多选题

均可发起内部稽核,并定期发布稽核结果()

A. 部联网中心
B. 省级稽核管理单位
C. 收费公路经营管理单位
D. 发行服务机构

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单选题
内部稽核结束后,稽核员应在()整理好内部稽核查对表﹐并开立缺失报告
A.一个工作日 B.二个工作日 C.三个工作日 D.一周
答案
多选题
内部稽核结果的判定包含()
A.符合 B.主要缺失 C.次要缺失 D.小暇疵 E.建议事项
答案
多选题
哪些稽核项目适宜采取定期稽核()。
A.财务收支的真实性 B.年终决算的真实性 C.其他应收 D.大额贷款及农户信用贷款的发放 E.突发案件排查
答案
多选题
稽核比对结果异常,是指稽核比对结果为()。
A.不符 B.缺联 C.重号 D.滞留
答案
单选题
稽核部门应建立内部复核制度,由专门人员对稽核报告、稽核结论书、稽核意见书、等文件和资料进行审核,并对稽核工作的质量进行评估()
A.调阅的文件 B.稽核工作底稿 C.稽核的会计报表
答案
主观题
根据省联社稽核工作考核评价办法,稽核员考核得分结果与稽核人员效益工资挂钩,并实行稽核员淘汰制度,对考核得分()以下、考核结果评定为不称职的稽核员实行淘汰。
答案
单选题
公司每年规划全公司性定期性内部稽核()次
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
判断题
稽核审计报告是指稽核组对稽核事项实施必要的稽核程序后,就稽核实施情况和稽核结果向派出的稽核单位提交的书面报告。
A.对 B.错
答案
单选题
在银行内部稽核中,银行稽核部门的工作()
A.建立于具体的银行业务 B.超脱于具体的银行业务 C.建立于银行经营利润变化状况 D.超脱于银行组织结构的变化
答案
多选题
证券公司稽核部门应定期对自营业务的()情况进行全面稽核,出具稽核报告。
A.合规运作 B.盈亏 C.风险监控 D.交易状况
答案
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