判断题

对于当月销项税额小于进项税额而形成的留抵税款,月末借记“应交税费一未交增值税”科目,贷记“应交税费—-应交增值税(转出多交增值税)”科目。

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对于当月销项税额小于进项税额而形成的留抵税款,月末借记“应交税费一未交增值税”科目,贷记“应交税费—-应交增值税(转出多交增值税)”科目。
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判断题
对于当月销项税额小于进项税额而形成的留抵税额,月末借记“应交税费—未交增值税”,贷记“应交税费—应交增值税(转出多交增值税)”科目()
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对于当月销项税额小于进项税额而形成的留抵税额,月末借记“应交税费—未交增值税”科目,贷记“应交税费—应交增值税(转出多交增值税)”科目。( )
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对于当月销项税额小于进项税额而形成的留抵税额,月末借记“应交税费一未交增值税”科目,贷记“应交税费-应交增值税(转出多交增值税)”科目()
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单选题
“当期应纳税额=销项税额-(进项税额-进项税额转出)-期初留抵税额”是计算()
A.剔税 B.抵税 C.免抵退税额 D.退税
答案
单选题
试点地区兼有应税服务的原增值税一般纳税人,截止到开始试点当月月初的增值税留抵税额,不得从应税服务的销项税额中抵扣。开始试点当月月初,企业应按不得从应税服务的销项税额中抵扣的增值税留抵税额,借记()科目,贷记“应交税费—应交增值税(进项税额转出)”科目。
A.应交税费—应交增值(营改增抵减的销项税额) B.应交税费—增值税留抵税额 C.应交税费—应交增值税 D.应交税费—未交增值税
答案
单选题
该企业当月准予从销项税额中抵扣的进项税额为()万元。  
A.402.11 B.403.25 C.437.86 D.439
答案
单选题
A炼油厂当月准予从销项税额中抵扣的进项税额()万元。  
A.63 B.68 C.106.6 D.110
答案
主观题
月末增值税(留抵)重分类,借方科目,贷方“应交税费-应交增值税-进项税额转出”
答案
多选题
不能抵扣销项税额的进项税额有( )。
A.购进的固定资产 B.用于集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务 C.非正常损失的购进货物 D.用于免税项目的购进货物或者应税劳务 E.未按规定取得并保存增值税扣税凭证
答案
热门试题
进项税额和销项税额是一个相对应的概念,销售方收取的销项税额,就是购买方支付的进项税额。 下列进项税额准予从销项税额中抵扣() 下列项目所包含的进项税额,不得从销项税额中抵扣进项税额的是(  )。 H宾馆当月可抵减的加计抵减进项税额为()万元。   准予从销项税额抵扣进项税额()万元。 不得从销项税额中抵扣的进项税额有()。 不得从销项税额中抵扣的进项税额包括( )。 不得从销项税额中抵扣的进项税额包括()。 不得从销项税额中抵扣的进项税额包括( )。 下列哪些进项税额准予从销项税额中抵扣() 不得从销项税额中抵扣的进项税额包括() 不得从销项税额中抵扣的进项税额有() 不得从销项税额中抵扣的进项税额包括( )。 某增值税一般纳税人(非出口企业)当月进项税额合计200万元,销项税额合计170万元,进项税额转出合计20万元,则月末需进行的账务处理为(  )。 某增值税一般纳税人(非出口企业)当月进项税额合计200万元,销项税额合计170万元,进项税额转出合计20万元,则月末需进行的账务处理为( )。 对不能准确划分不得抵扣的进项税额的,按下列公式计算不得抵扣的进项税额:不得抵扣的进项税额=当月全部进项税额×()。 如何理解增值税的销项税额和进项税额?为什么要规定进项税额的抵扣范围? 下列税额中,准予从销项税额中抵扣的进项税额有() 已计提加计抵减额的进项税额,如果发生了进项税额转出,则纳税人应在进项税额转出当期,相应加计抵减额 某食品加工企业2019年12月满足增值税期末留抵退税的条件。该企业当年3月末增值税留抵税额为10万元,12月末增值税留抵税额为80万元。2019年4月~12月已抵扣进项税额为180万元,其中取得增值税专用发票对应进项税额为162万元、农产品收购发票对应进项税额为18万元。该企业申报的留抵退税为( )万元。
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