单选题

在年度审计计划中对审计业务进行优先排序时以下哪项属于最重要的考虑内容?()

A. 控制措施在被审计活动中的意义
B. 如果发现效率低下情况,会带来何种成本节约效应
C. 审计师的技术专长和现金资源
D. 与被审计活动有关的风险

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单选题
在年度审计计划中对审计业务进行优先排序时以下哪项属于最重要的考虑内容?()
A.控制措施在被审计活动中的意义 B.如果发现效率低下情况,会带来何种成本节约效应 C.审计师的技术专长和现金资源 D.与被审计活动有关的风险
答案
单选题
下列哪项是在年度审计计划中对审计业务进行优先排序时最重要的考虑内容?()
A.被审计单位的盈利状况 B.效率低下的环节 C.内部审计人员的胜任能力 D.与被审计单位有关的风险
答案
单选题
在为年度审计计划进行工作重点优先排序时,最能为首席审计执行官助一臂之力的是哪项工作?()
A.风险评价 B.风险价值技术 C.资金效益方法 D.控制准则
答案
多选题
为了将风险进行优先排序,并确定可行的审计范围,内部审计师应该()
A.获取或编制显示所有人员职责关系的现行组织结构图; B.编制主要部门的操作流程图,标示关键控制点; C.安排一次启动会议,以便获取管理层的认同 D.实施审前调查
答案
单选题
在计划对某项业务进行审计时,内部审计师应该考虑以下哪项因素?
A.该项业务的目的、所涉及的雇员数量以及控制系统的情况。 B.管理层的资历如何、有哪些严重风险以及控制系统的情况。 C.该项业务的目的,有哪些严重风险以及控制系统的情况。 D.所涉及的雇员数量、控制系统的情况以及外部审计师的建议。
答案
单选题
在制定一个有效的以风险为基础的计划以确定审计优先顺序时,内部审计活动应由以下哪项开始?
A.辨别组织的营运风险 B.观察和分析控制 C.对已知风险排序 D.复核组织的目标
答案
单选题
某大型投资组织聘用了一位首席风险官(CRO),负责组织风险管理流程。以下哪些人应该对审计计划中用到的风险进行优先排序?()
A.运营管理人员,因为他们负责运营风险的日常管理 B.CRO,因为他负责运用其专业技能和知识协调并管理风险活动 C.首席审计执行官,虽然他并不负责组织的风险管理 D.CEO,因为他对于确保风险被控制在董事会设定的容许范围内负有最终责任
答案
多选题
审计机关对初选审计项目进行评估,确定备选审计项目及其优先顺序时应考虑的因素有()。
A.项目重要程度 B.项目风险水平 C.审计预期效果 D.审计频率 E.被审计单位配合程度
答案
多选题
根据风险可能对实现项目目标产生的影响,对风险进行优先排序,风险优先排序的典型方法是使用( )。
A.检查清单 B.概率和影响矩阵 C.专家调查 D.问卷调查 E.分解风险结构
答案
单选题
审计部门的年度审计计划应该主要依据以下哪项内容()
A.管理层对内部审计业务的态度 B.按照时间对所选择的审计业务进行轮流审计 C.公司目前的重点风险和风险水平 D.与外部审计师的审计计划进行协调
答案
热门试题
根据风险可能对实现项目目标产生的影响,对风险进行优先排序,风险 优先排序的典型方法是使用( )。 ()是按年度审计项目计划,对辖内分支机构的重点关注业务领域或项目有计划进行专项审计 以下哪项是首席审计执行官在制定年度审计计划时要考虑组织战略计划的最佳理由? 为了响应裁员和削减预算10%的公司指令,某首席审计官通知所有审计经理将分配给所有审计业务的时间减少10%。关于首席审计官的做法,以下哪种做法是正确的?( )Ⅰ.首席审计官的行为所导致的风险覆盖程度应该与以往审计计划大同小异,但要比后者减少10%。Ⅱ.通过统一将审计程序减少1%,各审计经理在审计范围上可以达到以前的90%。Ⅲ.首席审计官应该重新对风险进行优先排序,并取消一些具体的审计业务,而不是搞一刀切,将所有审计业务时间都减少10%。 由于管理阶层下达了很多优先顺序高的请求,内部审计活动的资源不足以执行年度审计计划包含的所有承诺。首席审计执行官最应该采取以下哪项措施?() 当首席审计官为年度审计计划进行风险评估,下列哪项最有可能提高潜在审计领域的评估风险?( ) 为了响应裁员和削减预算10%的公司指令,某首席审计执行官通知所有审计经理将分配给所有审计业务的时间减少10%。关于首席审计执行官的做法,以下哪种看法是正确的?Ⅰ.首席审计执行官的行为所导致的风险覆盖程度应该与以往审计计划大同小异,但要比后者减少10%。Ⅱ.通过统一将审计程序减少1%,各审计经理在审计范围上可以达到以前的90%。Ⅲ.首席审计执行官应该重新对风险进行优先排序,并取消一些具体的审计业务,而不是搞一刀切,将所有审计业务时间都减少10%。 在计划内部审计业务时,需记录以下哪项信息() 在计划审计业务时,调查不会对以下哪项有帮助? 在确定审计工作时间表的重点排序时,首席审计执行官应该考虑以下哪项内容?Ⅰ.内部控制的质量;Ⅱ.管理层的胜任能力;Ⅲ.开展上次审计业务的时间;Ⅳ.变化的幅度或者公司的稳定程度() 内部审计师计划对有关投资于新型金融工具的内部控制充分性实施审计,以下哪项不属于该项审计业务的内容?( ) E注册会计师负责对戊公司2018年度财务报表进行审计,计划测试戊公司2018年度主营业务收入的真实性。以下各项审计程序中,通常能够实现上述审计目标的有( )。 某家大型公司的内部审计部门已为下年度制定了工作计划和预算。该计划包括如下几方面:所有审计业务按先后顺序排列的清单、审计人员、详细的费用预算以及每项审计业务的开始日期。以下哪项说明了该项计划的主要缺陷? 当首席审计执行官为年度审计计划进行风险评估,下列哪项最有可能提高潜在审计领域的评估风险?() 当首席审计执行官为年度审计计划进行风险评估,下列哪项最有可能提高潜在审计领域的评估风险? 现实中,商业银行应当对不同利益持有者的期望进行分类并优先排序。( ) 现实中,商业银行应当对不同利益持有者的期望进行分类并优先排序() 以下哪项不是内部审计师在开始进行具体的审计工作之前编制审计计划的原因? 审计项目负责人应当对年度审计计划制定负责() E注册会计师负责对戊公司2017年度财务报表进行审计,要审计2017年度主营业务收入是否发生。以下各项审计程序中,通常能够实现上述审计目标的有
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