单选题

某内部审计师在对计算机系统的使用情况进行审计时,提供了一份计算机系统登录失败的例外报告,则该报告属于()

A. 补偿型控制
B. 预防型控制
C. 发现型控制
D. 纠正型控制

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单选题
某内部审计师在对计算机系统的使用情况进行审计时,提供了一份计算机系统登录失败的例外报告,则该报告属于()
A.补偿型控制 B.预防型控制 C.发现型控制 D.纠正型控制
答案
单选题
某内部审计师对固定资产的使用情况进行审计,为了证明设备仍然在使用,应该采取的措施是()
A.检查固定资产的折旧时间表 B.审计固定资产的折旧政策 C.检查固定资产的维修记录表 D.审查该项固定资产卡片
答案
单选题
内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下哪项不是其应主要关注的内容()
A.银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款 B.职责分工不充分 C.信用卡可能被用于私利 D.以上三者均不是
答案
多选题
计算机系统审计需对计算机系统的()进行审查和评价
A.开发 B.维护 C.运行 D.安全
答案
单选题
在审计购买新的计算机系统建议时,IS审计师首先要确定()
A.明确的业务案例被管理层批准 B.符合公司安全标准 C.用户将参与计划的实施 D.新系统将满足所有功能用户的需要
答案
单选题
审计师在与一位数据输入员进行面谈时,讨论了正在使用的计算机系统,该系统用于追踪职员培训规定和对规定的遵循情况。审计师确认在这一系统中存在潜在的重要缺陷。审计师应该()
A.不再提到这个缺陷,以避免使该职员感到不舒服 B.提出间接问题,以帮助了解更多的与这个潜在缺陷有关的真实信息 C.向职员询问关于该缺陷的问题,并立即报告该审计发现 D.直接向高层管理人员汇报
答案
单选题
审计师在与一位数据输入员进行面谈时,讨论了正在使用的计算机系统,该系统用于追踪职员培训规定和对规定的遵循情况。审计师确认在这一系统中存在潜在的重要缺陷。审计师应该:
A.非直接或间接地提到这个缺陷,以避免使该职员感到不舒服 B.提出间接问题,以帮助了解更多的与这个潜在缺陷有关的真实信息 C.向职员询问关于该缺陷的问题,并立即决定是否应该报告该审计发现 D.确定该缺陷真实存在后,进行第二次面谈
答案
单选题
内部审计师在同一位数据输入人员面谈时,讨论了用于追踪员工培训要求和遵循情况的计算机系统。审计师识别出该系统可能存在重大的薄弱环节。审计师应该( )。
A.不会直接或间接地提到这个薄弱环节,避免数据输入人员感到不适 B.间接地提出问题,以获取这个潜在的薄弱环节有关的更多事实信息 C.向数据输入人员询问这个薄弱环节,并确定是否应立即报告这个发现 D.在确定这个薄弱环节是否确实存在后,进行第二次面谈
答案
单选题
内部审计师在与一位数据输入人员进行面谈时,讨论了用于追踪职员培训要求和遵循情况的计算机化系统。内部审计师确认这一系统存在潜在的重要缺陷。内部审计师应该:( )
A.不直接或间接提到这个缺陷,以免使该职员感到不舒服 B.提出间接问题,帮助获得与这个潜在缺陷有关的更多真实信息 C.向职员询问关于该缺陷的问题,并立即决定是否应该就该观察进行沟通 D.确定该缺陷是否确实存在后,进行第二次面谈
答案
主观题
计算机使用情况?
答案
热门试题
怎样对印章保管使用情况进行审计? 内部审计师发现维修部门的员工不签工作计时卡,上次审计时也存在这种情况。审计师应该( )。 内部审计师正在计划对计算机中心的运营审计。下列( )可被看做是最重要的。 在计划对某项业务进行审计时,内部审计师应该考虑以下哪项因素? 邮储网点电子印章使用情况由计算机系统逐笔登记,同时需人工逐笔登记 邮储网点电子印章使用情况由计算机系统逐笔登记,同时需人工逐笔登记 邮储网点电子印章使用情况由计算机系统逐笔登记,同时需人工逐笔登记() 内部审计师对公司信用卡的使用情况进行审计时主要关注的应是:Ⅰ.职责分工不充分。Ⅱ.采购职能被削弱。Ⅲ.信用卡可能被用于私利。Ⅳ.银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款。 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是: 审计师被要求对所在机构的在线计算机系统的安全性进行审计。一个内部的用户数据库存取控制程序保护着该系统。审计师确定该数据存取程序的安装和运行都是恰当的。下列( )有关审计师对系统的数据安全性的表述是最为准确的。 以下哪项是在审计过程中,审计师使用计算机辅助审计技术的最大担心?( ) 在实施审计时,审计风险的最好定义是内部审计师: 审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。 内部审计师甲运用计算机模拟来评价某制造公司的钢铁采购职能是为了() 当审计师进行DRP审计时,下列哪项是一个信息系统审计师最应该关心的() 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度? 内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?() 内部审计师利用什么样的计算机辅助审计技术来证实冒名或被解职职员的存在?
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