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货币资金的内部控制有

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主观题
货币资金的内部控制有
答案
单选题
货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()。
A.管理决策者 B.员工的职业道德 C.员工的业务素质 D.内部审计
答案
主观题
下列各项属于货币资金内部控制的有
答案
主观题
试述货币资金的内部控制
答案
简答题
简述货币资金内部控制的内容。
答案
多选题
下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有()
A.妥善保管空白支票 B.现金和银行存款日记账要日清月结 C.收到现金要及时解缴银行 D.限制出纳员以外人员接近货币资金 E.出纳员负责现金收付和现金总账记录
答案
多选题
属于货币资金相关内部控制要求的有( )。
A.建立严格的审核制度 B.收到的现金要及时解缴银行 C.出纳员主管现金、银行单据的收付与印章保管 D.限制接近货币资金 E.全部收支及时、正确入账
答案
多选题
下列关于货币资金内部控制的说法中,正确的有(  )。
A.货币资金收支与记账的岗位分离 B.货币资金收支要有合理、合法的凭据 C.全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续 D.规定每年末盘点现金一次,编制银行存款余额调节表
答案
多选题
下列有关货币资金内部控制的说法,正确的有(  )。
A.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作 B.审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告 C.企业对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为 D.通常情况下,企业取得的货币资金收入需要及时入账,一般不得私设“小金库”
答案
多选题
被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。
A.经授权后办理资金业务 B.收付款业务与审核相互独立 C.由财务主管保管支票和印章 D.经部门主管批准后可以坐支 E.由独立人员进行稽核
答案
热门试题
下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有: 下列各项中,违背有关货币资金内部控制要求的有()。 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( ) 下列关于货币资金业务内部控制的说法中正确的有() 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )。 (2013年)下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有()。 货币资金内部控制的根本目的是保证货币资金的安全,防止其被贪污、侵占和挪用 下列有关货币资金内部控制制度中,可能不规范的有()。 货币资金内部控制的最终责任人是() 下列有关货币资金内部控制制度中,不存在缺陷的有()。 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有() 下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有(  )。 下列选项中,符合货币资金内部会计控制制度要求的有( ) 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() 下列关于货币资金业务内部控制的说法中,不正确的有() 下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有(  ) 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() 下列货币资金内部控制中,设计不恰当的是()。 下列各项货币资金内部控制中,存在缺陷的是(  )。
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