判断题

“应交税费——应交增值税(进项税额)”中的“应交税费”属于总分类科目,“应交增值税”属于二级明细科目。

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判断题
“应交税费——应交增值税(进项税额)”中的“应交税费”属于总分类科目,“应交增值税”属于二级明细科目。
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主观题
月末增值税(留抵)重分类,借方科目,贷方“应交税费-应交增值税-进项税额转出”
答案
多选题
“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目对应的借方科目有()
A.待处理财产损溢 B.应付职工薪酬 C.在建工程 D.应交税费——应交增值税(已交税金)
答案
判断题
对于当月销项税额小于进项税额而形成的留抵税额,月末借记“应交税费—未交增值税”,贷记“应交税费—应交增值税(转出多交增值税)”科目()
答案
判断题
对于当月销项税额小于进项税额而形成的留抵税额,月末借记“应交税费—未交增值税”科目,贷记“应交税费—应交增值税(转出多交增值税)”科目。( )
答案
判断题
对于当月销项税额小于进项税额而形成的留抵税额,月末借记“应交税费一未交增值税”科目,贷记“应交税费-应交增值税(转出多交增值税)”科目()
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单选题
企业发生的以下业务增值税进项税额单独在“应交税费——应交增值税(进项税额)”中核算的是( )。
A.外购作为集体福利用的办公器材 B.本期收到出口货物的退税额 C.外购食品油用于职工食堂 D.当期购进材料以备用于投资
答案
判断题
对于当月销项税额小于进项税额而形成的留抵税款,月末借记“应交税费一未交增值税”科目,贷记“应交税费—-应交增值税(转出多交增值税)”科目。
答案
单选题
已知某企业“应交税费-应交增值税”期初借方余额20000元,本期发生下列应交增值税专栏金额:销项税额300000元,进项税额120000元,进项税额转出50000元,已交税金150000元,本期末转入“应交税费-未交增值税”的金额为元()
A.40 000 B.60 000 C.80 000 D.100 000
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判断题
企业购进的生产用设备支付的增值税,应计入应交税费——应交增值税(进项税额)科目()
答案
热门试题
企业购进的生产用设备支付的增值税,应计入应交税费——应交增值税(进项税额)科目() 2021年3月某企业当期免抵税额80000元;应退税额为10000元。其中正确的会计处理为()。贷:应交税费——应交增值税(出口退税)10000应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)80000贷:应交税费——应交增值税(出口退税)90000贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税10000贷:应交税费——应交增值税(出口退税)10000 下列业务的会计核算中,通过“应交税费—应交增值税(进项税额)”科目核算的有() 下列事项发生后,应计入“应交税费-应交增值税(进项税额转出)”科目的有()。 下列事项发生后,应记入“应交税费应交增值税(进项税额转出)”科目的有() 期末,“应交税费--应交增值税”账户的借方余额反映企业待抵扣的进项税额() 企业购入不动产时,发生的增值税应全部计入“应交税费——应交增值税(进项税额)”账户 月度终了,对于当月应交未交的增值税,借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目,贷记“应交税费——未交增值税”科目;对于当月多交的增值税,借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)”科目() 企业购买固定资产所支付的增值税,应计入“应交税费——应交增值税(进项税额)”账户的借方() 下列业务的会计核算中,需要通过"应交税费-应交增值税(进项税额转出)"科目核算的有()。 下列业务的会计核算中,需要通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目核算的有() 下列业务的会计核算中,需要通过“应交税费—应交增值税(进项税额转出)”科目核算的有()。 下列业务的会计核算中,需要通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目核算的是( )。 下列业务的会计核算中,需要通过“应交税费应交增值税(进项税额转出)”科目核算的是() 下列业务的会计核算中,需要通过“应交税费—应交增值税(进项税额转出)”科目核算的有() 下列业务的会计核算中,需要通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目核算的有( )。 福利部门领用材料,借记( ),贷记“原材料”和“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”。 企业购进非生产经营用固定资产支付的增值税,应记入"应交税费-应交增值税(进项税额)"科目。() 下列经济业务发生后,需要通过“应交税费—应交增值税(进项税额转出)”科目核算的有() 下列经济业务发生后,需要通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目核算的有( )。
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