主观题

在以下有关货币资金内部控制的说法中,你认可的是

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主观题
在以下有关货币资金内部控制的说法中,你认可的是
答案
单选题
以下有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是(  )。
A.出纳一人办理货币资金业务的全过程 B.加强现金库存限额的管理,超过库存限额的现金应及时存入银行 C.不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算 D.企业取得的货币资金收入必须及时入账,不得私设“小金库”,不得账外设账,严禁收款不入账
答案
单选题
以下有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是(  )。
A.现金收入及时存入银行,特殊情况下,坐支现金应事先得到开户银行审查批准,由开户银行核定坐支范围和限额 B.企业应当加强与货币资金相关的票据的管理,明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序 C.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作 D.出纳核对银行账户,每月核对一次,并编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
答案
单选题
以下有关货币资金的内部控制中,可能存在设计缺陷的是()
A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管 B.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经总经理审查批准 C.严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金 D.企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明
答案
多选题
以下有关被审计单位办理货币资金支付业务内部控制的说法中恰当的有(  )。
A.企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明 B.审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批,审核付款业务的真实性、付款金额的准确性,以及申请人提交票据或者证明的合法性,严格监督资金支付 C.财务部门收到经审批人审批签字的相关凭证或证明后,应再次复核业务的真实性、金额的准确性,以及相关票据的齐备性,相关手续的合法性和完整性,并签字认可 D.出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记库存现金和银行存款日记账
答案
单选题
以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()。
A.出纳员负责登记现金日记账及总账 B.销售的现金折扣需经过适当授权审批 C.出纳员每日清点库存现金,并将清点的库存现金与现金日记账余额核对 D.定期对现金进行盘点,出纳员和会计主管人员必须参与
答案
多选题
以下有关货币资金的实质性程序的说法中,正确的有(  )。
A.在监盘库存现金前,如发现存在已办妥现金收付手续但尚未入账的情况,应作为内部控制失效的证据,在监盘结束后由出纳员登记现金日记账 B.对于银行存款余额调节表中的调节事项,在管理层接受调整建议后,可以得出不再存在未入账银行存款收支业务的审计结论 C.即使银行存款账户余额为零,只要存在本期发生额,注册会计师就应对其进行函证 D.即使注册会计师已直接从开户银行取得了银行对账单和所有已付支票,仍应向该行进行函证
答案
多选题
下列有关货币资金内部控制的说法,正确的有(  )。
A.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作 B.审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告 C.企业对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为 D.通常情况下,企业取得的货币资金收入需要及时入账,一般不得私设“小金库”
答案
单选题
下列有关货币资金内部控制的相关说法中,正确的是()
A.在清查小组盘点现金时,出纳人员可以不在场 B.财产清查时,应本着先认定质量,后清查数量、核对账簿记录的原则进行 C.企业可根据“银行存款余额调节表”调整账簿 D.库存现金清查先采用实地盘点的方法确定库存现金的实存数,然后再与库存现金日记账的账面余额相核对,确定账存数与实存数是否相符
答案
单选题
下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。
A.反映货币资金业务相关岗位及人员的分离设置情况 B.反映货币资金授权审批和相关制约的科学性和执行的有效性 C.反映货币资金业务的监督检查情况 D.反映存货报告情况
答案
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