单选题

下列有关财务报表审计与内部控制审计的异同点的说法中,错误的是( )。

A. 内部控制审计测试的样本量大于财务报表审计中控制测试的样本量
B. 内部控制审计测试的期间可能短于财务报表审计中控制测试的期间
C. 二者均可以对审计报告发表保留意见
D. 二者运用的重要性水平相同

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换一换
单选题
下列有关财务报表审计与内部控制审计的异同点的说法中,错误的是( )。
A.内部控制审计测试的样本量大于财务报表审计中控制测试的样本量 B.内部控制审计测试的期间可能短于财务报表审计中控制测试的期间 C.二者均可以对审计报告发表保留意见 D.二者运用的重要性水平相同
答案
多选题
下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有( )。
A.两者识别的重要账户、列报及其相关认定相同 B.两者的审计报告意见类型相同 C.两者了解和测试内部控制设计和运行有效性的审计程序类型相同 D.两者测试内部控制运行有效性的范围相同
答案
多选题
下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有( )。
A.两者识别的重要账户 B.两者的审计报告意见类型相同 C.两者了解和测试内部控制设计及运行有效性的审计程序类型相同 D.两者测试内部控制运行有效性的范围相同
答案
多选题
下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有( )。
A.两者识别的重要账户、列报及其相关认定相同 B.两者的审计报告意见类型相同 C.两者了解和测试内部控制设计和运行有效性的审计程序类型相同 D.两者测试内部控制有效性的范围相同
答案
多选题
下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,不正确的有()
A.两者的审计报告意见类型相同 B.两者测试内部控制运行有效性的范围相同 C.两者了解和测试内部控制设计和运行有效性的审计程序类型相同 D.两者识别的重要账户.列报及其相关认定相同
答案
多选题
(2017年)下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有( )。
A.两者识别的重要账户、列报及其相关认定相同 B.两者的审计报告意见类型相同 C.两者了解和测试内部控制设计和运行有效性的审计程序类型相同 D.两者测试内部控制运行有效性的范围相同
答案
多选题
下列有关财务报表审计与内部控制审计的说法中,正确的有( )。
A.测试内部控制运行有效性的范围相同 B.识别的重要账户、列报及其相关认定相同 C.了解和测试内部控制的审计程序类型相同 D.审计报告意见类型不同
答案
多选题
(2017年真题)下列有关财务报表审计与内部控制审计的 共同点 的说法中,正确的有 (  )。
A.两者识别的重要账户、列报及其相关认定相同 B.两者的审计报告意见类型相同 C.两者了解和测试内部控制设计和运行有效性的审计程序类型相同 D.两者测试内部控制运行有效性的范围相同
答案
单选题
下列有关内部控制审计和财务报表审计的说法中,错误的是()
A.对于同一财务报表,在内部控制审计和财务报表审计中运用的重要性水平应当相同 B.在财务报表审计和内部控制审计中,注册会计师都需要了解并测试与审计相关的内部控制 C.在整合审计中,控制测试的时间安排尽量同时满足内部控制审计和财务报表审计的要求 D.实施内部控制审计时,注册会计师需要重点考虑财务报表审计中发现的财务报表错报,考虑这些错报对评价内控有效性的影响
答案
单选题
下列有关内部控制审计和财务报表审计的说法中,错误的是( )。
A.在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致 B.不论是内部控制审计还是财务报表审计,在拟信赖内部控制的情况下,都适用至少每三年测试一次的方法 C.在内部控制审计中,注册会计师对特定基准日内部控制的有效性发表意见,并不意味着注册会计师只测试基准日这一天的内部控制 D.在财务报表审计中,如果注册会计师选择综合性方案,需要获取内部控制在整个拟信赖期间运行有效的审计证据
答案
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针对上市实体而言,下列有关财务报表审计与内部控制审计的说法中,正确的有(  )。 针对上市实体而言,下列有关财务报表审计与内部控制审计的说法中,正确的有()。 针对上市实体而言,下列有关财务报表审计与内部控制审计的说法中,恰当的有( )。 内部控制审计与财务报表审计的共同点包括()。 下列各项中,属于内部控制审计与财务报表审计的共同点的有( )。 下列有关内部控制审计与财务报表审计的表述中,不正确的是()。 在财务报表审计中,下列有关了解内部控制的说法中,错误的有()。 在财务报表审计中,下列有关了解内部控制的说法中,不正确的是()。 关于内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,错误的是(  )。 关于内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,错误的是(  )。 下列各项中,有关财务报表审计和内部控制审计的说法中不正确的是(  )。 下列各项中,有关财务报表审计和内部控制审计的说法中不正确的是(  )。 下列有关财务报表审计和财务报表审阅的说法中,错误的是(  )。 下列有关财务报表审计和财务报表审阅的说法中,错误的有()。 下列有关财务报表审计和财务报表审阅的说法中,错误的有() 下列有关财务报表审计和财务报表审阅的说法中,错误的是( )。 关于内部控制审计与财务报表审计的整合审计,以下说法中,正确的有() 下列有关财务报表审计与审阅的说法中,错误的有()。 关于财务报告内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,错误的是()。 关于财务报告内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,正确的有()。
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