主观题

企业上交上期应交未交增值税时,借记“应交税金-应交增值税(已交税金)”科目,贷记“银行存款”科目。( )

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企业上交上期应交未交增值税时,借记“应交税金-应交增值税(已交税金)”科目,贷记“银行存款”科目。( )
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判断题
本月上交上期应交未交的增值税,借记“应交税费-应交增值税-已交税金”,贷记“银行存款”科目()
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判断题
月份终了,一般纳税企业应按本月应交未交增值税的金额借记“应交税金——应交增值税(转出应交未交增值税)”,贷记“应交税金——未交增值税”。( )
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判断题
月度终了,对于当月应交未交的增值税,借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目,贷记“应交税费——未交增值税”科目;对于当月多交的增值税,借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)”科目()
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判断题
月末对于当月多交的增值税,应借记“应交税费—未交增值税”科目,贷记“应交税费—应交增值税(转出多交增值税)”科目
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判断题
月末对于当月多交的增值税,应借记"应交税费—未交增值税"科目,贷记"应交税费—应交增值税(转出多交增值税)"科目。()
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判断题
本月上交本期应交未交的增值税,借记“未交增值税”,贷记“银行存款”科目()
答案
判断题
对于当月销项税额小于进项税额而形成的留抵税额,月末借记“应交税费—未交增值税”,贷记“应交税费—应交增值税(转出多交增值税)”科目()
答案
判断题
对于当月销项税额小于进项税额而形成的留抵税额,月末借记“应交税费—未交增值税”科目,贷记“应交税费—应交增值税(转出多交增值税)”科目。( )
答案
判断题
对于当月销项税额小于进项税额而形成的留抵税款,月末借记“应交税费一未交增值税”科目,贷记“应交税费—-应交增值税(转出多交增值税)”科目。
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对于当月销项税额小于进项税额而形成的留抵税额,月末借记“应交税费一未交增值税”科目,贷记“应交税费-应交增值税(转出多交增值税)”科目() 减免、免征增值税时,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记的科目是( )。 企业缴纳上月应交未交的增值税时,应借记()。 企业缴纳上月应交未交的增值税时,应借记() 企业缴纳上月应交未交的增值税时,应借记( )。 增值税一般纳税人本期上交上期应交未交的增值税的会计分录为()。 企业缴纳上月应交未交的增值税时,应借记“()”科目。 企业缴纳上月应交未交的增值税时,应借记“()”科目。 企业当期交纳的增值税,应通过“应交税费——应交增值税-已交税金”科目核算 A企业2020年6月份可抵扣进项税额50000元,当期销项税额合计150000元。 企业对月末增值税结转的处理是否正确()。借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 100000 贷:应交税费-未交增值税 100000 月度终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入()科目。 月度终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入()科目。 ?企业销售时产生的销项税额,应借记“税金及附加”科目,贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”科目。 上期应交但未交的增值税计入 “应交税费——应交增值税”只核算当月增值税的()。 企业将自产的货物赠送他人,应视同销售物资计算应交增值税,借记“应付福利费”科目,贷记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”等科目。( ) 应交税金-应交增值税账户借方发生额反映本期() 企业当月缴纳前期应交未交的增值税时,应借记的科目是() (2018年真题)企业缴纳上月应交未交的增值税时,应借记( )。 2021年3月某企业当期免抵税额80000元;应退税额为10000元。其中正确的会计处理为()。贷:应交税费——应交增值税(出口退税)10000应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)80000贷:应交税费——应交增值税(出口退税)90000贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税10000贷:应交税费——应交增值税(出口退税)10000
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