多选题

销售与收款的内部控制要求包括()。

A. 保证营业收入的真实性、完整性和合理性
B. 保证商业折扣和现金折扣的真实性与适度性
C. 保证销售折让与销售退回的合理处理与揭示
D. 保证应收账款记录的真实性和可收回性

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多选题
销售与收款的内部控制要求包括()。
A.保证营业收入的真实性、完整性和合理性 B.保证商业折扣和现金折扣的真实性与适度性 C.保证销售折让与销售退回的合理处理与揭示 D.保证应收账款记录的真实性和可收回性
答案
多选题
销售与收款循环内部控制包括( )。
A.批准赊销与销售相互独立 B.批准赊销与发货开票相互独立 C.支付货款与记录相互独立 D.批准坏账与收款、记账相互独立 E.编制和寄送对账单与收款、记账业务相互独立
答案
多选题
销售与收款内部控制的范围包括()。
A.接受客户订货单 B.核准客户的信用 C.装运商品、开具销售发票 D.核算销售收入 E.应收账款
答案
多选题
销售与收款内部控制的主要方法包括()。
A.职责分工 B.授权批准 C.一般控制 D.特殊控制 E.普通控制
答案
多选题
下列各项中,符合销售与收款业务内部控制要求的有
A.发运凭证连续编号 B.批准赊销信用与销售相互独立 C.出纳负责定期编制和寄送客户对账单 D.仓库在收到经过批准的销货单时才能发货 E.信用管理部门根据企业赊销政策进行赊销审批
答案
多选题
销售与收款的内部控制所检查的主要内容包括( )
A.销售与收款交易相关岗位及人员的设置情况 B.销售和收款的管理情况 C.销售退回的管理情况 D.销售与收款交易授权批准制度的执行情况
答案
多选题
在销售与收款循环中,根据内部控制要求应当相互独立的职责有(  )。
A.收取货款与登记应收账款 B.发送货物与开具发票 C.接收客户订单与填制销货单 D.批准坏账与收取货款 E.收取货款与登记日记账业务
答案
多选题
在销售与收款循环中,根据内部控制要求,应当相互独立的职责有()。
A.发送货物与登记销售收入 B.发送货物与开具发票 C.接收客户订单与填制销货单 D.批准坏账与收取货款 E.收取货款与登记应收账款
答案
多选题
在销售与收款循环中,根据内部控制要求,应当相互独立的职责有()
A.发送货物与登记销售收入 B.发送货物与开具发票 C.接收容户订单与填制销货单 D.批准坏账与收取货款 E.收取货款与登记应收账款
答案
多选题
下列属于销售与收款循环内部控制测试的有()
A.检查不相容职责的划分 B.抽查账龄分析表检查其计算是否正确 C.检查信息系统的运行 D.检查银行存款余额调节表编制是否正确 E.观察对账单是否按期寄出
答案
热门试题
下列销售与收款循环内部控制中存在缺陷的有( )。 下列销售与收款循环内部控制中存在缺陷的有() 企业应当建立销售与收款业务的内部会计控制制度,明确相关部门和岗位的职责权限。销售与收款业务的不相容岗位包括( ) 主管销售与收款业务的负责人对该单位销售与收款内部控制的建立、健全和有效实施以及销售与收款业务的真实性、合法性负责() 主管销售与收款业务的负责人对该单位销售与收款内部控制的建立、健全和有效实施以及销售与收款业务的真实性、合法性负责() 关于内部控制评价内容,销售与收款内控评估主要反映() 企业在设计销售与收款业务的内部会计控制制度时,销售与收款业务的不相容岗位是指 企业在设计销售与收款业务的内部会计控制制度时,销售与收款业务的不相容岗位是指( ) 在进行销售与收款内部控制制度设计中,应采取相应控制措施的方面包括( ) 销售与收款循环是针对企业财务报表审计的重要业务循环,审计师必须对其及其内部控制加以了解。试述销售与收款循环中的销售业务环节,以及销售交易的内部控制的基本要求。 审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的程序有() 审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有()。 审计人员对销售与收款循环进行内部控制测评的内容有: 审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有: 在销售与收款循环中,根据内部控制要求,可以由同一人担任的职责的是() 被审计单位应当建立对销售与收款内部控制的监督检查制度,其监督检查的重点包括(  )。 下列各项中,可以用于销售与收款业务内部控制测试的有: 审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:①检查销售与收款循环中的凭证和记录;②观察销售与收款业务执行情况;③向有关人员询问销售与收款业务情况;④对营业收入的真实性进行 分析。“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有() 下列各项内部控制措施中,属于销售与收款业务循环中实物控制的是: 下列各项测试程序中,不属于销售与收款循环内部控制测评的是()。
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