单选题

某内部审计师计划评价公司保险责任范围的充分性。如果获得正在实施的保险政策详细方案的信息,以下哪项是最可能的信息来源()

A. 在现金支出日记账发现的,附有核销支票的原始记账分录
B. 描述了保险员工的目标、权利和责任的公司章程
C. 当前财政年度关于预付保险费的预算及账户期初余额
D. 包含不同受益人保险政策的文件

查看答案
该试题由用户142****81提供 查看答案人数:32048 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户142****81提供 查看答案人数:32049 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
某内部审计师计划评价公司保险责任范围的充分性。如果获得正在实施的保险政策详细方案的信息,以下哪项是最可能的信息来源()
A.在现金支出日记账发现的,附有核销支票的原始记账分录 B.描述了保险员工的目标、权利和责任的公司章程 C.当前财政年度关于预付保险费的预算及账户期初余额 D.包含不同受益人保险政策的文件
答案
单选题
某内部审计师计划评价公司保险责任范围的充分性。如要获得正在实施的保险政策详细方案的信息,以下哪项是最可能的信息来源?()
A.在现金支出日记账发现的,附在核销支票的原始记账分录 B.描述了保险员工的目标、权利和责任的公司章程 C.当前财政年度关于预付保险费的预算及账户期初余额 D.包含不同受益人保险政策的文件
答案
单选题
内部审计师计划评价公司保险范围的充分性。如要获得正在实施的保险政策详细方案的信息,以下哪项是最可能的信息来源?( )
A.在现金支出日记账中发现的、附有注销支票的原始记账分录 B.描述了保险员工目标、权利和责任的公司章程 C.当前财政年度关于预付保险费的预算及账户期初余额 D.包含不同受益人保险政策的文件
答案
单选题
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
A.Ⅱ和Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
如果内部审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充分,下一步应该:
A.在提出审计报告之前扩大审计工作范围。 B.绘制内部控制系统流程图。 C.如果已造成损失则在审计报告中注明例外。 D.实施理想的控制。
答案
单选题
如果营销部门存在舞弊,以下哪项超出了内部审计师的责任范围?
A.向舞弊者通告其要承担的法律责任。 B.确定舞弊行为的影响。 C.与恰当的管理层面讨论舞弊行为。 D.将舞弊行为写进报送审计委员会的报告。
答案
单选题
某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是()
A.停—走抽样 B.发现抽样 C.属性抽样 D.货币单位抽样
答案
单选题
某内部审计师正在评价公司保密政策的遵守情况,以下哪项内容不属于审计师应该采取的恰当步骤?()
A.确定哪些人可以接触包含保密信息的数据库 B.评估公司的隐私政策,以确定其是否涵盖了恰当的信息 C.分析对包含有保密信息的永久性文档和报告的接触情况 D.确定保密信息被提供给相关政府机构的事例
答案
单选题
内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?()
A.控制流程图 B.标准操作程序的复印件 C.关于部门历史、经营活动及表格使用的描述 D.工序操作标准的复印件
答案
单选题
内部审计师计划对有关投资于新型金融工具的内部控制充分性实施审计,以下哪项不属于该项审计业务的内容?( )
A.确定公司是否有相关政策来规定财务主管承担的风险,以及允许其投资的金融工具的类型 B.确定管理层对投资于复杂金融工具进行监督的程度 C.与类似组织比较,确定本公司获得的投资回报率是高还是低 D.确定财务主管用于监控投资风险的控制措施的性质
答案
热门试题
某内部审计师授命对公司的应收账款进行审计,那么在评估应收账款回收的可能性时内部审计师采用哪种审计证据最有效() 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 根据《框架》的规定,正在评价公司风险管理程序是否充分的内部审计师应该开展以下哪项工作? 根据《国际内部审计专业实务框架》,内部审计师评估机构风险管理程序的充分性,应该() 内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是: 某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动?( ) 某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动() 某公司的内部审计师正在对公司物流部门的车辆进行审计,因为公司面临拆迁,所以内部审计师想要确定搬迁后物流车辆驾驶里程的减少量,则下列抽样计划中,内部审计师最可能选择的是() 某内部审计主管在检查内部审计师的审计工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动? 某内部审计师正在检查公司编制业绩计分卡的一份计划。该审计师应该建议将以下哪一项业绩评价标准排除在业绩计分卡之外? 内部审计师在参与公司活动时可以扮演各种角色,下列那个角色会损害内部审计师的独立性:() 内部审计师的职能范围主要包括( )。 内部审计师需要正确评价以下哪个学科?( ) 假设舞弊者张某向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述: 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是: 以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的? 内部审计师正在准备一份讨论某员工舞弊可能性的报告,该审计师在报告的分发上非常谨慎,仅分发给需要知道此事的人手里。如果没有遵循这种程序,可能会使审计师和/或雇员承担( )责任。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位