多选题

下列关于货币资金业务内部控制的说法中正确的有()

A. 任何部门或个人不得自始至终包办货币资金业务事项
B. 出纳员应及时按顺序登记现金与银行存款日记账,做到月清月结
C. 出纳要定期核对日记账和总账,保证账账一致
D. 主管会计要定期核对银行存款日记账和银行对账单,编制银行存款余额调节表
E. 定期开展内部审计,应定期或不定期地通过监督盘点库存现金,保证账实相符

查看答案
该试题由用户871****14提供 查看答案人数:23854 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户871****14提供 查看答案人数:23855 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
下列关于货币资金业务内部控制的说法中正确的有()
A.任何部门或个人不得自始至终包办货币资金业务事项 B.出纳员应及时按顺序登记现金与银行存款日记账,做到月清月结 C.出纳要定期核对日记账和总账,保证账账一致 D.主管会计要定期核对银行存款日记账和银行对账单,编制银行存款余额调节表 E.定期开展内部审计,应定期或不定期地通过监督盘点库存现金,保证账实相符
答案
单选题
下列关于货币资金业务内部控制的说法中,不正确的有()
A.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告 B.出纳员应及时按顺序登记现金与银行存款日记账,做到日清月结 C.出纳要定期核对日记账和总账,保证账账一致 D.主管会计编制银行存款余额调节表及调节未达款项
答案
多选题
在货币资金内部控制中,关于印章保管的说法中正确的是()
A.财务专用章和个人名章可以由一人保管 B.财务专用章和个人名章应该交由银行保管 C.财务专用章和个人名章严禁由一人保管 D.财务专用章应由专人管理,个人名章必须由本人或其授权的人保管
答案
多选题
下列关于货币资金内部控制的说法中,正确的有(  )。
A.货币资金收支与记账的岗位分离 B.货币资金收支要有合理、合法的凭据 C.全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续 D.规定每年末盘点现金一次,编制银行存款余额调节表
答案
单选题
下列关于货币资金审计的说法中正确的是( )。
A.出纳人员可以同时从事银行对账单的获取.银行存款余额调节表的编制等工作 B.在对银行存款实施函证程序时,通常要对所有存过款的银行都寄发询证函 C.被审计单位资产负债表上的银行存款余额,应以编制或取得银行存款余额调节表日银行存款账户数额为准 D.如果现金盘点不是在资产负债表日进行的,注册会计师应将资产负债表日至盘点日的收付金额调整至盘点日金额
答案
多选题
下列有关货币资金内部控制的说法,正确的有(  )。
A.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作 B.审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告 C.企业对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为 D.通常情况下,企业取得的货币资金收入需要及时入账,一般不得私设“小金库”
答案
单选题
下列关于货币资金清查方法的说法中正确的是()。
A.对库存现金进行盘点时,出纳人员必须在场 B.对银行存款进行清查时,出纳人员必须在场 C.对存货进行清查时,出纳人员必须在场 D.库存现金盘点报告表不能作为原始凭证
答案
单选题
下列关于一个良好的货币资金内部控制的说法中,不正确的是()。
A.货币资金收支与记账的岗位分离 B.货币资金收支要有合理 C.全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续 D.规定每年末盘点现金一次,编制银行存款余额调节表
答案
单选题
下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是:
A.财务主管统一保管支票和相关印章 B.出纳员负责登记现金日记账和总账 C.出纳员负责编著银行存款余额调节表 D.内部审计人员对货币资金业务进行审查
答案
多选题
下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有:
A.出纳员记录现金总账 B.出纳员记录应收账款明细账 C.内部审计人员定期监盘库存现金 D.主管会计同时保管支票与印章 E.主管会计编制银行存款余额调节表
答案
热门试题
下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是() 下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有(  )。 下列有关货币资金内部控制的相关说法中,正确的是() 下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有(  ) 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )。 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( ) 下列关于货币资金核查控制的说法中,正确的有() 下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是: 下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是: 关于货币资金,下列说法正确的是()。 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() 下列各项属于货币资金内部控制的有 下列各项中,关于其他货币资金表述中正确的是() 下列各项中,关于其他货币资金表述中正确的是(   ) 货币资金的内部控制有 试述货币资金的内部控制 货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位