单选题

下列不属于内部控制审计部门职责的是()

A. 不定期或定期对内部控制系统进行评估,评估内部控制的有效性及实施的效率效果
B. 对单位内部控制设计
C. 查找内控设计缺陷和漏洞
D. 督促内部控制缺陷整改和设计的完善

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单选题
下列不属于内部控制审计部门职责的是()
A.不定期或定期对内部控制系统进行评估,评估内部控制的有效性及实施的效率效果 B.对单位内部控制设计 C.查找内控设计缺陷和漏洞 D.督促内部控制缺陷整改和设计的完善
答案
单选题
下列选项中,不属于内部审计部门应履行的职责的是()
A.审查和评估人力.财力和物质资源的利用是否经济、有效 B.定期评价公司内部控制制度的充分性与有效性.评价员工欺诈的可能性,评价管理当局欺 诈的可能性,评价公司的行为守则,处理举报、投诉事项 C.进行特别调查.查明经营管理中薄弱环节和故障所在 D.审查和评估公司的经营或项目.以确保其成果与公司既定战略目标相一致,以及确定经营 或项目是否按计划进行
答案
单选题
下列不属于内部审计部门长期计划要求的是()
A.符合部门章程 B.具有可行性 C.包括可审计活动清单 D.包括审计方案的基本内容
答案
单选题
以下哪项不属于本行内部审计部门的审计依据()
A.法律、法规 B.规章 C.内部控制制度 D.行业惯例
答案
单选题
公司的内部审计部门在隐私管理中起到了积极的作用,下列各项不属于内部审计部门在隐私管理中的作用的是( )。
A.评价管理层的隐私风险评估 B.实务和控制的效果 C.制定实施隐私方案并提交董事会备案 D.确定组织的需要和风险暴露情况
答案
判断题
内部审计部门有权列席或参加与内部审计部门职责有关的会议。()
答案
单选题
下列哪项不是内部审计部门的典型职责?()
A.检查和评估公司执行的作业 B.评估内部控制系统的充分性和有效性 C.有效地管理内部审计活动,为组织增加价值 D.设计并实施恰当的控制措施
答案
单选题
下列不属于内部审计机构职责的是()
A.对本单位负责人的任期经济责任进行审计 B.对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计 C.对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计 D.对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审
答案
多选题
商业银行应当明确内部审计部门在资本管理中的职责。内部审计部门应当履行以下职责()
A.评估资本管理的治理结构和相关部门履职情况,以及相关人员的专业技能和资源充分性 B.至少每年一次检查内部资本充足评估程序相关政策和执行情况 C.至少每年一次评估风险管理政策的执行情况 D.检查资本管理的信息系统和数据管理的合规性和有效性
答案
多选题
下列属于商业银行内部审计部门应当履行的职责有()
A.评估资本管理的治理结构和相关部门履职情况,以及相关人员的专业技能和资源充分性 B.至少每年一次检查内部资本充足评估程序相关政策和执行情况 C.组织实施内部资本充足评估程序 D.至少每年一次评估资本充足率管理计划的执行情况 E.向董事会提交资本充足率管理审计报告、内部资本充足评估程序执行情况审计报告、资本计量高级方法管理审计报告
答案
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内部审计部门和内部审计人员履行职责时享有下列哪些权限:()。 下列关于内部审计部门职责的说法中,错误的是( )。 下列关于内部审计部门职责的说法中,正确的是( )。 下列各项,不属于内部审计机构职责的是() 以下哪项内容不属于审计部门开展的控制自我评估?() 下列关于内部审计部门职责的说法中,正确的是(   )。 下列关于内部审计部门职责的说法中,错误的是(   )。 内部审计()管理是指保险机构分级设置独立的内部审计部门,总部对各级内部审计部门进行统一管理和计划安排,各级内部审计部门分级承担内部审计职责并上报审计结果。 内部自我质量控制包括内部审计部门质量控制与审计项目质量控制两个层次。其中,属于内部审计部门质量控制的内容有进行审计质量的内部考核与评价() 下列各项中,不属于内部审计机构职责的是: 下列各项中,不属于内部审计机构职责的是() 内部审计业务外包后,内部审计部门的职责就解除了() 内部审计业务外包后,内部审计部门的职责就解除了。 内部审计部门作为公司的重要组成部分,扮演十分重要的角色,下列选项中不属于内部审计部门在公司治理中发挥的恰当作用的是() 在内部审计的组织架构中,内部审计部门职责主要包括( )。 审计部门负责对内部控制的进行审计() 以下不属于内部审计职责的是() 审计部门将内部控制风险分为()。 下列不属于内部控制审计主要程序的是() 公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当内部审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?( )
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