单选题

某内部审计师正在评价公司保密政策的遵守情况,以下哪项内容不属于审计师应该采取的恰当步骤?()

A. 确定哪些人可以接触包含保密信息的数据库
B. 评估公司的隐私政策,以确定其是否涵盖了恰当的信息
C. 分析对包含有保密信息的永久性文档和报告的接触情况
D. 确定保密信息被提供给相关政府机构的事例

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单选题
某内部审计师正在评价公司保密政策的遵守情况,以下哪项内容不属于审计师应该采取的恰当步骤?()
A.确定哪些人可以接触包含保密信息的数据库 B.评估公司的隐私政策,以确定其是否涵盖了恰当的信息 C.分析对包含有保密信息的永久性文档和报告的接触情况 D.确定保密信息被提供给相关政府机构的事例
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单选题
内部审计师已被要求审计财务部门在应用远期交易管理货币计价风险的过程中对公司政策的遵守情况。内部审计师在公司政策手册中没有发现任何相关政策,但确实发现,财务部门正在遵守公司开户行所制定的政策.面对此情况,内部审计师最恰当的反应是:
A.不开展任何进一步的审计工作,并将公司政策的缺失作为一项审计发现进行报告 B.退出该项审计业务,因为在缺乏公司政策的情况下没有任何可以审计的内容 C.把开户行的政策用作审计标准,并确定是否应该在该审计业务的最终审计报告中建议财务部门正式采用这些政策 D.推迟该项审计业务,直到公司已确立相关政策再开始
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单选题
内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述:
A.管理层定期解聘没有达到预期目标的员工; B.管理层采取行动以增强既定目标和目的实现的可能性; C.控制表示由会计师和内部审计师设计的能确保处理正确性的特定程序; D.控制程序应“自下至上”设计,以确保细节的关注
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单选题
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
A.Ⅱ和Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
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单选题
如果内部审计师抽样测试公司遵守某项政策的情况,以下哪种因素不会影响抽样风险的可容许水平?
A.内部审计师的知识和经验 B.不合规定的负面后果 C.审计结论不正确所带来风险的可接受水平 D.实行抽样审计程序所需的成本
答案
单选题
某内部审计师可能运用计算机模拟来评价某制造公司的钢铁采购职能和以下哪项相关?
A.与钢铁有关的技术规范。 B.仓库职能的效率。 C.有关存货投资方面的备选采购政策的影响。 D.用于决定经济订货量的计算机程序的质量。
答案
单选题
某内部审计师正在审计针对采购和库存的内部控制。以下哪项内容属于内部控制严重薄弱环节,需要内部审计师向管理层提出政策修改建议?
A.在总帐列支的发票费用由会计部门而非采购部门编制批准。 B.公司缺乏与采购高额物品相关的已批准供应商清单。 C.公司应用永久性而非阶段性的存货系统。 D.对凭证的付款由财务部门控制。
答案
单选题
内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?()
A.控制流程图 B.标准操作程序的复印件 C.关于部门历史、经营活动及表格使用的描述 D.工序操作标准的复印件
答案
单选题
某内部审计师计划评价公司保险责任范围的充分性。如要获得正在实施的保险政策详细方案的信息,以下哪项是最可能的信息来源?()
A.在现金支出日记账发现的,附在核销支票的原始记账分录 B.描述了保险员工的目标、权利和责任的公司章程 C.当前财政年度关于预付保险费的预算及账户期初余额 D.包含不同受益人保险政策的文件
答案
单选题
某内部审计师计划评价公司保险责任范围的充分性。如果获得正在实施的保险政策详细方案的信息,以下哪项是最可能的信息来源()
A.在现金支出日记账发现的,附有核销支票的原始记账分录 B.描述了保险员工的目标、权利和责任的公司章程 C.当前财政年度关于预付保险费的预算及账户期初余额 D.包含不同受益人保险政策的文件
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《标准》要求内部审计师具备以下哪项?() 内部审计师需要正确评价以下哪个学科?( ) 某内部审计师可能运用计算机模拟来评价某制造公司的钢铁采购职能和下列哪项相关? 为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作? 根据《框架》的规定,正在评价公司风险管理程序是否充分的内部审计师应该开展以下哪项工作? 审计师正在审计公司关于投资金融衍生工具的政策。在一般情况下,审计师期望在审计中发现诸多内容,但以下哪项内容除外() 内部审计师计划评价公司保险范围的充分性。如要获得正在实施的保险政策详细方案的信息,以下哪项是最可能的信息来源?( ) 在测试某分公司是否遵守公司反优先雇佣法案的政策时,内部审计师发现:(1)目前5%的雇员是少数民族;(2)过去从未雇佣过少数民族。内部审计师可以得到的最适当结论是:( ) 如果审计师正在开展抽样工作,以测试被审计单位对特定公司政策的遵守情况,那么,以下哪项因素应该不会影响可允许的抽样风险水平() 某受聘于一家大百货公司的注册内部审计师正执行对该公司现金职能的审计,以下哪项活动将被认为缺乏应有的职业审慎?() 内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?() 以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的? 根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项活动不能由内部审计师开展?() 内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:() 内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳? 某内部审计师最近因公司裁员而与公司终止了劳务合同。该审计师又在另一家公司找到了工作,新公司与前述公司在同一行业。以下哪项行动构成了对国际注册内部审计师协会《职业道德规范》的违犯?() IS审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全政策。IS审计师应当得出以下哪项结论() 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 某内部审计师在对某一类存货进行估计时没有采用统计抽样方法,那么以下哪项不可能是内部审计师得出的结论: 某内部审计师怀疑可能存在错误陈述但缺乏可靠证据。该审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职业审慎性原则?()
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