单选题

针对资金营运内部控制的关键控制,下列说法不正确的是()

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单选题
针对资金营运内部控制的关键控制,下列说法不正确的是()
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单选题
针对资金营运内部控制的关键控制,下列说法不正确的是()
A.印章要与空白票据分管 B.由一人办理资金全过程业务 C.严禁收款不入账、设立"小金库" D.出纳人员根据资金收付凭证登记日记账
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多选题
以下各项中,属于资金营运内部控制的关键控制点的有()。
A.审批控制点 B.对账控制点 C.收付控制点 D.票据与印章管理控制点
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单选题
以下针对资金活动内部控制的总体要求的说法不正确的是()。
A.科学决策是核心 B.制度建设是基础 C.风险控制点是关键 D.资金分散管理是方向
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单选题
针对存货盘点的内部控制,下列说法中不正确的是()。
A.由负责保管存货的人员单独负责初盘工作,安排不同的工作人员进行复盘 B.为防止存货被遗漏或重复盘点,所有盘点过的存货贴盘点标签,注明存货品名 C.将不属于本单位的代其他方保管的存货单独堆放并作标识 D.汇总盘点结果,与存货账面数量进行比较,调查分析差异原因,并对认定的盘盈和盘亏提出账务调整,经仓储经理
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单选题
针对存货盘点的内部控制,下列说法中不正确的是(  )。
A.由负责保管存货的人员单独负责初盘工作,安排不同的工作人员进行复盘 B.为防止存货被遗漏或重复盘点,所有盘点过的存货贴盘点标签,注明存货品名、数量和盘点人员,完成盘点前检查现场确认所有存货均已贴上盘点标签 C.将不属于本单位的代其他方保管的存货单独堆放并作标识 D.汇总盘点结果,与存货账面数量进行比较,调查分析差异原因,并对认定的盘盈和盘亏提出账务调整,经仓储经理、生产经理、财务经理和总经理复核批准后入账
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单选题
以下针对内部控制的说法中,不正确的是()。   
A.即使是设置完善的内部控制,也可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效    B.内部控制可能因经营环境、业务性质的改变而削弱或失效    C.内部控制可能因执行人员滥用职权或屈从于外部压力而失效    D.如果被审计单位内部控制健全有效,审计人员可以仅实施内部控制测评   
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单选题
有关控制规律的说法不正确是()
A.控制规律的选用要根据过程特性和工艺要求来选取.当采用PID控制器还达不到工艺要求,则需要考虑其它的控制方案。如串级控制、前馈控制、大滞后控制等 B.PID控制规律在任何情况下都具有较好的控制性能 C.当采用PID控制器还达不到工艺要求.则需要考虑其它的控制方案。如串级控制、前馈控制、大滞后控制等 D.A.B.C.都不正确
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单选题
下列关于货币资金业务内部控制的说法中,不正确的有()
A.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告 B.出纳员应及时按顺序登记现金与银行存款日记账,做到日清月结 C.出纳要定期核对日记账和总账,保证账账一致 D.主管会计编制银行存款余额调节表及调节未达款项
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主观题
下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有(  )。
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