单选题

某审计师要就某机构是否有效地应用其设施进行审计,对于这项审计业务,以下哪项审计目标比较合适?

A. 确定与市场租金相比,该公司租赁办公场所的租金是否合理
B. 确定该机构的设施是否通过竞争手段采购
C. 确定与所需功能相比,该机构设施的实际功能是否合理
D. 确定员工对该机构各部门之间的办公场地分配是否满意

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单选题
某审计师要就某机构是否有效地应用其设施进行审计,对于这项审计业务,以下哪项审计目标比较合适?
A.确定与市场租金相比,该公司租赁办公场所的租金是否合理 B.确定该机构的设施是否通过竞争手段采购 C.确定与所需功能相比,该机构设施的实际功能是否合理 D.确定员工对该机构各部门之间的办公场地分配是否满意
答案
单选题
在审计业务中,为了有效地从一名雇员那里获取敏感信息,审计师应该()
A.将上一次面谈时从该雇员搭档口中获得的某条信息告知该雇员 B.将敏感问题放在调查问卷的开头,以确保其得到回答 C.向该雇员解释,审计师的职业道德声誉对审计师能否成功开展工作具有举足轻重的意义,一旦审计师违反了保密承诺,其职业道德声誉将严重受损 D.指出管理层已授予审计师全权开展此次面谈
答案
单选题
某IT审计师正在考虑一个应用系统中的控制是否足够,下列不属于该审计师考虑的因素的是()
A.该系统中数据的重要性 B.某项控制失效的风险 C.每项控制的效率、复杂程度及费用 D.病毒管理软件的使用
答案
单选题
审计师在审计某机动车检验机构的效率时可以应用以下哪种计量手段?( )
A.获得检验通过的轿车总数量 B.未通过检验的轿车在受检验车辆总数中所占的比例 C.检验代理人均检验的轿车数量 D.收银员人均收取的检验费用
答案
单选题
假设舞弊者张某向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该()
A.要求舞弊者在内部审计师制作的供认书上签字并将其存入工作底稿,向高级管理层详细报告,请示下一步的行动 B.不记录在工作底稿中,因为供认书是主观的、敏感的,而且可能会成为法律证据,但要向管理层详细报告,由他们要求法律顾问来制作供认文件 C.向管理层口头报告舞弊者的供认情况,并建议他们将其报告给执法机关(因为涉嫌犯罪),但不必制成文件记录 D.告知舞弊者他们的权利,将他们的供认制成磁带并向执法机关报告犯罪事实
答案
单选题
某内部审计师授命对公司的应收账款进行审计,那么在评估应收账款回收的可能性时内部审计师采用哪种审计证据最有效()
A.应收账款的账龄分析单 B.积极式函证回函 C.消极式函证回函 D.发运凭证
答案
单选题
一旦lT审计师合理地确定了某起舞弊事件,审计师接下来应该做( )。
A.由于要对该事件保密,现在什么也不说 B.同舞弊嫌疑人讨论该事件 C.向执法人员报告 D.向公司的管理层报告
答案
单选题
IS审计师对于应用程序控制进行审查,应该评价()
A.应用程序对于业务流程的的效率 B.发现的隐患exposures的影响 C.应用程序服务的业务 D.应用程序的优化
答案
单选题
某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是:
A.发现可以资本化的改良支出是否被记为费用 B.发现设备的修理费用是否被错误的计入资产的成本 C.设备的本年的修理费用是否超出了预算 D.该设备的支出是否被记录在适当的期间
答案
单选题
IS审计师已确定某应用程序的用户缺少授权流程。该IS审计师的主要关注点应该是()
A.多人可宣称是特定用户 B.无法限制分配给用户的职能 C.用户账户可共享 D.用户拥有按需知密权限
答案
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审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。 交流技能对内部审计师十分重要。根据《标准》的规定,内部审计师应当有效地将以下信息传达给被审计单位,但不包括: 交流技能对内部审计师十分重要。根据《标准》的规定,内部审计师应当有效地将以下信息传达给被审计单位,但不包括: 某内部审计师怀疑出纳管理的现金收入没有在当天及时送存银行。则该审计师采取的最有效的审计程序是:() 某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是() 首席审计执行官必须有效地管理内部审计活动,确保为组织增加价值。下列关于内部审计师有效的管理内部审计活动的情况,正确的是() 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 某审计师在对某组织的灾难恢复能力进行审计时,可能认为最严重的控制弱点() 在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。 某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在() 某内部审计师所从事的确认业务是对某百货商店的现金部门进行了审计,以下哪项活动被认为该审计师缺乏应有的职业审慎?( ) 某内部审计师对一个部门进行审计,该内部审计师的一位亲密的朋友是此部门的经理。首席审计执行官(CAE)在对内部审计师编制的报告进行审核时,应首要重点确保该报告() IS审计师进行应用程序维护审计时,审查程序变更日志是为了() 在用户完成了验收程序后,IS审计师正在对应用系统进行审计,下面哪一项是IS审计师最关注的() 某内部审计师决定在现场审计中应用标准操作程序问卷,那么采用这种问卷的优点是() 某内部审计师采用属性抽样选取样本,为了减少样本量,内部审计师采取的措施可以是() 一位内部审计师被指派对供应商提供产品的质量是否符合标准进行审计,而供应商财务总监是该内部审计师的哥哥。此时该审计师应当:( ) 某内部审计师在审计过程中发现某员工有私自挪用公款的情况,询问之下,该员工表示会尽快归还,考虑到该纠正行为,内部审计师没有向管理层和董事会进行报告,这种情况下该内部审计师:() 内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?()
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