单选题

下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是()

A. 出纳负责收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作
B. 财务部门收到经审批人审批签字的相关凭证或证明后,可以直接交由出纳人员办理支付
C. 因特殊情况需坐支现金的,应事先报经开户银行审查批准
D. 对于重要的货币资金支付业务,应由财务负责人总体把控,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为

查看答案
该试题由用户443****57提供 查看答案人数:18767 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户443****57提供 查看答案人数:18768 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是(  )。
A.出纳负责收入 B.财务部门收到经审批人审批签字的相关凭证或证明后,可以直接交由出纳人员办理支付 C.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经开户银行审查批准 D.对于重要的货币资金支付业务,应由财务负责人总体把控,防范贪污
答案
单选题
下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是()
A.出纳负责收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作 B.财务部门收到经审批人审批签字的相关凭证或证明后,可以直接交由出纳人员办理支付 C.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经开户银行审查批准 D.对于重要的货币资金支付业务,应由财务负责人总体把控,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为
答案
单选题
下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是( )。
A.出纳负责收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作 B.财务部门收到经审批人审批签字的相关凭证或证明后,可以直接交由出纳人员办理支付手续 C.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经开户银行审查批准 D.对于重要的货币资金支付业务,应由财务负责人总体把控,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为
答案
多选题
下列有关货币资金内部控制制度中,不存在缺陷的有()。
A.对于重要货币资金支付由总经理授权审批 B.明确货币资金的审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施 C.明确规定不能由一人保管支付款项所需的全部印章,财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管 D.明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录
答案
单选题
下列有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是(  )。
A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管 B.严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金 C.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经财务总监审查批准 D.企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途.金额.预算.支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明
答案
单选题
下列有关货币资金的内部控制中,企业存在设计缺陷的是(  )。
A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管 B.严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金 C.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经财务总监审查批准 D.企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明
答案
多选题
下列有关货币资金内部控制的设置中,不存在重大缺陷的有()。
A.企业应当加强与货币资金相关的票据管理,明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序 B.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作 C.现金收入及时存入银行,坐支现金应事先经开户银行审查批准,由开户银行核定坐支范围和限额 D.出纳核对银行账户,每月核对一次,并编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
答案
单选题
下列有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是()。
A.企业应当加强与货币资金相关的票据管理,明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序 B.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作 C.现金收入及时存入银行,坐支现金应事先得到开户银行审查批准,由开户银行核定坐支范围和限额 D.出纳核对银行账户,每月核对一次,并编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
答案
单选题
下列有关货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是( )
A.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金 B.对重要货币资金支付业务,实行集体决策 C.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管 D.指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面与银行对账单调节相符
答案
单选题
以下有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是(  )。
A.出纳一人办理货币资金业务的全过程 B.加强现金库存限额的管理,超过库存限额的现金应及时存入银行 C.不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算 D.企业取得的货币资金收入必须及时入账,不得私设“小金库”,不得账外设账,严禁收款不入账
答案
热门试题
以下有关货币资金的内部控制中,可能存在设计缺陷的是() 下列有关防范货币资金风险的内部控制措施中,存在缺陷的是() 以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()。 下列有关货币资金内部控制的相关说法中,正确的是() 下列各项货币资金内部控制中,存在缺陷的是(  )。 下列有关货币资金内部控制制度中,可能不规范的有()。 以下情形中,可能表明货币资金内部控制不存在缺陷的有() 下列有关货币资金内部控制的说法,正确的有(  )。 下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。 下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是() 下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。 以下有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是(  )。 下列货币资金内部控制中,设计不恰当的是()。 下列货币资金内部控制中,设计不恰当的是() 货币资金内部控制的以下关键环节中,不存在重大缺陷的有( )。 下列货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是( ) 在货币资金内部控制的关键环节中,下列存在重大缺陷的是( ) 下列各项中,违背有关货币资金内部控制要求的有()。 被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。 被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位