单选题

审计师在审计员工离职控制,以下哪项在审查中最重要()

A. 公司全体员工被通知离职员工的离职
B. 离职员工的所有登录帐号被冻结
C. 从支付薪水文件中删除离职员工相关信息
D. 提供给离职员工的公司财产已经被归还

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单选题
审计师在审计员工离职控制,以下哪项在审查中最重要()
A.公司全体员工被通知离职员工的离职 B.离职员工的所有登录帐号被冻结 C.从支付薪水文件中删除离职员工相关信息 D.提供给离职员工的公司财产已经被归还
答案
单选题
在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()
A.预防控制 B.检查控制 C.纠正控制 D.控制风险
答案
单选题
内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳?
A.管理层定期解雇未达到预期业绩的员工。 B.管理层采取措施提高实现既定目标的可能性。 C.控制表示由会计师和审计师设计用以保证处理过程正确性的特定程序。 D.控制程序应当自下而上设计以确保对细节问题的注意。
答案
单选题
在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度?
A.检查控制 B.预防控制 C.控制风险 D.纠正控制
答案
单选题
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
A.Ⅱ和Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述:
A.管理层定期解聘没有达到预期目标的员工; B.管理层采取行动以增强既定目标和目的实现的可能性; C.控制表示由会计师和内部审计师设计的能确保处理正确性的特定程序; D.控制程序应“自下至上”设计,以确保细节的关注
答案
单选题
IS审计师审计业务连续性计划(BCP)以下哪一个发现最重要()
A.没有可替换的PBX(数字程控交换机,主要用于电话通讯)系统 B.缺乏骨干网的备份 C.缺乏对用户PC的备份系统 D.访问卡片系统失败
答案
单选题
高级审计师对一位助理审计员做出表现不好的评语。审计员请求审计主管更改评定。审计主管了解该审计师的表现而且同意高级审计师对他的评定,为此审计主管同意会见此人并同他讨论有关情形。审计主管最应当采取的行动是( )。
A.让高级审计师参加,以使事实不被误解 B.请人力资源主管参加,以保证不会做出不当的解释 C.私下会见该职员,告知同意原评定,表示愿意听其陈述另外的情况 D.私下会见该职员,询问其看法,并否认高级审计师的评定
答案
单选题
应该认识到营销内部审计最重要的宣传活动应贯穿于内部审计师与客户的所有交往中,每名审计师应在心中牢记宣传审计活动,以下哪项列示了宣传手册的特点()
A.提供内部审计在履行职责中生动故事,好的故事可能更容易被人们接受,也有利于展示内部审计师人性化的一面 B.用非技术性语言阐述内部审计的职责、特点和优势,可消除人们对内部审计的神秘感和恐惧感 C.公告突出紧急的、最近的审计发现,业务通讯则像轶事一样的,没有费解的内部审计术语,令人容易理解 D.审计报告在组织内随处可见,并以质量为优先标准,在第一次做事时就培育正确做事的态度
答案
单选题
以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的?
A.帮助确定为实现审计目标而实施的必要测试的性质、时间和范围。 B.保证内部控制系统的重大弱点得到控制。 C.确定内部控制系统能否对经济有效地实现组织目标提供合理保证。 D.确定内部控制系统能否保证会计记录的正确和财务报表的公允表述。
答案
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为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作? 首席审计官单独或与人力资源部门共同承担的招募员工责任当中最重要的工作之一是形成员工留用策略。以下哪一项最恰当且最有效?( )Ⅰ.为所有内部审计人员制定单一职业路径,要求在相同期限内从一个新人职审计师成长为审计师、主管审计师和审计经理。Ⅱ.确保审计人员的每次年度审核和审计事后审核总是正面的。Ⅲ.根据审计师的目标和内部审计活动的目标,与每个内部审计师制作培训时间表。Ⅳ.根据审计建议为组织节约的成本为内部审计师提供奖金。 IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查() IS审计师获取充分和合适的审计证据的最重要的原因是() 内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面( )审计测试。 审计师进行业务连续性审计时下列哪个是最重要的() IS审计师需要获得充分和适当的审计证据的最重要原因是() 根据《框架》,以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的?( ) 以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查组织现存风险管理、控制和治理程序的目的? IT审计师在评估组织的软件开发过程中注意到,质量保证部门向项目管理层进行汇报。以下哪项是IT审计师觉得最重要的() 以下哪项应是IS审计师最为关注的() 《标准》要求内部审计师具备以下哪项?() 如果IS审计师与部门经理对审计结果存在争议,争议期间审计师应首先采取以下哪项行动() 审查销售终端(POS)系统时,以下哪项审计发现最重要() 首席审计执行官单独或与人力资源部门共同承担的招募员工责任当中最重要的工作之一是形成员工留用策略。以下哪一项最恰当且最有效?Ⅰ.为所有内部审计人员制定单一职业路径,要求在相同期限内从一个新人职审计师成长为审计师、主管审计师和审计经理。Ⅱ.确保审计人员的每次年度审核和审计事后审核总是正面的。Ⅲ.根据审计师的目标和内部审计活动的目标,与每个内部审计师制作培训时间表。Ⅳ.根据审计建议为组织节约的成本为内部审计师提供奖金。 审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念? 以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的? IS审计师对于应用程序控制进行审查,应该评价() 在对IT程序的安全性审计过程中,IS审计师发现没有文件记录安全程序,该审计员应该() 内部审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?( )
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