单选题

针对银行存款管理业务活动涉及的内部控制,下列说法中不恰当的是()

A. 企业的银行账户的开立、变更或注销须经财务经理审核,报总经理审批
B. 每月末,会计主管指定出纳员核对银行存款日记账和银行对账单,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
C. 出纳员登记银行票据的购买、领用、背书转让及注销等事项
D. 企业的财务专用章由财务经理保管,办理相关业务中使用的个人名章由出纳员保管

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单选题
针对银行存款管理业务活动涉及的内部控制,下列说法中不恰当的是()。
A.企业的银行账户的开立 B.每月末,会计主管指定出纳员核对银行存款日记账和银行对账单,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符 C.出纳员登记银行票据的购买 D.企业的财务专用章由财务经理保管,办理相关业务中使用的个人名章由出纳员保管
答案
单选题
针对银行存款管理业务活动涉及的内部控制,下列说法中不恰当的是()
A.企业的银行账户的开立、变更或注销须经财务经理审核,报总经理审批 B.每月末,会计主管指定出纳员核对银行存款日记账和银行对账单,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符 C.出纳员登记银行票据的购买、领用、背书转让及注销等事项 D.企业的财务专用章由财务经理保管,办理相关业务中使用的个人名章由出纳员保管
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单选题
针对银行存款管理业务活动涉及的内部控制,下面说法中不恰当的是(  )。
A.企业的银行账户的开立、变更或注销须经财务经理审核,报总经理审批 B.每月末,会计主管指定出纳员核对银行存款日记账和银行对账单,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符 C.出纳员登记银行票据的购买、领用、背书转让及注销等事项 D.企业的财务专用章由财务经理保管,办理相关业务中使用的个人名章由出纳员保管
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单选题
针对现金管理业务活动涉及的内部控制,下面说法中不恰当的是(  )。
A.出纳员每日对库存现金自行盘点,编制现金报表,计算当日现金收入、支出及结余额,并将结余额与实际库存额进行核对,如有差异及时查明原因 B.会计主管不定期检查现金日报表 C.每月末,会计主管指定出纳员对现金进行盘点,编制库存现金盘点表,将盘点金额与现金日记账余额进行核对 D.会计主管复核库存现金盘点表,如果盘点金额与现金日记账余额存在差异,需查明原因并报经财务经理批准后进行财务处理
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单选题
针对现金管理业务活动涉及的内部控制,下面说法中不恰当的是(  )。
A.出纳员每日对库存现金自行盘点,编制现金报表,计算当日现金收入、支出及结余额,井将结余额与实际库存额进行核对,如有差异及时查明原因 B.会计主管不定期检查现金日报表 C.每月末,会计主管指定出纳员对现金进行盘点,编制库存现金盘点表,将盘点金额与现金日记账余额进行核对 D.会计主管复核库存现金盘点表,如果盘点金额与现金日记账余额存在差异,需查明原因并报经财务经理批准后进行财务处理
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单选题
针对现金管理业务活动涉及的内部控制,下列说法中恰当的是(  )。
A.出纳员每日对库存现金自行盘点,编制现金报表,计算当日现金收入、支出及结余额,并将结余额与实际库存额进行核对,如有差异及时查明原因 B.会计主管定期检查现金日报表 C.每月末,会计主管指定出纳员对现金进行盘点,编制库存现金盘点表,将盘点金额与现金日记账余额进行核对 D.会计主管复核库存现金盘点表,如果盘点金额与现金日记账余额存在差异,会计主管需按盘点金额进行调整
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单选题
针对现金管理业务活动涉及的内部控制,下列说法中恰当的是(   )。
A.出纳员每日对库存现金自行盘点,编制现金报表,计算当日现金收入 B.会计主管定期检查现金日报表 C.每月末,会计主管指定出纳员对现金进行盘点,编制库存现金盘点表,将盘点金额与现金日记账余额进行核对 D.会计主管复核库存现金盘点表,如果盘点金额与现金日记账余额存在差异,会计主管需按盘点金额进行调整
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单选题
下列针对函证银行存款余额的说法中,不恰当的是( )。
A.银行函证程序是证实资产负债表所列银行存款是否存在的重要程序 B.如果不对相关项目实施函证程序,注册会计师应当在审计工作底稿中说明理由 C.在实施银行函证时,注册会计师需要以会计师事务所的名义向银行发函询证 D.当实施函证程序时,注册会计师应当对询证函保持控制
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判断题
涉及现金和银行存款增减的业务编制收款凭证或付款凭证,不涉及现金和银行存款的业务编制转账凭证。
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单选题
下列记账凭证中,只用于记录不涉及现金和银行存款业务的是()
A.收款凭证 B.付款凭证 C.累计凭证 D.转账凭证
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下列记账凭证中,只用于记录不涉及现金和银行存款业务的记账凭证是( )。 下列记账凭证中,只用于记录不涉及现金和银行存款业务的记账凭证是()。 下列记账凭证中,只用于记录不涉及现金和银行存款业务的记账凭证是( )。 下列记账凭证中,只用于记录不涉及现金和银行存款业务的记账凭证是______。 下列关于库存现金和银行存款的内部控制的说法中,错误的是()。 用于记录不涉及现金和银行存款业务的会计凭证是()。 记录不涉及库存现金和银行存款业务的记账凭证是()。 下列凭证中,办理银行存款的收、付业务可能涉及的有()。 货币资金业务内部会计控制对银行存款管理有哪些基本要求? 货币资金业务内部会计控制对银行存款管理有哪些基本要求 被审计单位下列货币资金业务的内部控制中,与银行存款无直接关系的是()   下列各项中,不属于银行存款的内部控制测试程序的是()。 华天公司下列关于现金与银行存款的管理的说法中,不恰当的是() 下列关于银行存款函证的说法中,不恰当的是()。 被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是( ) 下列关于商业银行存款业务的说法中,正确的是()。 下列关于商业银行存款业务的说法中,错误的是() 下列关于商业银行存款业务的说法中,正确的是( )。 下列关于商业银行存款业务的说法中,正确的是() 针对函证银行存款余额,以下说法中,错误的是
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