单选题

下列有关防范货币资金风险的内部控制措施中,存在缺陷的是()

A. 出纳人员不得担任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权账目的登记工作
B. 单位负责人的直系亲属不得担任本单位会计机构负责人,会计机构负责人的直系亲属不得担任本单位出纳人员
C. 加强银行预留印鉴的管理,指定责任心强的人员统一保管用于支付款项的各种印章
D. 加强银行账户管理,定期检查、清理银行账户的开立和使用情况,定期与银行对账

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单选题
下列有关防范货币资金风险的内部控制措施中,存在缺陷的是()
A.出纳人员不得担任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权账目的登记工作 B.单位负责人的直系亲属不得担任本单位会计机构负责人,会计机构负责人的直系亲属不得担任本单位出纳人员 C.加强银行预留印鉴的管理,指定责任心强的人员统一保管用于支付款项的各种印章 D.加强银行账户管理,定期检查、清理银行账户的开立和使用情况,定期与银行对账
答案
单选题
下列有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是(  )。
A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管 B.严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金 C.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经财务总监审查批准 D.企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途.金额.预算.支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明
答案
多选题
下列有关货币资金内部控制制度中,不存在缺陷的有()。
A.对于重要货币资金支付由总经理授权审批 B.明确货币资金的审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施 C.明确规定不能由一人保管支付款项所需的全部印章,财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管 D.明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录
答案
单选题
下列有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是()。
A.企业应当加强与货币资金相关的票据管理,明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序 B.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作 C.现金收入及时存入银行,坐支现金应事先得到开户银行审查批准,由开户银行核定坐支范围和限额 D.出纳核对银行账户,每月核对一次,并编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
答案
单选题
下列有关货币资金的内部控制中,企业存在设计缺陷的是(  )。
A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管 B.严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金 C.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经财务总监审查批准 D.企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明
答案
单选题
下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是(  )。
A.出纳负责收入 B.财务部门收到经审批人审批签字的相关凭证或证明后,可以直接交由出纳人员办理支付 C.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经开户银行审查批准 D.对于重要的货币资金支付业务,应由财务负责人总体把控,防范贪污
答案
单选题
下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是()
A.出纳负责收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作 B.财务部门收到经审批人审批签字的相关凭证或证明后,可以直接交由出纳人员办理支付 C.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经开户银行审查批准 D.对于重要的货币资金支付业务,应由财务负责人总体把控,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为
答案
单选题
下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是( )。
A.出纳负责收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作 B.财务部门收到经审批人审批签字的相关凭证或证明后,可以直接交由出纳人员办理支付手续 C.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经开户银行审查批准 D.对于重要的货币资金支付业务,应由财务负责人总体把控,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为
答案
多选题
下列有关货币资金内部控制的设置中,不存在重大缺陷的有()。
A.企业应当加强与货币资金相关的票据管理,明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序 B.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作 C.现金收入及时存入银行,坐支现金应事先经开户银行审查批准,由开户银行核定坐支范围和限额 D.出纳核对银行账户,每月核对一次,并编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
答案
单选题
下列有关货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是( )
A.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金 B.对重要货币资金支付业务,实行集体决策 C.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管 D.指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面与银行对账单调节相符
答案
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下列有关货币资金内部控制制度中,可能不规范的有()。 下列有关货币资金内部控制的说法,正确的有(  )。 下列有关货币资金内部控制的相关说法中,正确的是() 下列各项货币资金内部控制中,存在缺陷的是(  )。 下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。 下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是() 被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。 下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。 以下有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是(  )。 以下有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是(  )。 以下有关货币资金的内部控制中,可能存在设计缺陷的是() 以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()。 下列各项中,违背有关货币资金内部控制要求的有()。 被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。 下列货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是( ) 在货币资金内部控制的关键环节中,下列存在重大缺陷的是( ) 被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。 被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。 货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是() 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有:
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