多选题

下列选项中,审计人员在运用属性抽样进行内部控制测试时可以定义为误差的是(  )。

A. 高估应收账款
B. 职责分离不充分
C. 没有进行有效独立的复核
D. 销货发票上单价与数量的乘积计算错误
E. 没有授权签字或签字人员在该领域没有权限

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多选题
下列选项中,审计人员在运用属性抽样进行内部控制测试时可以定义为误差的有:
A.高估应收账款 B.职责分离不充分 C.没有进行有效独立的复核 D.销货发票上单价与数量的乘积计算错误 E.没有授权签字或签字人员在该领域没有权限
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多选题
下列选项中,审计人员在运用属性抽样进行内部控制测试时可以定义为误差的是(  )。
A.高估应收账款 B.职责分离不充分 C.没有进行有效独立的复核 D.销货发票上单价与数量的乘积计算错误 E.没有授权签字或签字人员在该领域没有权限
答案
多选题
下列选项中,审计人员在运用属性抽样进行内部控制测试时可以定义为误差的是()
A.高估应收账款 B.职责分离不充分 C.没有进行有效业务执行的复核 D.销货发票上单价与数量的乘积计算错误率 E.没有授权签字或签字人员在该领域没有权限
答案
多选题
审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的程序有()
A.审核坏账损失的账簿记录及相应的手续 B.审查企业收入确认和成本结转的正确性 C.实地观察不相容职务划分情况 D.审查有关凭证上内部核查的标记 E.抽取部分发票存根与发货记录相核对
答案
多选题
审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有:
A.发函询证应收账款 B.B.检查是否按期编制应收账款账龄分析表 C.C.实地观察不相容职务划分情况 D.D.审查销售发票是否经过授权批准 E.E.抽查验证营业收入账务处理的正确性
答案
多选题
审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有()。
A.发函询证应收账款 B.检查是否按期编制应收账款账龄分析表 C.实地观察不相容职务划分情况 D.审查销售发票是否经过授权批准 E.抽查验证营业收入账务处理的正确性
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多选题
下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有()
A.观察现金收付是否按规定程序及权限办理 B.询问现金支票有无专人保管 C.观察出纳与会计职责是否严格分离 D.询问现金是否定期盘点核对 E.审查现金业务截止期是否正确
答案
单选题
审计人员可以通过一系列的方法来进行内部控制测试,下列各项中,不属于内部控制方法的是:()   
A.重新计算    B.询问    C.重新操作    D.检查   
答案
单选题
审计人员可以通过一系列的方法来进行内部控制测试,下列各项中,不属于内部控制方法的是:
A.重新计算 B.询问 C.重新操作 D.检查
答案
单选题
审计人员对被审计单位进行内部控制测试的工作属于(  )。[2009年初级真题]
A.审计项目计划阶段 B.审计准备阶段 C.审计实施阶段 D.审计终结阶段
答案
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下列关于在控制测试中运用审计抽样的说法中,错误的是()。 在运用审计抽样实施控制测试时,下列各项因素中,不影响样本规模的是(  )。 下列有关在控制测试和细节测试中运用审计抽样的说法中,正确的有() 下列有关在控制测试和细节测试中运用审计抽样的说法中,错误的有()。 在运用审计抽样实施细节测试时,下列情形中,对总体进行分层可以提高抽样效率的是(  )。 在控制测试中运用审计抽样时,下列影响因素中,与样本规模呈反向变动的有() 属性抽样用于内部控制的符合性测试() 下列选项中,审计人员应当测试相关内部控制有效性的情形是() 运用审计抽样进行细节测试时,可以作为抽样单元的有() 关于审计抽样在控制测试中的应用,下列选项正确的有() 控制测试中运用审计抽样,下列因素中,与样本规模同向变动的是(  )。 在控制测试中运用审计抽样时,下列影响因素中,与样本规模呈反向变动的有(  )。 在控制测试中运用审计抽样时,下列关于影响样本规模的因素的说法中,错误的是( )。 在运用审计抽样实施控制测试时,下列各项因素中,不影响样本规模的是(   )。 运用审计抽样进行细节测试时,对总体进行分层可以提高抽样效率的是() 在进行内部控制测试时,注册会计师如认为抽样结果无法达到其对所测试的内部控制的预期信赖程度,应当考虑()。 在对属性测试的项目进行抽样时,审计人员必须考虑:置信度、要求的精确度,和()。 (2019年)运用审计抽样进行细节测试时,可以作为抽样单元的有( )。 (2020年真题)在运用审计抽样实施控制测试时,下列各项因素中,不影响样本规模的是(  )。 财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是()。
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