多选题

关于财务报告内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,正确的有()

A. 在财务报表审计中,注册会计师了解和测试内部控制的最终目的服务于对财务报表发表审计意见的目的
B. 在财务报表审计中,注册会计师一旦确定需要测试内部控制,则需要测试在整个拟信赖的期间的运行有效性
C. 在内部控制审计中,注册会计师了解和测试内部控制的直接目的是对内部控制设计和运行的有效性发表意见
D. 在内部控制审计中,注册会计师仅需要测试特定基准日内部控制的运行有效性

查看答案
该试题由用户197****99提供 查看答案人数:19937 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户197****99提供 查看答案人数:19938 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
关于财务报告内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,错误的是()。
A.在财务报表审计中,注册会计师不对外披露内部控制的情况 B.在财务报表审计中,注册会计师控制测试所需样本量取决于计划从控制测试中得到的保证程度,样本量相对要小 C.在内部控制审计中,注册会计师应以正面 D.在内部控制审计中,由于对内部控制设计与运行是否有效的可靠性要求高,测试的样本量大
答案
多选题
关于财务报告内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,正确的有()。
A.在财务报表审计中,也要求注册会计师了解企业的内部控制,并在必要时测试内部控制 B.在财务报表审计中,注册会计师应当了解和测试内部控制 C.在内部控制审计中,注册会计师在对内部控制有效性形成结论时,应当同时考虑财务报表审计中实施的所有针对控制设计和运行有效性测试的结果 D.在内部控制审计中,注册会计师应当评价财务报表审计中实施的实质性程序的结果对控制有效性结论的影响
答案
多选题
关于财务报告内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,正确的有()
A.在财务报表审计中,注册会计师了解和测试内部控制的最终目的服务于对财务报表发表审计意见的目的 B.在财务报表审计中,注册会计师一旦确定需要测试内部控制,则需要测试在整个拟信赖的期间的运行有效性 C.在内部控制审计中,注册会计师了解和测试内部控制的直接目的是对内部控制设计和运行的有效性发表意见 D.在内部控制审计中,注册会计师仅需要测试特定基准日内部控制的运行有效性
答案
多选题
关于财务报告内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,正确的有()
A.在财务报表审计中,要求注册会计师了解企业的内部控制,并在必要时测试内部控制 B.在财务报表审计中,注册会计师应当了解和测试内部控制 C.在内部控制审计中,注册会计师在对内部控制有效性形成结论时,应当同时考虑财务报表审计中实施的.所有针对控制设计和运行有效性测试的结果 D.在内部控制审计中,注册会计师应当评价财务报表审计中实施的实质性程序的结果对控制有效性结论的影响
答案
单选题
关于内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,错误的是(  )。
A.在内部控制审计中,注册会计师在对内部控制有效性形成结论时,应当同时考虑财务报表审计中实施的、所有针对控制设计和运行有效性测试的结果 B.在内部控制审计中,注册会计师应当评价财务报表审计中实施的实质性程序的结果对控制有效性结论的影响 C.在财务报表审计中,注册会计师应当了解和测试内部控制 D.在财务报表审计中,注册会计师应当了解内部控制,并在必要时实施控制测试
答案
单选题
关于内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,错误的是(  )。
A.在内部控制审计中,注册会计师了解和测试内部控制的目的是为了对内部控制的有效性发表审计意见 B.在财务报表审计中,注册会计师了解和测试内部控制的目的是为了确定实质性程序的性质、时间安排和范围 C.在内部控制审计中,注册会计师应当针对所有重要账户和列报的每一个相关认定获取控制设计和运行有效性的审计证据 D.在财务报表审计中,注册会计师应当针对所有重要认定实施控制测试
答案
多选题
关于内部控制审计与财务报表审计的整合审计,以下说法中,正确的有()
A.在内部控制审计中,注册会计师在对内部控制有效性形成结论时,应当同时考虑财务报表审计中实施的、所有针对控制设计和运行有效性测试的结果 B.在内部控制审计中,注册会计师应当评价财务报表审计中实施的实质性程序的结果对控制有效性结论的影响 C.在财务报表审计中,注册会计师应当了解和测试内部控制 D.在财务报表审计中,注册会计师应当了解内部控制,并在必要时实施控制测试
答案
主观题
在财务报表审计过程中,注册会计师如何区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制
答案
主观题
在财务报表审计过程中,注册会计师如何区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制
答案
主观题
财务呈报内部控制审计与财务报表审计有何联系?
答案
热门试题
内部控制审计与财务报表审计的区别包括()。 下列关于内部控制审计与财务报表审计的表述错误的是()。 下列关于内部控制审计和财务报表审计的说法中,错误的是()。 内部控制审计与财务报表审计的共同点包括()。 下列有关财务报表审计与内部控制审计的说法中,正确的有( )。 下列财务报告审计目标中,属于合并财务报表审计所特有的目标是( ) 关于财务报表审计,下列说法中正确的有( )。 关于财务报表审计,下列说法中正确的有() 关于财务报表审计,下列说法中正确的有( )。 针对上市实体而言,下列关于内部控制审计与财务报表审计的说法中,错误的有(  )。 在财务报表审计中,通常要求审计标准或财务报告编制基础是适用的() 下列关于财务报表审计和企业内部控制审计的说法中,正确的是( )。 关于集团财务报表审计,下列说法中正确的有( )。 (2012年)下列财务报告审计目标中,属于合并财务报表审计所特有的目标是( )。 单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行。 单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行() 下列关于财务报表审计中了解内部控制的说法中,错误的是( )。 下列有关财务报表审计与内部控制审计的异同点的说法中,错误的是( )。 注册会计师基于统一的风险评估,为财务报表审计和内部控制审计制定整合的审计计划。具体而言,财务报表审计与内部控制审计至少在以下()方面是可以整合共享的。 下列关于集团财务报表审计的说法中正确的是( )。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位