相关利益 C.内部审计师与外部审计师可以交换审计报告和管理建议书 D.外部审计师必须评估内部审计师的客观性与胜任能力
答案
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以下哪一项不会损害内部审计师的客观性?() 唐朝后期,宰相()提出了一项任用蕃将的新政策。 (5)关于电子邮件,以下哪一项描述是错误的()。 2018年教育部提出一项大学生创业新政策是() 李林甫在唐朝建立之初提出了一项任用蕃将的新政策() 以下哪一项是对内部审计师与工业工程师的最佳比较?() 在审查了防火墙后,,审计师应该最关心以下哪一项() 在审查了防火墙后,,审计师应该最关心以下哪一项()。 下列哪一项是内部审计师的咨询职能而不是确认职能?() 政策及程序给管理层和员工提供了行动指南。某跨国公司的内部审计师打算对一项高级管理职能开展业务审查。在这个管理层次上审计师是否应当期望找到相关的政策和程序?() 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 下列哪一项不是常见恶意电子邮件攻击?() 当审计结论受到质疑时,内部审计师最好利用以下哪一项进行反驳?() 内部审计师李红在评估一项活动的风险时应当如何做() 关于IT服务外包,以下哪一项是IS审计师最关心的() 一个信息系统审计师正在执行对一个网络操作系统的审计。下列哪一项是信息系统审计师应该审查的用户特性() 在审查企业流程过程中,内部审计师可以() 当审计师发现一项或以上的重大缺陷时,应当出具()的内部控制审计报告 内部审计师刚完成一项审计,正在编制审计报告。在审计报告中审计发现应包括: 某内部审计师即将开展一项审计业务,如果他担心对记录或交易的错误处理可能导致重大风险,那么该内部审计师应该考虑的内容是()
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