多选题

下列各项中,符合销售与收款业务内部控制要求的有

A. 发运凭证连续编号
B. 批准赊销信用与销售相互独立
C. 出纳负责定期编制和寄送客户对账单
D. 仓库在收到经过批准的销货单时才能发货
E. 信用管理部门根据企业赊销政策进行赊销审批

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多选题
下列各项中,符合销售与收款业务内部控制要求的有
A.发运凭证连续编号 B.批准赊销信用与销售相互独立 C.出纳负责定期编制和寄送客户对账单 D.仓库在收到经过批准的销货单时才能发货 E.信用管理部门根据企业赊销政策进行赊销审批
答案
多选题
下列各项中,可以用于销售与收款业务内部控制测试的有:
A.抽取销售退回或折让发票,审查是否由业务记录以外的人员批准 B.抽取销售发票副联是否附有发运凭证.订货单 C.抽查账龄分析表 D.检查决算日前后的有关收入记录 E.审查销售退回账务处理的正确性
答案
多选题
下列各项中,属于对销售与收款业务循环进行内部控制测试的有:
A.了解发送货物与开票职责是否相互分离 B.选取部分客户寄发询证函 C.抽查账龄分析表,检查其是否定期编制 D.依据账龄分析表分析确定应收账款的可收回金额 E.验证坏账冲销是否经授权人批准
答案
多选题
(2012年)下列各项中,属于对销售与收款业务循环进行内部控制测试的有( )。
A.了解发送货物与开票职责是否相互分离 B.选取部分客户寄发询证函 C.抽查账龄分析表,检查其是否定期编制 D.依据账龄分析表分析确定应收账款的可收回金额 E.验证坏账冲销是否经授权人批准
答案
单选题
下列各项内部控制措施中,属于销售与收款业务循环中实物控制的是:
A.由专人负责保管应收票据 B.定期编制并向客户寄送对账单 C.客户赊销限额经授权批准 D.对销售业务定期进行内部检查
答案
多选题
下列销售与收款循环内部控制中存在缺陷的有()
A.信用部门负责调查信用,经授权批准是否踪销及信用额度 B.销货单、销售发票、发运凭证等一式数联,预先连续编号 C.一般只与业务发生频繁的少数客户对账 D.记录应收账款的会计人员负责批准并转销坏账 E.因人员有限,应收款项账簿记录人员与出纳员由一人担任
答案
多选题
下列销售与收款循环内部控制中存在缺陷的有( )。
A.信用部门负责调查信用,经授权批准是否赊销及信用额度 B.销货单、销售发票、发运凭证等一式数联,预先连续编号 C.一般只与业务发生频繁的少数客户对账 D.记录应收账款的会计人员负责批准并转销坏账 E.因人员有限,应收款项账簿记录人员与出纳员由一人担任
答案
多选题
销售与收款的内部控制要求包括()。
A.保证营业收入的真实性、完整性和合理性 B.保证商业折扣和现金折扣的真实性与适度性 C.保证销售折让与销售退回的合理处理与揭示 D.保证应收账款记录的真实性和可收回性
答案
多选题
X公司有关销售与收款业务的下列内部控制中,存在设计缺陷的的有()。
A.由财务部门向顾客催收货款 B.由销售部门向顾客收取货款 C.如发生坏账,从信用管理部门人员工资中扣除坏账金额的10% D.销售人员填制贷项通知单后方可办理销货退回商品的入库手续
答案
多选题
下列属于销售与收款循环内部控制测试的有()
A.检查不相容职责的划分 B.抽查账龄分析表检查其计算是否正确 C.检查信息系统的运行 D.检查银行存款余额调节表编制是否正确 E.观察对账单是否按期寄出
答案
热门试题
下列各项测试程序中,不属于销售与收款循环内部控制测评的是()。 下列各项中,属于销售与收款循环实物控制措施的有() 下列各项中,属于赊销方式下销售与收款业务流程的有() 下列各项中,属于赊销方式下销售与收款业务流程的有()   销售与收款循环内部控制包括( )。 企业在设计销售与收款业务的内部会计控制制度时,销售与收款业务的不相容岗位是指 企业在设计销售与收款业务的内部会计控制制度时,销售与收款业务的不相容岗位是指( ) 下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有: 下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有() 下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有() 下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有() 下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有: 主管销售与收款业务的负责人对该单位销售与收款内部控制的建立、健全和有效实施以及销售与收款业务的真实性、合法性负责() 主管销售与收款业务的负责人对该单位销售与收款内部控制的建立、健全和有效实施以及销售与收款业务的真实性、合法性负责() 在销售与收款循环中,根据内部控制要求应当相互独立的职责有(  )。 在销售与收款循环中,根据内部控制要求,应当相互独立的职责有()。 在销售与收款循环中,根据内部控制要求,应当相互独立的职责有() 下列各项中,属于销售与收款业务循环审计中应予以关注的环节有() 下列各项中,属于销售与收款业务循环审计中应予以关注的环节有: 审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:①检查销售与收款循环中的凭证和记录;②观察销售与收款业务执行情况;③向有关人员询问销售与收款业务情况;④对营业收入的真实性进行 分析。“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有()
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