单选题

下列有关内部控制审计与财务报表审计的表述中,不正确的是()。

A. 建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性以及在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见,是注册会计师的责任
B. 注册会计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行
C. 内部控制审计与财务报表审计是两种不同的审计业务,两种审计的目标不同
D. 财务报告内部控制审计与财务报表审计通常使用相同的重要性或重要性水平

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单选题
下列有关内部控制审计与财务报表审计的表述中,不正确的是()。
A.建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性以及在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见,是注册会计师的责任 B.注册会计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行 C.内部控制审计与财务报表审计是两种不同的审计业务,两种审计的目标不同 D.财务报告内部控制审计与财务报表审计通常使用相同的重要性或重要性水平
答案
多选题
下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,不正确的有()
A.两者的审计报告意见类型相同 B.两者测试内部控制运行有效性的范围相同 C.两者了解和测试内部控制设计和运行有效性的审计程序类型相同 D.两者识别的重要账户.列报及其相关认定相同
答案
单选题
下列有关内部控制审计和财务报表审计的说法中,错误的是()
A.对于同一财务报表,在内部控制审计和财务报表审计中运用的重要性水平应当相同 B.在财务报表审计和内部控制审计中,注册会计师都需要了解并测试与审计相关的内部控制 C.在整合审计中,控制测试的时间安排尽量同时满足内部控制审计和财务报表审计的要求 D.实施内部控制审计时,注册会计师需要重点考虑财务报表审计中发现的财务报表错报,考虑这些错报对评价内控有效性的影响
答案
单选题
下列有关内部控制审计和财务报表审计的说法中,错误的是( )。
A.在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致 B.不论是内部控制审计还是财务报表审计,在拟信赖内部控制的情况下,都适用至少每三年测试一次的方法 C.在内部控制审计中,注册会计师对特定基准日内部控制的有效性发表意见,并不意味着注册会计师只测试基准日这一天的内部控制 D.在财务报表审计中,如果注册会计师选择综合性方案,需要获取内部控制在整个拟信赖期间运行有效的审计证据
答案
多选题
下列有关财务报表审计与内部控制审计的说法中,正确的有( )。
A.测试内部控制运行有效性的范围相同 B.识别的重要账户、列报及其相关认定相同 C.了解和测试内部控制的审计程序类型相同 D.审计报告意见类型不同
答案
单选题
在财务报表审计中,下列有关了解内部控制的说法中,不正确的是()。
A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C.注册会计师在财务报表审计中需要考虑与审计相关的内部控制,所以应对被审计单位内部控制的有效性发表意见 D.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
答案
单选题
下列各项中,有关财务报表审计和内部控制审计的说法中不正确的是(  )。
A.内部控制审计对结论可靠性的要求高,测试的样本量大 B.内部控制审计的审计意见类型包括无保留意见 C.财务报表审计通常不对外披露内部控制的情况,除非内部控制影响到对财务报表发表的审计意见 D.财务报表审计对结论可靠性要求取决于计划从控制测试中得到的保证程度,样本量相对较小
答案
单选题
下列各项中,有关财务报表审计和内部控制审计的说法中不正确的是(  )。
A.内部控制审计对结论可靠性的要求高,测试的样本量大 B.内部控制审计的审计意见类型包括无保留意见、保留意见、否定意见及无法表示意见 C.财务报表审计通常不对外披露内部控制的情况,除非内部控制影响到对财务报表发表的审计意见 D.财务报表审计对结论可靠性要求取决于计划从控制测试中得到的保证程度,样本量相对较小
答案
多选题
下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有( )。
A.两者识别的重要账户、列报及其相关认定相同 B.两者的审计报告意见类型相同 C.两者了解和测试内部控制设计和运行有效性的审计程序类型相同 D.两者测试内部控制运行有效性的范围相同
答案
多选题
下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有( )。
A.两者识别的重要账户 B.两者的审计报告意见类型相同 C.两者了解和测试内部控制设计及运行有效性的审计程序类型相同 D.两者测试内部控制运行有效性的范围相同
答案
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下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有( )。 下列有关财务报表审计的说法中,不正确的是() 下列有关财务报表审计的说法中,不正确的是()。 针对上市实体而言,下列有关财务报表审计与内部控制审计的说法中,正确的有()。 针对上市实体而言,下列有关财务报表审计与内部控制审计的说法中,正确的有(  )。 下列有关财务报表审计与内部控制审计的异同点的说法中,错误的是( )。 下列有关集团财务报表审计的提法中,不正确的是(  )。 (2017年)下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有( )。 下列有关内部审计具体准则的表述,不正确的是( )。 针对上市实体而言,下列有关财务报表审计与内部控制审计的说法中,恰当的有( )。 (2017年真题)下列有关财务报表审计与内部控制审计的 共同点 的说法中,正确的有 (  )。 下列有关集团财务报表审计的相关说法中,不正确的是() 下列关于内部控制审计与财务报表审计的表述错误的是()。 下列有关内部审计基本准则的表述,不正确的是() 审计人员采用风险基础审计模式实施财务报表审计,下列有关审计风险的表述中,正确的有() 下列有关内部审计职责的说法中,不正确的是( )。 下列有关内部审计职责的说法中,不正确的是() 在财务报表审计中,下列有关了解内部控制的说法中,错误的有()。 下列有关财务报表审计的相关表述中,不恰当是(  )。 下列有关财务报表的表述中不正确的是()。
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