单选题

以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()。

A. 出纳员负责登记现金日记账及总账
B. 销售的现金折扣需经过适当授权审批
C. 出纳员每日清点库存现金,并将清点的库存现金与现金日记账余额核对
D. 定期对现金进行盘点,出纳员和会计主管人员必须参与

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单选题
以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()。
A.出纳员负责登记现金日记账及总账 B.销售的现金折扣需经过适当授权审批 C.出纳员每日清点库存现金,并将清点的库存现金与现金日记账余额核对 D.定期对现金进行盘点,出纳员和会计主管人员必须参与
答案
单选题
以下有关货币资金的内部控制中,可能存在设计缺陷的是()
A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管 B.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经总经理审查批准 C.严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金 D.企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明
答案
单选题
以下事项中可能表明甲公司货币资金内部控制存在重大缺陷的是()
A.甲公司的财务专用章由财务负责人本人或其授权人员保管,出纳员个人名章由其本人保管 B.对重要货币资金支付业务,甲公司实行集体决策授权控制 C.甲公司现金收入及时存入银行,特殊情况下,经开户银行审查批准方可坐支现金 D.甲公司指定出纳员每月必须核对银行账户,针对每一银行账户分别编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
答案
单选题
以下有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是(  )。
A.出纳一人办理货币资金业务的全过程 B.加强现金库存限额的管理,超过库存限额的现金应及时存入银行 C.不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算 D.企业取得的货币资金收入必须及时入账,不得私设“小金库”,不得账外设账,严禁收款不入账
答案
单选题
以下有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是(  )。
A.现金收入及时存入银行,特殊情况下,坐支现金应事先得到开户银行审查批准,由开户银行核定坐支范围和限额 B.企业应当加强与货币资金相关的票据的管理,明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序 C.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作 D.出纳核对银行账户,每月核对一次,并编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
答案
主观题
在以下有关货币资金内部控制的说法中,你认可的是
答案
多选题
以下情形中,可能表明货币资金内部控制不存在缺陷的有()
A.明确货币资金的审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施 B.明确规定不能由一人保管支付款项所需的全部印章,财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管 C.明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录 D.对于重要货币资金支付由总经理授权审批
答案
多选题
以下有关被审计单位办理货币资金支付业务内部控制的说法中恰当的有(  )。
A.企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明 B.审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批,审核付款业务的真实性、付款金额的准确性,以及申请人提交票据或者证明的合法性,严格监督资金支付 C.财务部门收到经审批人审批签字的相关凭证或证明后,应再次复核业务的真实性、金额的准确性,以及相关票据的齐备性,相关手续的合法性和完整性,并签字认可 D.出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记库存现金和银行存款日记账
答案
多选题
下列有关货币资金内部控制制度中,可能不规范的有()。
A.被审计单位总经理的直系亲属担任本单位财务负责人 B.被审计单位财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员 C.出纳员负责被审计单位现金收付、银行存款结算及货币资金的日记账核算等职责 D.被审计单位指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章
答案
单选题
货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()。
A.管理决策者 B.员工的职业道德 C.员工的业务素质 D.内部审计
答案
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