多选题

下列有关财务报表审计与内部控制审计的说法中,正确的有( )。

A. 测试内部控制运行有效性的范围相同
B. 识别的重要账户、列报及其相关认定相同
C. 了解和测试内部控制的审计程序类型相同
D. 审计报告意见类型不同

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多选题
下列有关财务报表审计与内部控制审计的说法中,正确的有( )。
A.测试内部控制运行有效性的范围相同 B.识别的重要账户、列报及其相关认定相同 C.了解和测试内部控制的审计程序类型相同 D.审计报告意见类型不同
答案
多选题
下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有( )。
A.两者识别的重要账户 B.两者的审计报告意见类型相同 C.两者了解和测试内部控制设计及运行有效性的审计程序类型相同 D.两者测试内部控制运行有效性的范围相同
答案
多选题
下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有( )。
A.两者识别的重要账户、列报及其相关认定相同 B.两者的审计报告意见类型相同 C.两者了解和测试内部控制设计和运行有效性的审计程序类型相同 D.两者测试内部控制运行有效性的范围相同
答案
多选题
下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有( )。
A.两者识别的重要账户、列报及其相关认定相同 B.两者的审计报告意见类型相同 C.两者了解和测试内部控制设计和运行有效性的审计程序类型相同 D.两者测试内部控制有效性的范围相同
答案
多选题
针对上市实体而言,下列有关财务报表审计与内部控制审计的说法中,正确的有(  )。
A.在财务报表审计中,注册会计师通常不对外披露内部控制的情况,除非是内部控制影响到对财务报表发表的审计意见 B.在内部控制审计中,注册会计师对发表的意见应当以正面、积极的方式提出,并对外披露 C.在财务报表审计中,注册会计师拟减少实质性程序工作量越多,需要测试的控制的样本量相对要小 D.在财务报表审计中,注册会计师对控制有效性结论的可靠性的要求越高,需要测试的样本量大
答案
多选题
针对上市实体而言,下列有关财务报表审计与内部控制审计的说法中,正确的有()。
A.在财务报表审计中,注册会计师通常不对外披露内部控制的情况,除非是内部控制影响到对财务报表发表的审计意见 B.在内部控制审计中,注册会计师对发表的意见应当以正面、积极的方式提出,并对外披露 C.在财务报表审计中,注册会计师拟减少实质性程序工作量越多,需要测试的控制的样本量相对越小 D.在财务报表审计中,注册会计师对控制有效性结论的可靠性的要求越高,需要测试的样本量越大
答案
单选题
下列有关财务报表审计与内部控制审计的异同点的说法中,错误的是( )。
A.内部控制审计测试的样本量大于财务报表审计中控制测试的样本量 B.内部控制审计测试的期间可能短于财务报表审计中控制测试的期间 C.二者均可以对审计报告发表保留意见 D.二者运用的重要性水平相同
答案
多选题
下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,不正确的有()
A.两者的审计报告意见类型相同 B.两者测试内部控制运行有效性的范围相同 C.两者了解和测试内部控制设计和运行有效性的审计程序类型相同 D.两者识别的重要账户.列报及其相关认定相同
答案
多选题
(2017年)下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有( )。
A.两者识别的重要账户、列报及其相关认定相同 B.两者的审计报告意见类型相同 C.两者了解和测试内部控制设计和运行有效性的审计程序类型相同 D.两者测试内部控制运行有效性的范围相同
答案
单选题
下列有关内部控制审计与财务报表审计的表述中,不正确的是()。
A.建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性以及在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见,是注册会计师的责任 B.注册会计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行 C.内部控制审计与财务报表审计是两种不同的审计业务,两种审计的目标不同 D.财务报告内部控制审计与财务报表审计通常使用相同的重要性或重要性水平
答案
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下列有关内部控制审计和财务报表审计的说法中,错误的是() 下列有关内部控制审计和财务报表审计的说法中,错误的是( )。 针对上市实体而言,下列有关财务报表审计与内部控制审计的说法中,恰当的有( )。 (2017年真题)下列有关财务报表审计与内部控制审计的 共同点 的说法中,正确的有 (  )。 在财务报表审计中,下列有关了解内部控制的说法中,不正确的是()。 关于内部控制审计与财务报表审计的整合审计,以下说法中,正确的有() 关于财务报告内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,正确的有()。 关于财务报告内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,正确的有() 关于财务报告内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,正确的有() 下列各项中,有关财务报表审计和内部控制审计的说法中不正确的是(  )。 下列各项中,有关财务报表审计和内部控制审计的说法中不正确的是(  )。 在财务报表审计中,下列有关了解内部控制的说法中,错误的有()。 下列有关财务报表审计的说法中,正确的是()。 下列有关财务报表审计的说法中,正确的有( )。 下列有关财务报表审计的说法中,正确的有( )。 下列有关财务报表审计的说法中,正确的是() 下列有关财务报表审计的说法中,正确的是()。   下列有关财务报表审计与审阅业务的说法中,正确的有( )。 下列有关财务报表审计的说法中,正确的有(   )。 关于内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,错误的是(  )。
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