单选题

“应交税费——应交增值税”只核算当月增值税的()。

A. 进项税额转出情况
B. 实际增值税缴纳情况
C. 销项税额发生
D. 发生情况

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单选题
“应交税费——应交增值税”只核算当月增值税的()。
A.进项税额转出情况 B.实际增值税缴纳情况 C.销项税额发生 D.发生情况
答案
判断题
月度终了,对于当月应交未交的增值税,借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目,贷记“应交税费——未交增值税”科目;对于当月多交的增值税,借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)”科目()
答案
判断题
月末对于当月多交的增值税,应借记"应交税费—未交增值税"科目,贷记"应交税费—应交增值税(转出多交增值税)"科目。()
答案
判断题
月末对于当月多交的增值税,应借记“应交税费—未交增值税”科目,贷记“应交税费—应交增值税(转出多交增值税)”科目
答案
判断题
期末终了,本期多交的增值税在“应交税费─应交增值税”科目借方核算。
答案
判断题
期末终了,本期多交的增值税在“应交税费─应交增值税”科目借方核算。
A.对 B.错
答案
判断题
期末终了,本期多交的增值税在“应交税费─应交增值税”科目借方核算()
答案
判断题
企业当期交纳的增值税,应通过“应交税费——应交增值税-已交税金”科目核算
答案
判断题
“应交税费—应交增值税”只反映记入增值税当期的发生情况。
答案
单选题
月度终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入()科目。
A.“进项税额” B.“进项税额转出” C.“未交增值税” D.“税金及附加”
答案
热门试题
月度终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入()科目。 对于一般纳税人,企业实际缴纳当月的增值税,应通过“应交税费——应交增值税(已交税金)”科目核算。 对于一般纳税人,企业实际缴纳当月的增值税,应通过“应交税费——应交增值税(已交税金)”科目核算。( ) “应交税费——应交增值税”科目贷方核算的内容有( )。 对于当月销项税额小于进项税额而形成的留抵税额,月末借记“应交税费—未交增值税”,贷记“应交税费—应交增值税(转出多交增值税)”科目() 2021年3月某企业当期免抵税额80000元;应退税额为10000元。其中正确的会计处理为()。贷:应交税费——应交增值税(出口退税)10000应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)80000贷:应交税费——应交增值税(出口退税)90000贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税10000贷:应交税费——应交增值税(出口退税)10000 对于当月销项税额小于进项税额而形成的留抵税额,月末借记“应交税费—未交增值税”科目,贷记“应交税费—应交增值税(转出多交增值税)”科目。( ) 对于当月销项税额小于进项税额而形成的留抵税款,月末借记“应交税费一未交增值税”科目,贷记“应交税费—-应交增值税(转出多交增值税)”科目。 对于当月销项税额小于进项税额而形成的留抵税额,月末借记“应交税费一未交增值税”科目,贷记“应交税费-应交增值税(转出多交增值税)”科目() “应交税费——应交增值税”期末有余额。 “应交税费——应交增值税(进项税额)”中的“应交税费”属于总分类科目,“应交增值税”属于二级明细科目。 处于“应交税费-应交增值税”贷方的是() 增值税一般纳税企业销售货物发生退回时,应通过“应交税费——应交增值税()”进行核算 (判断题)对于一般纳税人,企业实际缴纳当月的增值税,应通过“应交税费——应交增值税(已交税金)”科目核算。 A对 B错 “应交税费—应交增值税”期末贷方余额,反映企业尚未抵扣的增值税。 “应交税费—应交增值税”期末贷方余额,反映企业尚未抵扣的增值税() 需要通过“应交税费——预交增值税”核算的情形包括( )。 一般纳税人购入货物支付的增值税,均应通过"应交税费——应交增值税"科目进行核算。(  ) 般纳税人购人货物支付的增值税,均应通过“应交税费一应交增值税”科目进行核算。(  ) 一般纳税人购入货物支付的增值税,均应通过“应交税费-应交增值税”科目进行核算。( )
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