多选题

审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有()

A. 内部控制存在重大缺陷
B. 初步评估的控制风险为低水平
C. 开展内部控制测试的成本较低
D. 初步评估的控制风险为高水平
E. 内部控制设计合理且预期运行有效

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多选题
审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有()
A.内部控制存在重大缺陷 B.初步评估的控制风险为低水平 C.开展内部控制测试的成本较低 D.初步评估的控制风险为高水平 E.内部控制设计合理且预期运行有效
答案
多选题
审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有:   
A.内部控制存在重大缺陷    B.初步评估的控制风险为低水平    C.开展内部控制测试的成本较低    D.初步评估的控制风险为高水平    E.内部控制设计合理且预期运行有效   
答案
多选题
(2017年)审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有:
A.内部控制存在重大缺陷 B.初步评估的控制风险为低水平 C.开展内部控制测试的成本较低 D.初步评估的控制风险为高水平 E.内部控制设计合理且预期运行有效
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多选题
审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括(  )。
A.健全性评价 B.合理性评价 C.合法性评价 D.有效性评价 E.真实性评价
答案
单选题
财务报表审计中,审计人员在对被审计单位的内部控制进行初步评价后,认为应当实施内部控制测试的情形是()
A.内部控制设计存在重大缺陷 B.内部控制没有得到有效执行 C.内部控制设计合理且预期运行有效 D.实施内部控制测试减少的实质性审查工作量,小于进行必要的内部控制测试的工作量
答案
单选题
财务报表审计中,审计人员在对被审计单位的内部控制进行初步评价后,认为应当实施内部控制测试的情形是()  
A.内部控制设计存在重大缺陷 B.内部控制没有得到有效执行 C.内部控制设计合理且预期运行有效 D.实施内部控制测试减少的实质性审查工作量,小于进行必要的内部控制测试的工作量
答案
多选题
审计人员对被审计单位内部控制调查结果进行描述的方法有:
A.文字说明法 B.标杆法 C.调查表法 D.评分法 E.流程图法
答案
多选题
审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括()
A.分析 B.检查管理制度 C.询问有关人员 D.观察业务活动 E.检查文件记录
答案
单选题
某内部审计师开展初步调查,发现许多重大审计问题并决定深入调查这些问题。被审计单位非正式地表达其对初步调查结果的认可,并要求内部审计师在被审计单位有机会对问题作出反应之前,不予报告这些存在重大关注的领域。以下审计反应不适当的是:( )
A.将该审计项目保留在审计时间计划表上,并与管理层讨论及时完成该审计项目的必要性 B.考虑所涉及领域内的相关风险;若属高风险,则继续开展该审计 C.考虑不提出必要的审计报告并结束该审计,既然被审计人已同意采取建设性行动 D.与被审计单位合作将审计项目保留于计划中,并在审计过程中更深入地评价重大问题以及被审计单位的反应
答案
单选题
某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该()
A.将这一漏洞与管理层进行沟通 B.扩大审计范围 C.向审计委员会报告这一缺陷 D.绘制内部控制系统的流程图
答案
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审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有: 审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有: 审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有:    某内部审计师开展初步调查,发现许多重大审计问题并决定深入调查这些问题。被审计单位非正式地表达其对初步调查结果的认可,并要求审计师在被审计单位有机会对问题做出反应之前,不予报告这些存在重大关注的领域。以下审计反应不适当的是: 某审计师在进行初步调查中,采用内部控制调查问卷的方法。随后内部审计师就调查问卷的回复情况与管理层进行面谈,那么该内部审计师进行面谈的最佳理由是() 审计人员对被审计单位进行内部控制测试的工作属于(  )。[2009年初级真题] 是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查。---审计部() 审计部◆是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查() 审计人员初步调查付款环节内部控制,发现几笔应付账款是对以前采购业务重复付款所作的调整,这些发现说明了() 审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有: 审计人员在进行审计时,首先要研究与评价被审计单位内部控制,这是现代审计的重要特征() 内部审计人员应当关注被审计单位中的舞弊风险,对舞弊行为进行检查和报告() 调查表法作为审计人员记录或描述被审计单位内部控制调查结果的方法,其优点是() 审计人员记录或描述被审计单位内部控制的方法有() 内部审计机构应当在实施审计()前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书 某内部审计师正在对公司质量控制部门进行审计,在进行初步调查时,为了了解审计对象他需要审阅一些文件,这些文件不可能包括() 审计人员对审计项目相关内部控制情况进行调查所获取的证据属于()。 根据《内部审计具体准则第2105号—结果沟通》要求,如果被审计单位对审计结果有异议,内部审计机构及相关人员应当进行核实和答复() 内部审计机构应当在实施审计,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书。---审计部() 审计人员可以从下列( )方面调查了解被审计单位相关内部控制制度及其执行情况。
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