多选题

内部审计人员应当对和进行评估,以防止对审计总体作出不恰当的审计结论。---审计部()

A. 随机风险
B. 非随机风险
C. 抽样风险
D. 非抽样风险

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多选题
内部审计人员应当对和进行评估,以防止对审计总体作出不恰当的审计结论。---审计部()
A.随机风险 B.非随机风险 C.抽样风险 D.非抽样风险
答案
多选题
内部审计人员实施内部审计业务前,应当采取下列步骤对客观性进行评估。---审计部()
A.识别可能影响客观性的因素 B.评估可能影响客观性因素的严重程度 C.向审计项目负责人报告客观性受损可能造成的影响 D.向内部审计机构负责人报告客观性受损可能造成的影响
答案
多选题
内部审计人员实施内部审计业务前,对客观性进行评估,应当采取的措施有()
A.识别可能影响客观性的因素 B.评估可能影响客观性因素的严重程度 C.向审计项目负责人或者内部审计机构负责人报告客观性受损可能造成的影响 D.审计本人曾经参与过的业务活动
答案
多选题
内部审计人员在审查和评价、和时,应当对舞弊发生的可能性进行评估---审计部()
A.业务活动 B.内部控制 C.风险管理 D.财务
答案
多选题
内部审计人员应当对获取的审计证据进行分类、筛选和汇总,保证审计证据的()
A.相关性 B.完整性 C.可靠性 D.充分性
答案
单选题
由外部或内部审计人员对管理政策及其绩效进行评估的审计为()  
A.外部审计 B.内部审计 C.管理审计 D.经营审计
答案
判断题
内部审计活动应当按照审计计划的安排进行,但内部审计人员可以根据新情况对审计计划做必要的修改和补充()
答案
单选题
是指内部审计人员根据自己的专业判断和经验抽取样本进行审查,并对总体特征进行推断的审计抽样方法。---审计部()
A.非统计抽样 B.统计抽样 C.专家抽样 D.随机抽样
答案
单选题
审计人员在审计终结阶段,应当对审计风险进行最终的评估,如果审计人员发现审计风险高于可接受的水平,应考虑
A.迫加审计程序或扩大审计范围 B.发表无保留意见 C.发表保留意见 D.发表无法表示意见
答案
单选题
审计人员在审计终结阶段,应当对审计风险进行最终的评估。如果审计人员发现审计风险高于可接受的水平,则应考虑( )
A.追加审计程序 B.发表无保留意见 C.发表保留意见 D.拒绝表示意见
答案
热门试题
内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立和内部审计质量评估制度,并接受内部审计质量外部评估() 根据《内部审计具体准则第2105号—结果沟通》要求,如果被审计单位对审计结果有异议,内部审计机构及相关人员应当进行核实和答复() 内部审计机构和内部审计人员应当保持应有的职业谨慎,在实施的审计活动中关注可能发生的舞弊行为,并对舞弊行为进行和。---审计部() 内部审计人员应当关注被审计单位中的舞弊风险,对舞弊行为进行检查和报告() 审计人员实施审计时,应当持续关注已作出的重要性判断和对存在重要问题可能性的评估是否恰当,及时作出修正,并调整审计应对措施。审计应对措施包括( )。 内部审计人员应当对管理层所采用的风险评估方法进行审查,并重点考虑以下因素() 内部审计机构和内部审计人员应当保持应有的,在实施的审计活动中关注可能发生的舞弊行为,并对舞弊行为进行检查和报告。---审计部() 内部审计人员在审计项目完成后,应当及时对进行分类整理,按照审计工作底稿相关规定进行归档、保管和使用。---审计部() 内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立指导.监督.分级复核和内部审计质量评估制度,并接受内部审计质量外部评估。( ) 内部审计人员在审查和评价业务活动、内部控制和风险管理时,应当对舞弊发生的可能性进行。---审计部() 审计部◆内部审计人员在审查和评价业务活动、内部控制和风险管理时,应当对舞弊发生的可能性进行() 非统计抽样,是指内部审计人员根据自己的()抽取样本进行审查,并对总体特征进行推断的审计抽样方法。 内部审计人员应当遵循,公正、不偏不倚地作出审计职业判断。---审计部() 内部审计人员执行分析程序发现差异时,应当采用下列方法对其进行调查和评价.---审计部() 审计人员如果存在未遵循内部审计准则的情形,应当在中作出解释和说明() 内部审计人员在审计项目完成后,应当及时对审计工作底稿进行分类整理,按照审计工作底稿相关规定进行归档、保管和使用。---审计部() 下列各项中,属于内部审计人员对客观性进行评估的步骤的有() 根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门和审计人员应严格按照()实施审计项目,并定期进行自我评估。 审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有() 审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有:   
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