多选题

下列属于业务创新内部控制内容的有(  )。

A. 应重点防范违法违规、规模失控、决策失误等风险
B. 坚持合法合规、审慎经营的原则,加强集中管理和风险控制
C. 建立完整的业务创新工作程序,严格内部审批程序,对可行性研究、产品或业务设计、风险管理、运作与实施方案等作出明确的要求,并经董事会批准
D. 应对创新业务设计科学合理的流程,制定风险控制措施及相应的财务核算、资金管理办法

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多选题
下列属于业务创新内部控制内容的有(  )。
A.应重点防范违法违规、规模失控、决策失误等风险 B.坚持合法合规、审慎经营的原则,加强集中管理和风险控制 C.建立完整的业务创新工作程序,严格内部审批程序,对可行性研究、产品或业务设计、风险管理、运作与实施方案等作出明确的要求,并经董事会批准 D.应对创新业务设计科学合理的流程,制定风险控制措施及相应的财务核算、资金管理办法
答案
多选题
下列属于资产管理业务内部控制内容的有(  )。
A.重点防范规模失控、决策失误、越权操作、账外经营、挪用客户资产和损害客户利益的行为以及保本保底所导致的风险 B.应由资产管理部门统一管理资产管理业务,资产管理业务应与自营业务共同管理 C.应制定规范的业务流程、操作规范和控制措施,有效防范各类风险 D.应当制定明确、详细的资产管理业务信息披露制度,保证委托人的知情权
答案
多选题
下列属于投资银行业务内部控制内容的有(  )。
A.重点防范因管理不善、权责不明、未勤勉尽责等原因导致的法律风险、财务风险及道德风险 B.建立投资银行项目管理制度,完善各类投资银行项目的业务流程、作业标准和风险控制措施 C.加强投资银行项目的内核工作和质量控制 D.加强证券发行中的定价和配售等关键环节的决策管理
答案
多选题
下列各项属于证券公司资产管理业务内部控制内容的有( )。
A.重点防范规模失控决策失误、越权操作、账外经营、挪用客户资产和损害客户利益的行为以及保本保底所导致的风险 B.坚持合法合规审慎经营的原则,加强集中管理和风险控制 C.应制定规范的业务流程操作规范和控制措施,有效防范各类风险 D.应当制定明确详细的资产管理业务信息披露制度,保证委托人的知情权
答案
多选题
下列属于投资业务创新内容的有( )。
A.金融期货与期权 B.资产支持证券 C.可交换债券 D.可转换债券 E.结构性票据
答案
多选题
下列属于内部控制控制活动内容的有:( )。
A.组织结构设置 B.业务授权控制 C.授权与责任分配方式 D.职责分工控制 E.独立检查
答案
多选题
下列各项中属于内部控制审计业务约定书应当包括的内容的有()。
A.内部控制审计的目标和范围 B.注册会计师的责任 C.被审计单位的责任 D.审计收费
答案
多选题
下列各项属于固定资产内部控制内部控制测试的内容有()。
A.预算制度 B.资本性支出与收益性支出的区分制度 C.保险制度 D.职责分工制度
答案
单选题
下列符合业务创新的内部控制要求的是( )。
A.应制定统一完善的经纪业务标准化服务规程、操作规范和相关管理制度 B.证券公司应重点防范规模失控、决策失误、越权操作、账外经营、挪用客户资产和其他损害客户利益的行为以及保本保底所导致的风险 C.应对创新业务设计科学合理的流程,制定风险控制措施及相应的财务核算、资金管理办法 D.证券公司应重点防范分支机构越权经营、预算失控以及道德风险
答案
多选题
下列属于筹资业务内部控制的要求有()
A.注重筹资的安全性 B.确保企业战略发展目标对资金的需求 C.保证筹资业务计算准确 D.保证筹资业务合规合法 E.保证筹资业务会计核算资料准确可靠
答案
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下列属于证券公司各类业务内部控制的主要内容的是( )。①经纪业务内部控制②自营业务内部控制③投资银行类业务内部控制④受托投资管理业务内部控制⑤研究咨询业务内部控制 下列属于COSO《内部控制框架》控制环境内容的有()。 下列各项,属于企业内部控制内容的有()。 下列不属于《行政事业单位内部控制规范》业务层面内部控制内容的是() 下列各项中属于内部控制要素中控制环境包括的内容有() 下列各项中,属于内部控制中控制环境要素内容的有() 下列各项中,属于内部控制中控制环境要素内容的有() 下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有() 下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有: 下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有: 下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有()   企业内部控制基本规范的核心内容是内部控制要素,下列属于内部控制要素的有()。 某大型集团公司为强化担保业务内部控制,制定了担保业务内部控制制度。在该制度规定的下列内容中,符合内部控制要求的有()。 某大型集团公司为强化担保业务内部控制,制定了担保业务内部控制制度 。在该制度规定的下列内容中,符合内部控制要求的有(   ) 。 下列属于我国内部控制五要素内容的有() 根据《证券公司内部控制指引》,下列关于证券公司内部控制的说法正确的是( )①业务创新的内部控制不属于证券公司内部控制②信息系统的内部控制属于证券公司内部控制③分支机构内部控制属于证券公司内部控制④人力资源管理内部控制属于证券内部控制? 下列各项中,属于内部控制五要素中控制活动要素的内容有()。 下列各项中,属于单位内部控制的会计控制方法组成内容的有()。 下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有: 下列属于系统内部控制审计中一般控制审计内容的有:
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