单选题

下列选项中,审计人员应当测试相关内部控制有效性的情形是()

A. 某项内部控制设计合理且预期运行无效,不能够防止重要问题的发生
B. 实施实质性审查足以为发现重要问题提供适当
C. 仅实施实质性审查不足以为发现重要问题提供适当
D. 被审计单位规模较小

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换一换
单选题
下列选项中,审计人员应当测试相关内部控制有效性的情形是()
A.某项内部控制设计合理且预期运行无效,不能够防止重要问题的发生 B.实施实质性审查足以为发现重要问题提供适当 C.仅实施实质性审查不足以为发现重要问题提供适当 D.被审计单位规模较小
答案
多选题
下列选项中,不属于内部控制有效性测试的审计程序有(  )。
A.观察被审计单位有关业务活动的场所、设施 B.检查其是否存在控制措施线索 C.向有关人员询问某些业务执行情况 D.追踪一笔或者多笔交易的处理过程 E.选择若干笔业务独立地重新操作一遍
答案
单选题
下列选项中,属于应当测试控制运行有效性的情形的是:
A.控制设计合理且预期运行有效 B.控制设计不合理 C.控制设计合理但未得到执行 D.仅实施实质性程序足以为发现重要问题提供充分.适当的审计证据
答案
单选题
为证实库存现金相关内部控制的有效性,审计人员可以实施的审计程序是(  )。
A.分析速动比率变化情况 B.抽查大额现金收支的真实性 C.对现金收支业务实施截止期测试 D.实地观察现金是否存放于保险柜内
答案
多选题
为验证货币资金付款业务相关内部控制的有效性审计人员可实施的程序有()
A.对库存现金进行突击盘点 B.检查付款凭单是否连续编号 C.抽查付款凭单有无授权人签章 D.检查是否定期编制银行存款余额调节表 E.分析比较各月末银行存款余额变化情况
答案
多选题
下列各项中,在测试内部控制的运行有效性时应当获取的审计证据有( )。
A.控制是否存在 B.控制在所审计期间相关时点是如何运行的 C.控制是否得到一贯执行 D.控制由谁执行
答案
单选题
审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是()。   
A.内部控制的设置极不健全    B.内部控制风险较低    C.内部控制风险很高    D.难以对内部控制的健全性作出评价   
答案
单选题
社会审计人员财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是()
A.内部控制风险较低 B.内部控制风险很高 C.内部控制的设置极不健全 D.难以对内部控制的健全性做出评价
答案
单选题
社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,应该测试内部控制有效性的情况是()
A.在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为内部控制的设置极不健全 B.在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为内部控制风险较低 C.在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为内部控制风险较高 D.在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为难以对内部控制的健全性作出评价
答案
多选题
仅在外勤工作期间对( )实施控制测试不足以证实相关内部控制的有效性。
A.领料单的审核批准 B.空白支票的保管 C.试算平衡表的编制 D.销售发票的复核
答案
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