单选题

根据《框架》,以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的?( )

A. 帮助确定为实现审计目标而实施的必要测试的性质、时间和范围
B. 保证内部控制系统的重大弱点得到控制
C. 确定内部控制系统能否对经济有效地实现组织目标提供合理保证
D. 确定内部控制系统能否保证会计记录的正确和财务报表的公允表述

查看答案
该试题由用户676****28提供 查看答案人数:15115 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户676****28提供 查看答案人数:15116 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
根据《框架》,以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的?( )
A.帮助确定为实现审计目标而实施的必要测试的性质、时间和范围 B.保证内部控制系统的重大弱点得到控制 C.确定内部控制系统能否对经济有效地实现组织目标提供合理保证 D.确定内部控制系统能否保证会计记录的正确和财务报表的公允表述
答案
单选题
以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的?
A.帮助确定为实现审计目标而实施的必要测试的性质、时间和范围。 B.保证内部控制系统的重大弱点得到控制。 C.确定内部控制系统能否对经济有效地实现组织目标提供合理保证。 D.确定内部控制系统能否保证会计记录的正确和财务报表的公允表述。
答案
单选题
以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查组织现存风险管理、控制和治理程序的目的?
A.有助于确定实现审计业务目标所必需的工作性质、时间安排、测试范围 B.确保内部控制系统的弱点已被纠正 C.为这些程序能有效率和经济地实现组织的目的和目标提供合理保证 D.确定这些程序是否能保证会计记录是正确的和财务报表是公允的
答案
单选题
根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项活动不能由内部审计师开展?()
A.评估风险管理过程的有效性,并对其改善作出贡献 B.评价风险应对方案是否符合组织的风险偏好 C.如果公司没有首席风险官,则为机构制定风险应对策略 D.将内部审计分析风险和控制所用的工具与技术提供给管理层
答案
单选题
内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述:
A.管理层定期解聘没有达到预期目标的员工; B.管理层采取行动以增强既定目标和目的实现的可能性; C.控制表示由会计师和内部审计师设计的能确保处理正确性的特定程序; D.控制程序应“自下至上”设计,以确保细节的关注
答案
单选题
内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳?
A.管理层定期解雇未达到预期业绩的员工。 B.管理层采取措施提高实现既定目标的可能性。 C.控制表示由会计师和审计师设计用以保证处理过程正确性的特定程序。 D.控制程序应当自下而上设计以确保对细节问题的注意。
答案
单选题
内部审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?( )
A.管理层采取行动管理风险,增加实现既定目标的可能性 B.控制程序应该为各级管理层所用 C.控制代表了会计师和审计师设计的确保处理的正确性的特定程序 D.管理层定期解雇没达成期望目标的员工
答案
单选题
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
A.Ⅱ和Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
《标准》要求内部审计师具备以下哪项?()
A.了解人际关系和人际交往的技巧 B.能够识别和纠正与良好商业惯例的偏差 C.熟练进行舞弊调查和讯问 D.具有经济学、商法、税务、金融和信息技术等学科的专业知识
答案
单选题
关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?( )
A.每个内部审计师只负责了解国际内部审计师协会的舞弊的定义,并能够确定内部审计活动依赖的舞弊调查专家 B.每个内部审计师应该熟练掌握舞弊调查技能,如果发生舞弊,通过调查,很有可能发现至少一个舞弊情形 C.每个内部审计师应该接受舞弊调查方面的充分培训,能够在既定的组织活动中建立控制,识别并阻止可能发生的主要类型的舞弊 D.内部审计师应该具备充分的舞弊知识,能够识别需要采取进一步行动或进行舞弊调查的情形
答案
热门试题
关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?() 在注意到几处“红旗”标志之后,内部审计师明显感到可能存在舞弊行为。以下哪项是对内部审计师责任的最佳描述?( ) 根据《国际内部审计专业实务框架》,内部审计师应通过以下哪一种方式履行应有的职业谨慎?() 根据《框架》的规定,正在评价公司风险管理程序是否充分的内部审计师应该开展以下哪项工作? 根据《国际内部审计专业实务框架》,内部审计师评估机构风险管理程序的充分性,应该() 审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念? 某内部审计师正在评价公司保密政策的遵守情况,以下哪项内容不属于审计师应该采取的恰当步骤?() 内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:() 根据框架,下列内部审计师的行为没有保持职业审慎的是() 为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作? 根据《标准》规定,内部审计师有责任协助发现舞弊,以下哪项最好地描述了如何履行这种职责?( ) 根据《标准》规定,内部审计师有责任协助发现舞弊,以下哪项最好地描述了如何履行这种职责? 根据《国际专业实务框架》,内部审计师编写的所有工作底稿均属于: 以下哪项是内部审计师不可以进行的活动?() 以下哪项不属于内部审计师防止舞弊的责任() 以下哪项是内部审计师的咨询而不是确认角色?( ) 内部审计师应该掌握除以下哪项以外的所有内容? 以下哪项不属于内部审计师防止舞弊的责任? 以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的? 内部审计师的下列哪项行为将违反国际内部审计师协会(IIA)的《职业道德规范》?
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位