多选题

审计人员可以从下列( )方面调查了解被审计单位相关内部控制制度及其执行情况。

A. 控制环境和控制活动
B. 风险评估
C. 控制活动
D. 信息与沟通
E. 对控制的监督

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多选题
审计人员可以从下列( )方面调查了解被审计单位相关内部控制制度及其执行情况。
A.控制环境和控制活动 B.风险评估 C.控制活动 D.信息与沟通 E.对控制的监督
答案
多选题
审计人员可以从下列哪些方面调查了解被审计单位及其相关情况()
A.单位性质.组织结构 B.职责范围或者经营范围.业务活动及其目标 C.相关法律法规.政策及其执行情况 D.财政财务管理体制和业务管理体制
答案
单选题
下列不属于审计机关调查了解被审计单位相关内部控制及其执行情况的途径的是()
A.风险评估 B.控制活动 C.信息与沟通 D.财务报表
答案
多选题
国家审计中,审计人员可以从()方面调查了解被审计单位及其相关情况
A.单位性质、组织结构 B.职责范围或者经营范围、业务活动及其目标 C.相关法律法规、政策及其执行情况 D.财政财务管理体制和业务管理体制 E.适用的业绩指标体系以及业绩评价情况
答案
单选题
下列选项中,不属于国家审计中审计人员对被审计单位相关内部控制及其执行情况需要了解的内容的是()
A.控制环境 B.风险评估 C.控制活动 D.风险应对
答案
多选题
审计人员调查了解被审计单位及其相关情况的手段包括63()
A.书面或者口头询问被审计单位内部和外部相关人员 B.检查有关文件.报告、内部管理手册、信息系统的技术文档和操作手册 C.观察有关业务活动及其场所.设施和有关内部控制的执行情况 D.追踪有关业务的处理过程 E.分析相关数据
答案
多选题
在了解被审计单位货币资金相关内部控制后,下列事项中的有()
A.出纳员负责被审计单位现金收付、银行存款结算及货币资金的日记账核算等职责 B.被审计单位总经理的直系亲属担任本单位财务负责人 C.被审计单位财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员 D.被审计单位指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章
答案
多选题
审计人员在执行审计业务时,应当从下列( )方面保持与被审计单位的工作关系。
A.严格执行审计纪律 B.坚持文明审计,保持良好的职业形象 C.客观公正地作出审计结论,尊重并维护被审计单位的合法权益 D.与被审计单位沟通并听取其意见
答案
简答题
简要回答注册会计师在了解被审计单位及其环境,除了需要了解被审计单位的内部控制之外,还应当从哪些方面获取相关内容?
答案
单选题
注册会计师可以通过向被审计单位内部相关人员询问来获得对被审计单位及其环境的了解。下列对内部相关人员的询问不恰当的是()。
A.询问治理层有助于注册会计师理解财务报表编制的环境 B.询问内部审计人员有助于注册会计师了解其针对被审计单位内部控制设计和运行有效性而实施的工作 C.询问参与生成 D.询问内部法律顾问有助于注册会计师了解有关法律法规的遵循情况
答案
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审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有: 审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有: 审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有:    注册会计师从下列哪些方面了解被审计单位及其环境() 审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括() 对被审计单位以下有关收款业务相关内部控制内容,审计人员应特别关注的有 审计人员对审计项目相关内部控制情况进行调查所获取的证据属于()。 注册会计师应当从下列哪些方面了解被审计单位及其环境(????) 国家审计人员在调查了解被审计单位及其相关情况时,通常应关注的情况有    国家审计人员在调查了解被审计单位及其相关情况时,通常应关注的情况有() 审计人员在调查了解被审计单位及其相关情况的过程中,不能作为审计人员作出职业判断的依据的是: 国家审计人员在调查了解被审计单位及其相关情况时,通常会关注的领域有() 内部审计小组进驻被审计单位的第一项工作,就是要召开一次与被审计单位相关人员的初次见面会议。所谓“相关人员”不包括() 内部审计人员在审计过程中,不局限于在被审计企业内部进行检查,延伸至其他相关单位调查了解、核实相关信息。 内部审计人员在审计过程中,不局限于在被审计企业内部进行检查,延伸至其他相关单位调查了解、核实相关信息。 下列了解被审计单位内部控制的审计程序是( ) 如被审计单位相关内部控制在被审计年度发生显著变动,注册会计师在进行控制测试时,应() 注册会计师无需了解被审计单位的所有内部控制,而只需了解与审计相关的内部控制 下列有关询问被审计单位相关人员的说法中,正确的有( )。 下列各项中,在了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)调查表时,不属于被审计单位性质的是()。
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