单选题

某IT审计师正在考虑一个应用系统中的控制是否足够,下列不属于该审计师考虑的因素的是()

A. 该系统中数据的重要性
B. 某项控制失效的风险
C. 每项控制的效率、复杂程度及费用
D. 病毒管理软件的使用

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单选题
某IT审计师正在考虑一个应用系统中的控制是否足够,下列不属于该审计师考虑的因素的是()
A.该系统中数据的重要性 B.某项控制失效的风险 C.每项控制的效率、复杂程度及费用 D.病毒管理软件的使用
答案
单选题
在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()
A.预防控制 B.检查控制 C.纠正控制 D.控制风险
答案
单选题
在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度?
A.检查控制 B.预防控制 C.控制风险 D.纠正控制
答案
单选题
审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。
A.在应用系统开发过程中,实施了具体的控制 B.设计并嵌入了专门审计这个应用系统的审计模块 C.作为应用系统的项目组成员,但并没有经营责任 D.为应用系统最佳实践提供咨询意见
答案
单选题
审计师审查数据库管理系统的功能,以确定是否已取得足够的数据控制。审计师应该确定的是()
A.对数据处理业务的功能报告 B.明确定义功能的责任 C.数据库管理员应该是胜任的系统程序员 D.审计软件具有高效访问数据库的能力
答案
单选题
信息系统审计师被指派对一个应用系统进行实施后的审计。以下哪种情形可能影响信息系统审计师独立性?()
A.在应用系统的开发阶段执行特定的需求功能。 B.为了审计该应用系统而设计一个嵌入式的审计模块。 C.作为应用系统项目团队的一员,但不承担运行职能。 D.根据应用系统的最佳实践提供咨询和建议。
答案
单选题
一个IS审计师邀请参与一个关键项目的启动会议,信息系统审计师主要关注的是()
A.已分析过项目的复杂性和风险 B.已判断了贯穿整个项目所需的资源 C.项目交付结果已确定 D.外包方合同已签约
答案
单选题
在计划一个审计时,审计师考虑审计风险。审计风险是()
A.假设客户没有任何相关的内部控制时,帐户余额中出现重大错误的可能性 B.账户中的重大错误没有被客户的内部控制系统及时地预防或检测的风险 C.审计师可能无意地没有在有虚假陈述的财务报告上恰当地表达意见的风险 D.当有重大错误存在,而审计师核实账户余额的流程没有检测出来的风险
答案
单选题
在审计一个会计应用系统的内部数据完整性控制时,IS审计师发现支持该会计系统的变更管理软件中存在重大不足。审计师应采取的最合适的行为是()
A.继续测试会计应用系统控制,口头通知IT经理有关变更管理软件中的控制缺陷以及就可能的解决方案提供咨询 B.完成应用程序控制的审核,但是并不报告变更管理软件中的控制缺陷,因为它不属于审核范围 C.继续完成会计应用系统的测试,并且在最终的报告中加入变更软件中的控制缺陷 D.停止所有的审计活动,一直到变更控制软件中的控制缺陷被解决为止
答案
单选题
一个信息系统审计师要求参与一个关键项目的启动会议,信息系统审计师主要关心的是什么()
A.已分析过项目的复杂性和风险 B.已确定贯穿整个项目所需的资源 C.项目交付文档已确定 D.已签约的外包方合同
答案
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一个内部审计师正在审查一个新存款系统的可行性研究。审计师的一个目的是评估( )。 信息系统审计师在一个客户/服务器环境下评审访问控制时,发现用户能接触所有打印选项,在这种情况下,信息系统审计师最可能归纳出() 当审计师进行DRP审计时,下列哪项是一个信息系统审计师最应该关心的() 在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。 一个信息系统审计师正在执行对一个网络操作系统的审计。下列哪一项是信息系统审计师应该审查的用户特性() 一个信息系统审计师需要检查一个用来恢复软件到它升级前的一个状态的程序,因此,审计师需要评估() 某审计师正考虑设计一个调查问卷,以便研究雇员对控制程序的态度。以下哪项在设计调查问卷时最不重要() 在应用审计阶段,IS审计师发现几个问题与数据库错误有关。下面哪一个是IS审计师应该建议的纠正控制() 审计师在评估一个公司的网络是否可能被员工渗透,其中下列哪一个发现是审计师应该最重视的()。 在审核一个财务系统的时候,IS审计师怀疑发生了一个事故(攻击)。审计师首先应该做什么() 在审计师执行一个审计时,下面哪一个被视为一个预防性控制() 一个信息系统审计师被安排检查一个组织的技术恢复策略的充分性,审计师主要检查下列哪个因素() 信息系统审计师在执行应用控制审查时应当评估() 某内部审计师正在对一个庞大的数据总体进行审计,他怀疑其中有些数据可能是虚假的。在此种情况下,该内部审计师应用以下哪种抽样方法最为合适?( ) 信息系统审计师正在审查对应用的访问控制,以确定10个最新的用户账号是否被适当的授权。这是一个属于以下哪个方面的例子() 在审查信息系统短期(战术性)计划时,一个信息系统审计师应该确定是否() 一位IS审计师正在审查一个新的WEB式订单输入系统,该系统将于一周后正式启用。审计师发现根据设计,有关系统存储客户信用卡信息方面可能缺少几项重要的控制。这位IS审计师首先应该() 某审计师要就某机构是否有效地应用其设施进行审计,对于这项审计业务,以下哪项审计目标比较合适? 一个信息系统审计师审核一个组织的风险评估进程应首先() 一个信息系统审计师小组参与将自动审计工具包整合到现有的企业EPR系统的工作。由于性能方面的考虑,审计工具包无法上线。审计师应该给出的最佳建议是什么()
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