单选题

是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查。---审计部()

A. 内部控制测试
B. 实质性测试
C. 符合性测试
D. 证实性测试

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单选题
是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查。---审计部()
A.内部控制测试 B.实质性测试 C.符合性测试 D.证实性测试
答案
单选题
审计部◆是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查()
A.内部控制测试 B.实质性测试 C.符合性测试 D.证实性测试
答案
判断题
实质性测试是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查。---审计部()
答案
单选题
是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件()
A.审计通知书 B.审计工作底稿 C.审计报告 D.审计方案
答案
主观题
中国大学MOOC: 内部控制审计,是指组织内部审计机构和人员通过系统、规范的方法审计和评价被审计单位内部控制的( )
答案
单选题
以下审计方法不能测试被审计单位内部控制有效性的是()
A.观察员工执行内部控制的情况 B.询问员工关于内部控制执行情况的相关信息 C.检查内部控制执行后形成的记录 D.重新计算交易记录的金额
答案
判断题
审计实践中,如果被审计单位有健全有效的内部控制制度,审计人员可以不进行实质性测试,而直接根据符合性测试结果出具审计意见()
答案
多选题
为测试被审计单位投资立项环节内部控制的有效性,审计人员应关注的内容有()
A.是否编制和提交投资申请 B.是否对接受投资的单位开展信用调查 C.是否对投资所需资金及未来效益进行可行性分析 D.是否履行适当的授权审批程序 E.是否进行了后续监督
答案
多选题
为测试被审计单位投资立项环节内部控制的有效性,审计人员应关注的内容有()
A.是否编制和提交投资申请 B.是否对接受投资的单位卅展信用调查 C.是否对投资所需资金及未来效益进行可行性分析 D.是否履行适当的授权审批程序 E.是否选用正确的记账方法进行会计核算
答案
多选题
为测试被审计单位投资立项环节内部控制的有效性,审计人员应关注的内容有:
A.是否编制和提交投资申请 B.是否对接受投资的单位开展信用调查 C.是否对投资所需资金及未来效益进行可行性分析 D.是否履行适当的授权审批程序 E.是否选用正确的记账方法进行会计核算
答案
热门试题
内部审计人员应当深入了解被审计单位的情况,审查和评价业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,关注__对业务活动、内部控制和风险管理的影响() 审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括(  )。 内部审计是指由被审计单位内部机构或人员,对()开展的一种评价活动。 审计报告是对被审计单位经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性所做出的绝对保证() 内部控制评审是指审计师对被审计单位内部控制设置的健全性、合理性及执行的有效性做出测试与评价,确定内部控制的可信程度,并以此决定控制测试的性质、时间和范围。() 第 111 题 实施审计阶段要求对被审计单位内部控制制度的建立及遵守情况进行符合性测试。(  ) 审计人员对被审计单位内部控制调查结果进行描述的方法有: 内部审计机构和人员应保持()和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。 审计人员记录或描述被审计单位内部控制的方法有() 内部审计是指单位内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过单位内部独立的审计机构和审计人员审查和评价本部门、本单位财务收支和其他经营活动以及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进单位目标的实现。内部审计主要包括的内容有(  )。 在企业内部审计工作中,审计人员依据对被审计单位内部控制的评价结果确定审计范围,主要包括() 内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立和内部审计质量评估制度,并接受内部审计质量外部评估() ()是指内部审计机构在实施审计之前,告知被审计单位或者人员接受审计的书面文件 审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是( )。 审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是()   不属于设计和执行被审计单位内部控制的人员是() 审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有() 审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有:    内部审计机构和人员应保持( ),不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。 审计机构和审计人员对被审计单位进行审计的事项是()
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