单选题

内部审计师刚完成一项审计,正在编制审计报告。在审计报告中审计发现应包括:

A. 有关审计发现原因的意见表述
B. 对审计期间发现的控制薄弱环节的相关的事实表述
C. 对审计期间形成的事实和意见的表述
D. 对有关潜在的、可能会对业务客户有帮助的未来事件的表述

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单选题
内部审计师刚完成一项审计,正在编制审计报告。在审计报告中审计发现应包括:
A.有关审计发现原因的意见表述 B.对审计期间发现的控制薄弱环节的相关的事实表述 C.对审计期间形成的事实和意见的表述 D.对有关潜在的、可能会对业务客户有帮助的未来事件的表述
答案
单选题
内部审计完成后,最后一项工作即编制审计报告,下列关于内部审计报告的说法不正确的是()。
A.内部审计报告须依循统一规定的格式 B.报告长度与业务性质有很大关系 C.审计工作底稿应充分记录和支持审计报告 D.应对内部审计报告的结构进行设计以满足不同需要
答案
单选题
内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
A.直到达成一致意见后才出具审计报告 B.与客户一起开展更多的工作,解决意见不一致的地方,直到达成一致意见后才出具审计报告 C.出具审计报告,并指出业务客户作出的范围限制使结论产生差异 D.出具审计报告,同时表明内部审计师与业务客户的立场以及意见不一致的原因
答案
单选题
当审计师发现一项或以上的重大缺陷时,应当出具()的内部控制审计报告
A.保留意见 B.待说明段的无保留 C.拒绝表示意见 D.否定意见
答案
单选题
按照审计报告的(),可以分为外部审计报告和内部审计报告。
A.范围 B.性质 C.形式 D.写作主体
答案
主观题
非标准审计报告指标准审计报告以外的其他审计报告,包括__________________的审计报告和______________的审计报告
答案
单选题
IIA《准则》要求内部审计主管决定向何人发送最终审计报告。审计报告中包含公司应付账款系统重大内部控制薄弱环节方面的发现。内部审计主管选择了几份审计报告复印件送交审计委员会以及外部审计师。下列( )是向审计委员会和外部审计师发送审计报告复印件的最可能理由。
A.出于礼貌,一般要向审计委员会和外部审计师送交所有内部审计报告的复印件 B.审计委员会和外部审计师需要对有关的缺陷发现采取纠正措施 C.由于可能存在误报的财务报表,审计委员会和外部审计师的活动可能会受到影响 D.管制机构的指导方针要求送交复印件
答案
多选题
内部审计报告的编制应当在结束现场审计工作之后进行。内部审计人员应当按照以下程序编制审计报告.。---审计部()
A.做好相关准备工作 B.编制审计报告初稿 C.征求被审计单位意见 D.复核.修订审计报告并最后定稿
答案
多选题
审计部◆内部审计报告的编制应当在结束现场审计工作之后进行。内部审计人员应当按照以下程序编制审计报告()
A.做好相关准备工作 B.编制审计报告初稿 C.征求被审计单位意见 D.复核.修订审计报告并最后定稿
答案
多选题
审计报告分为标准审计报告和非标准审计报告,非标准审计报告包括()
A.否定意见的审计报告 B.带强调事项段的无保留意见审计报告 C.无法表示意见的审计报告 D.带其他事项段的无保留意见审计报告
答案
热门试题
审计报告分为标准审计报告和非标准审计报告。() 我国国家审计的审计报告包括审计组的审计报告和审计机关的审计报告两种,其中审计组出具的审计报告的报告对象是()。 根据《内部审计实务指南第3号—审计报告》要求,内部审计人员应当在实施必要的审计程序后,采取以下()方法编制审计报告() 在国家审计的审计报告中,审计组的审计报告和审计机关的审计报告的差异有()。 IS审计师准备审计报告时需要确认对审计结果的支持来源于?() IS审计师准备审计报告时需要确认对审计结果的支持来源于() 与内部审计报告相比,国家审计报告的特殊程序有()。 与内部审计报告相比,国家审计报告的特殊程序是(  )。 内部审计师在内部审计报告中有时会在陈述审计事实的同时表述审计意见。应有的职业审慎原则要求内部审计师的意见应该() 内部审计师在内部审计报告中有时会在陈述审计事实的同时表述审计意见。应有的职业审慎原则要求内部审计师的意见应该:( ) 内部审计机构在提交审计报告前应对审计报告进行复核的内容有() 审计报告分为标准审计报告和非标准审计报告。非无保留意见审计报告包括() 内部审计报告应当包括审计概况、审计结论()   简述内部审计报告的编制流程。   简述编制内部审计报告的意义。 简述编制内部审计报告的意义 简述内部审计报告的编制流程 IS审计师审计IT控制的效果,发现了一份以前的审计报告,但是没有工作记录workpapers,IS审计师应该怎么处理() 按照审计报告的(),可以分为标准审计报告和非标准审计报告。 按照我国内部审计准则的规定,内部审计机构在提交审计报告前,对审计报告进行复核的内容有( )
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