单选题

依据公司的内部管辖关系进行分类,可以将公司分为本公司和分公司。下列关于本公司与分公司的说法中,错误的是()。

A. 分公司以本公司的名义进行经营活动,其法律后果由分公司自己承担
B. 分公司与公司内部的其他机构不同
C. 分公司实质上不能称之为是一个公司
D. 采用分公司的方式可以增加社会信用度

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单选题
依据公司的内部管辖关系进行分类,可以将公司分为本公司和分公司。下列关于本公司与分公司的说法中,错误的是()。
A.分公司以本公司的名义进行经营活动,其法律后果由分公司自己承担 B.分公司与公司内部的其他机构不同 C.分公司实质上不能称之为是一个公司 D.采用分公司的方式可以增加社会信用度
答案
判断题
以公司内部管辖关系为标准,可以将公司分为母公司和子公司()
答案
多选题
以公司的内部管辖关系为标准,可以将公司分为()
A.母公司 B.子公司 C.总公司 D.分公司 E.人合公司
答案
单选题
以公司的内部管辖关系为标准,可以将公司分为总公司和分公司。(  )
A.正确 B.错误
答案
判断题
从公司内部构成来看,可以将公司划分为母公司和子公司()
答案
判断题
从公司内部构成来看,可以将公司划分为母公司和子公司()
答案
单选题
本公司内部讲师课酬费核算至会计科目()
A.营业费用-职工工资 B.营业费用-会议费 C.营业费用-职工教育经费 D.营业费用-一般培训费
答案
单选题
下列关联交易表述正确的是(  )。Ⅰ.证券公司可以将客户委托资产投资于本公司以及与本公司有关联方关系的公司发行的证券,但需要履行相应的程序Ⅱ.证券公司不可以将客户委托资产投资于本公司以及与本公司有关联方关系的公司发行的证券Ⅲ.证券公司可以将客户委托资产投资于本公司以及与本公司有关联方关系的公司承销期内承销的证券,但需要履行相应的程序Ⅳ.证券公司不可以将客户委托资产投资于本公司以及与本公司有关联方关系的公司承销期内承销的证券
A.Ⅰ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅲ C.Ⅱ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ
答案
判断题
公司内部不存在客户关系()
答案
单选题
分公司负责本公司内部法律事务的日常管理,异地分公司在指导下进行法务事项的具体配合办理工作()
A.集团派驻律师 B.外部法律服务单位 C.集团派驻律师及外部法律服务单位 D.法院
答案
热门试题
公司将股份奖励给本公司职工可以收购本公司股份,但最高限额是( )。 总经理公司内部工作关系对象不包括() 公司在将股份奖励给本公司职工的情形时,可以收购本公司股份。公司依照该项规定收购本公司股份时,不得超过本公司已发行股份总额的(  )。 公司在将股份奖励给本公司职工的情形时,可以收购本公司股份。公司依照该项规定收购本公司股份时,( )不是必需的。 依据QF0202《公司员工培训管理办法》,公司内部组织的岗位技能培训以( )分及以上为合格。 根据《证券公司内部控制指引》,下列关于证券公司内部控制的说法正确的是()1 业务创新的内部控制不属于证券公司内部控制2 信息系统的内部控制属于证券公司内部控制3 分支机构内部控制属于证券公司内部控制4 人力资源管理内部控制属于证券公司内部控制 进行公司内部人力资源供给预测分析,可以运用的方法是( )。 业主投诉的问题多种多样,针对不同的侧重点可以进行不同的分类。其中公司内部员工投诉和公司外部业主投诉是根据()来分类的。 公司内部打架要求() 公司内部沟通方式() 2018年11月1日起实施的车辆分公司《设备保驾管理规定》中指出,事件信息来源包括上级部门及本公司内部,主要分( )。 有下列( )情形的,公司可以收购本公司股份。Ⅰ.增加公司注册资本Ⅱ.与持有本公司股份的其他公司合并Ⅲ.将股份奖励给本公司职工Ⅳ.股东要求公司收购其股份 公司在将股份奖励给本公司职工的情形时,可以收购本公司股份。公司依照该项规定收购本公司股份时,下列哪一选项不是必需的( )。 公司在将股份奖励给本公司职工的情形时,可以收购本公司股份。公司依照该项规定收购本公司股份时,下列哪一选项是错误的( )。 寿险公司内部控制的主体是指对寿险公司内部控制承担直接和间接作用的单位和个人,所以股东也是属于寿险公司内部控制主体。 根据《证券公司内部控制指引》,下列关于证券公司内部控制的说法正确的是( )①业务创新的内部控制不属于证券公司内部控制②信息系统的内部控制属于证券公司内部控制③分支机构内部控制属于证券公司内部控制④人力资源管理内部控制属于证券内部控制? 基金公司内部控制是()。 公司内部控制缺陷分为() Xylon公司内部报告采用变动成本法,外部报告采用完全成本法。将公司对内披露和对外披露的报告进行对比分析,可以发现(    )。 聘请某具有证券期货业务资格的大型会计师事务所对本公司内部控制有效性进行审计。鉴于本公司在2008年5月《企业内部控制基本规范》发布后就已建立内部控制体系并取得较好效果,内部控制审计自2010年起,重点审计本公司内部控制评价的范围、内容、程序和方法等,并出具相关审计意见。
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