单选题

在审计分配的初级阶段,IS审计师执行功能性巡视的首要原因是()

A. 理解业务流程
B. 遵从审计标准
C. 识别控制不足
D. 计划实质性测试

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单选题
在审计分配的初级阶段,IS审计师执行功能性巡视的首要原因是()
A.理解业务流程 B.遵从审计标准 C.识别控制不足 D.计划实质性测试
答案
单选题
首席审计执行官对外部审计师致审计客户书和审计客户的回复进行复核的首要原因是()
A.选出需要在未来的内部审计业务中加以强调的领域 B.核查所用外部审计资源的成效 C.确保外部审计师致审计客户书中的评论得到相关证据的支持 D.核实外部审计师的工作未与内部审计工作发生重复
答案
单选题
内部审计师在执行以风险为基础的审计工作时,首要的目标是评价()
A.控制措施的效益型 B.控制措施的合规性 C.控制措施的充分性 D.控制措施的效率性
答案
单选题
内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是:
A.采购过程中有效的信息沟通问题 B.采购流程中是否存在有效的监督制衡机制 C.采购部门对供应商的管理是否充分有效 D.以上都对
答案
单选题
某内部审计师对一个部门进行审计,该内部审计师的一位亲密的朋友是此部门的经理。首席审计执行官(CAE)在对内部审计师编制的报告进行审核时,应首要重点确保该报告()
A.确保在规定时间内完成 B.报告了该部门的控制薄弱环节,并提出相关的建议 C.符合审计报告的编制要求 D.公正、不偏不倚、不带偏见
答案
单选题
审计软件采购的需求阶段时,IS审计师应该()
A.评估项目时间表的可行性 B.评估厂商建议的质量程序 C.确保采购到最好的软件包 D.检查需求规格的完整性
答案
单选题
在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()
A.预防控制 B.检查控制 C.纠正控制 D.控制风险
答案
单选题
S审计师检查外部IT服务供应商管理时,以下哪项为IS审计师的首要关注点()
A.提供的服务成本最小 B.禁止供应商转包服务 C.评估资料移交给IT部门的过程 D.确定是否按照合同规定提供服务
答案
单选题
内部审计师执行审计业务要具备《标准》所要求的客观性,首席审计执行官(CAE)应该()
A.根据内部审计人员的专业特长安排审计业务 B.要求所有审计师签署客观执行审计业务的声明 C.定期从审计师处获取所有利益冲突和偏见的信息,在分配工作任务时避免利益冲突或偏见 D.评估每位审计师在每项审计业务中的表现
答案
单选题
在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度?
A.检查控制 B.预防控制 C.控制风险 D.纠正控制
答案
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执行实质性测试时,IS审计师应最关注() 审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。 首席审计执行官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计执行官和这位助理内部审计师都是国际注册内部审计师。尽管该助理内部审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计执行官处理此事的最佳方法是: 管理层要求IS审计师对可能存在的交易进行审查。IS审计师在评估交易时的首要关注点应为:() IS审计师参与了组织业务连续性计划的制定,而又被指派去审计这个计划。IS审计师应该() 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 为了提高审计效率,内部审计师能够依赖的外部审计师的工作是: 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。 内部审计师和外部审计师之间的协调往往: 内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面( )审计测试。 在审计的哪个阶段,内部审计师确认出被审计活动的目标和相应的控制?( ) 一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。 一位IS审计师正在执行合规性测试,以确定控制是否支持管理政策和流程。测试在以下哪个方面对IS审计师有所帮助() 要保证内部审计师有熟练技能适合从事的审计业务,首席审计执行官应该() 商业银行可设立总审计师或首席审计官(以下统称“总审计师”)一名。总审计师由审计委员会负责聘任和解聘() 对于内部审计师,下列表述中正确的是( )。①内部审计师完成内审任务后,无需与被审计单位沟通,直接准备内部审计报告报送相关领导层②内部审计师出具内审报告,并向被审计单位提出整改意见后,内部审计师工作截至此则全部完成③为保持对系统研发评价的独立性,内部审计师不能成为系统研发项目成员④内部审计师的主管领导由首席执行官任命,报审计委员会备案⑤内部审计师应被允许直接与外聘审计师沟通⑥内审涉及企业内部核心商业信息,不能采用外包的形式 内部审计师经常被要求实施或协助外部审计师实施“应有审慎性检查”,这种检查是:( ) 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该:
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