单选题

以下哪项正确地刻画了内部审计师在接受采访时,努力营造鼓励最高效的共享信息的氛围?

A. 专业储备。
B. 轻松融洽。
C. 恐吓威胁。
D. 严谨的礼节。

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单选题
以下哪项正确地刻画了内部审计师在接受采访时,努力营造鼓励最高效的共享信息的氛围?
A.专业储备。 B.轻松融洽。 C.恐吓威胁。 D.严谨的礼节。
答案
单选题
对于每位潜在的内部审计师的资历和熟练程度应该取得合理的保证。以下哪项不正确地运用了这个原则?( )
A.确定所有的申请人都有会计学学位 B.取得大学的学生档案记录 C.核查申请人的推荐信 D.确定以往的工作经验
答案
单选题
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
A.Ⅱ和Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
《标准》要求内部审计必须具备完成审计工作所需要的知识、技能和专业训练。以下哪项正确地描述了《标准》中要求的知识或技能?内部审计师必须具备()
A.不必寻求广泛的技术研究和帮助就能将审计标准和程序熟练地应用于特定审计工作的能力 B.熟练地将会计和计算机信息系统方面的知识应用于特定的或潜在的问题上 C.对用于支持和形成审计发现的各种技巧的理解以及研究在任何审计工作中使用恰当的审计程序的能力 D.在审查本组织的财务记录和报告时会对会计原则和技术有广泛的鉴别能力
答案
单选题
《标准》要求内部审计师具备以下哪项?()
A.了解人际关系和人际交往的技巧 B.能够识别和纠正与良好商业惯例的偏差 C.熟练进行舞弊调查和讯问 D.具有经济学、商法、税务、金融和信息技术等学科的专业知识
答案
单选题
为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作?
A.在内部审计业务完成之后所进行的 B.主要关注经营目标和行为的 C.与内部审计活动进行协调的 D.行为遵守IIA《职业道德规范》的
答案
单选题
关于内部审计师和外部审计师的关系,下列哪项陈述是不正确的?()
A.内部审计师可能会向外部审计师提供审计程序和工作底稿 B.可能有内部和外部审计师之间的定期会议,来讨论共同关心的问题 C.外部审计师必须评估内部审计师的能力和客观性 D.可能交流审计报告和管理建议书
答案
单选题
内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述:
A.管理层定期解聘没有达到预期目标的员工; B.管理层采取行动以增强既定目标和目的实现的可能性; C.控制表示由会计师和内部审计师设计的能确保处理正确性的特定程序; D.控制程序应“自下至上”设计,以确保细节的关注
答案
单选题
内部审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?( )
A.管理层采取行动管理风险,增加实现既定目标的可能性 B.控制程序应该为各级管理层所用 C.控制代表了会计师和审计师设计的确保处理的正确性的特定程序 D.管理层定期解雇没达成期望目标的员工
答案
单选题
内部审计师应逻辑地思考问题。以下哪种情形表明内部审计师得出了不合逻辑的结论?( )
A.内部审计师利用分析性程序估计销售账户余额的准确性,没有发现重大差异在此基础上,内部审计师推断原始记录一定是准确的 B.内部审计师运用通用审计软件抽样进行函证,在函证回复的基础上,审计师断定账面的应收账款是存在的 C.内部审计师观察客户的实物盘存过程,记录了存货的测试数量,并将这些测试存货追踪到年底的存货数据,未发现例外审计师断定账面的存货是存在的 D.内部审计师检查了2008年1月的销售额记录,发现其中不包括2007年的销售额,审计师断定2007年的销售额得到了恰当记录
答案
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以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的? 根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项活动不能由内部审计师开展?() 内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:() 内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳? 内部审计师需要正确评价以下哪个学科?( ) 内部审计师应谨慎对待同其公司以外的人员和组织的关系。以下哪项活动最不可能负面地影响内部审计师的道德行为? 《标准》规定内部审计师有义务继续其教育以保持其胜任能力,以下哪项关于执业内部审计师的持续教育要求方面的陈述正确() 以下哪项是内部审计师不可以进行的活动?() 以下哪项不属于内部审计师防止舞弊的责任? 以下哪项是内部审计师的咨询而不是确认角色?( ) 以下哪项不属于内部审计师防止舞弊的责任() 内部审计师应该掌握除以下哪项以外的所有内容? 在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?() 《标准》规定内部审计师有义务继续其教育以保持其胜任能力,以下哪项关于执业内部审计师的继续教育方面要求的陈述正确?() 审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念? 内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?() 在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度? 以下哪项内容不会损害内部审计师的客观性?( ) 在计划对某项业务进行审计时,内部审计师应该考虑以下哪项因素? 内部审计师在审计期间可以接受被审计人员赠送的挂历。
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