单选题

选择审计规程时,IS审计师应该用专业判断确保()

A. 收集充分的证据
B. 在合理的时期收集所有被识别出的重要缺失
C. 识别出所有的实质性不足
D. 审计费用保持在最低水平

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单选题
选择审计规程时,IS审计师应该用专业判断确保()
A.收集充分的证据 B.在合理的时期收集所有被识别出的重要缺失 C.识别出所有的实质性不足 D.审计费用保持在最低水平
答案
单选题
下面哪一种情况下,IS审计师应该用统计抽样而不是判断抽样()
A.错误率必须被客观量化 B.审计师希望避免抽样风险 C.通用审计软件不实用 D.容忍误差不能确定
答案
单选题
在如下哪种情况时,IS审计师应该用统计抽样而不是非统计抽样()
A.必须客观衡量错误概率 B.审计员希望避免抽样风险 C.不能使用同用审计软件 D.允许的错误率不能确定
答案
单选题
审计软件采购的需求阶段时,IS审计师应该()
A.评估项目时间表的可行性 B.评估厂商建议的质量程序 C.确保采购到最好的软件包 D.检查需求规格的完整性
答案
单选题
IS审计师在审查应用软件获取申请,应该确保()
A.正在使用的操作系统符合现有的硬件平台 B.计划的操作系统更新已经排定,并尽可能减少对公司需求的负面影响 C.操作系统是最新的版本并经过升级 D.产品与当前或计划中的操作系统是符合的
答案
单选题
为了保证内部审计师的专业能力适合从事即将开展的审计业务,首席审计官应该:( )
A.在为内部审计职位招聘工作确定相关教育程度和工作经验要求时考虑工作范围和责任水平 B.确保每位新聘用的审计师符合实现审计部门审计使命所需所有学科的资格要求 C.管理培训计划,培训计划应与根据审计师具体兴趣提供的实际培训相匹配 D.要求所有审计人员每年完成继续教育最低小时数要求
答案
单选题
IS审计师应该参与()
A.参观灾难恢复计划的测试和演练 B.制定灾难恢复计划 C.维护灾难恢复计划 D.检查灾难恢复需求有交的供应商合同
答案
单选题
IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查()
A.已经实施的控制 B.已经实施控制的有效性 C.资产的风险监督机制 D.资产的脆弱性和威胁
答案
单选题
为了确保公司遵守隐私权要求,审计师应该首先审查()
A.IT架构 B.公司的政策,标准和流程步骤 C.法律和法规要求 D.对公司的政策,标准和流程步骤的遵守
答案
单选题
内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
A.直到达成一致意见后才出具审计报告 B.与客户一起开展更多的工作,解决意见不一致的地方,直到达成一致意见后才出具审计报告 C.出具审计报告,并指出业务客户作出的范围限制使结论产生差异 D.出具审计报告,同时表明内部审计师与业务客户的立场以及意见不一致的原因
答案
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为了保证内部审计师的专业能力适合从事即将开展的审计业务,首席审计执行官应该: 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是: 工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( ) 在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。 在审计资产时,内部审计师相信有几个本应该归类为费用的事项被归类为资产。内部审计师应该向谁报告这些问题() 进行审计的时候,审计师发现存在病毒,IS审计师下一步应该做什么() 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 内部审计师应该精通IT技术() 高层管理要求IS审计师帮助部门管理者实施必要的控制,IS审计师应该() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该: 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() IS审计师应该确保网上电子资金交易(EFT)的审核,对账程序应包括() 根据《国际内部审计专业实务框架》,内部审计师评估机构风险管理程序的充分性,应该() 制定基于风险的审计战略时,IS审计师应该实施风险评估,以确定() 当通知审计结果时,IS审计师应该牢记他们的最终责任是对() IS审计师参与了组织业务连续性计划的制定,而又被指派去审计这个计划。IS审计师应该() 当审计师进行DRP审计时,下列哪项是一个信息系统审计师最应该关心的() 主审计师根据内部审计人员就审计业务做出日简报得出审计目标无法实现的结论。那么主审计师接下来应该() IS审计师审查项目,主要是质量问题,应该用项目管理的三角解释()
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