单选题

内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下哪项不是其应主要关注的内容()

A. 银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款
B. 职责分工不充分
C. 信用卡可能被用于私利
D. 以上三者均不是

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单选题
内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下哪项不是其应主要关注的内容()
A.银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款 B.职责分工不充分 C.信用卡可能被用于私利 D.以上三者均不是
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单选题
内部审计师对公司信用卡的使用情况进行审计时主要关注的应是:Ⅰ.职责分工不充分。Ⅱ.采购职能被削弱。Ⅲ.信用卡可能被用于私利。Ⅳ.银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款。
A.Ⅰ和Ⅲ B.只有Ⅱ和Ⅳ C.只有Ⅲ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
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单选题
某内部审计师对固定资产的使用情况进行审计,为了证明设备仍然在使用,应该采取的措施是()
A.检查固定资产的折旧时间表 B.审计固定资产的折旧政策 C.检查固定资产的维修记录表 D.审查该项固定资产卡片
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单选题
内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?()
A.控制流程图 B.标准操作程序的复印件 C.关于部门历史、经营活动及表格使用的描述 D.工序操作标准的复印件
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单选题
内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是:
A.采购过程中有效的信息沟通问题 B.采购流程中是否存在有效的监督制衡机制 C.采购部门对供应商的管理是否充分有效 D.以上都对
答案
单选题
内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
A.直到达成一致意见后才出具审计报告 B.与客户一起开展更多的工作,解决意见不一致的地方,直到达成一致意见后才出具审计报告 C.出具审计报告,并指出业务客户作出的范围限制使结论产生差异 D.出具审计报告,同时表明内部审计师与业务客户的立场以及意见不一致的原因
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单选题
某内部审计师授命对公司的应收账款进行审计,那么在评估应收账款回收的可能性时内部审计师采用哪种审计证据最有效()
A.应收账款的账龄分析单 B.积极式函证回函 C.消极式函证回函 D.发运凭证
答案
单选题
某组织为选定的雇员提供信用卡以备业务上使用。信用卡公司提供关于该组织雇员的所有交易的计算机文件。某审计师计划利用通用审计软件挑选相关交易来进行测试。以下哪项是使用通用审计软件所难以证实的?
A.大额交易 B.虚假交易 C.关于特定信用卡持有人的交易 D.每个持卡人支付的供应商
答案
单选题
某公司的内部审计师正在对公司物流部门的车辆进行审计,因为公司面临拆迁,所以内部审计师想要确定搬迁后物流车辆驾驶里程的减少量,则下列抽样计划中,内部审计师最可能选择的是()
A.发现抽样 B.货币单位抽样 C.属性抽样 D.每单位均值抽样
答案
单选题
某内部审计师在对计算机系统的使用情况进行审计时,提供了一份计算机系统登录失败的例外报告,则该报告属于()
A.补偿型控制 B.预防型控制 C.发现型控制 D.纠正型控制
答案
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怎样对印章保管使用情况进行审计? 内部审计师已完成分部工作方案的审计,并决定对公司的配送程序进行修改。业务客户同意并实施了修正的程序。内部审计师应该: 内部审计师在对公司的存货进行审计时发现可能存在一些因为过时而减值的存货,为了确定这种存货的数量,内部审计师不能采用的审计程序是() 内部审计师发现维修部门的员工不签工作计时卡,上次审计时也存在这种情况。审计师应该( )。 在一家化学制造公司的内部审计师相信公司倾倒的有毒废弃物违反了法律规定。出于对公司的忠诚,内部审计师没有收集有关倾倒物的信息。该内部审计师的行为:( ) 内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?() 某组织的高级管理人员决定组成一个调查小组调查作业成本法(ABC)的使用情况,一名内部审计师被派往该小组。该审计师被指派主要是因为他拥有以下哪种知识? 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 某内部审计师正在评价公司保密政策的遵守情况,以下哪项内容不属于审计师应该采取的恰当步骤?() 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是: 在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度? 某公司的内部审计人员授命对公司的市场运营程序编制流程图时,内部审计师获取的审计证据可以不包括() 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 内部审计师在审计采购职能时发现,公司采购了一些已经积压的存货。审计师应该建议公司采取以下( )纠正措施。 为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作? 某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是() 以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性?() 一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。 某审计师在进行初步调查中,采用内部控制调查问卷的方法。随后内部审计师就调查问卷的回复情况与管理层进行面谈,那么该内部审计师进行面谈的最佳理由是() 一位内部审计经理正在组织一个审计小组,以便对一个信用卡公司的数据处理中心进行认证审计。小组中应包括以下哪些人员?Ⅰ.一位精通信息技术安全的外部审计师Ⅱ.一位比较有经验的内部审计师,在进入内部审计部门之前她一直在客户部门工作,因此对客户比较了解Ⅲ.一位比较有经验的内部审计师且曾专门学习过欺诈检测软件Ⅳ.一位新聘用的内部审计师,精通内部审计实践,但对机构或各部门缺乏了解()
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