单选题

审计师使用数据分析软件来监测被审计者的例外情况,不具有以下哪项优点:( )

A. 可以计算财务数据错报的准确数额
B. 软件可以根据特定的标准选择抽样样本
C. 可以整体测试数据
D. 决策风险会增加

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单选题
审计师使用数据分析软件来监测被审计者的例外情况,不具有以下哪项优点:( )
A.可以计算财务数据错报的准确数额 B.软件可以根据特定的标准选择抽样样本 C.可以整体测试数据 D.决策风险会增加
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单选题
在对应用程序身份验证的例行程序进行审计时,审计师确定,用以访问某数据库的用户身份(ID)和密码的组合储存在源代码中,而且该组合被用来验证该数据库的所有用户。审计师极有可能将此种情况定为例外情况,这是因为()
A.不可能在数据库中追踪用户的活动 B.一些个人知晓用户身份(ID)和密码的组合 C.在源代码中储存用户身份(ID)和密码的组合是推荐做法 D.应用程序的用户很容易看到用户身份(ID)和密码的组合
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单选题
某公司成立初期,数据信息比较少,某内部审计师建议使用通用审计软件来处理数据,关于该内部审计师的建议,下列说法正确的是()
A.在数据较少的信息技术环境下,利用通用审计软件的成本较高 B.通用审计软件只能对大量的数据信息进行处理 C.在数据较少的信息技术环境下,通用审计软件在处理信息时没有限制 D.利用通用审计软件处理数据十分适合该公司
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单选题
IS审计师正在评估在将来IS审计中所用的数据挖掘和审计软件。什么是IS 审计师在软件工具中寻找的最主要的能力?该软件工具应该()
A.与多种企业资源计划(ERP)软件和数据库的接口 B.保存数据完整性 C.将审计引入组织的财务系统以支持连续审计 D.可以配置并支持定制编程以帮助调查分析
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单选题
审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。
A.在应用系统开发过程中,实施了具体的控制 B.设计并嵌入了专门审计这个应用系统的审计模块 C.作为应用系统的项目组成员,但并没有经营责任 D.为应用系统最佳实践提供咨询意见
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单选题
IS审计师对软件使用和许可权进行审计,发现大量的PC安装了未授权的软件。IS审计师应该采取下面哪种行为()
A.个人擅自删除所有未授权软件拷贝 B.通知被审计人员非授权软件的情况,并确认删除 C.报告使用未经授权软体的情况,并需要管理层避免这种情况重复发生 D.不采取任何行动,因为这是一个公认的惯例和做法,业务管理部门负责监督这种使用
答案
单选题
审计软件采购的需求阶段时,IS审计师应该()
A.评估项目时间表的可行性 B.评估厂商建议的质量程序 C.确保采购到最好的软件包 D.检查需求规格的完整性
答案
单选题
虽然管理层已经声明,然而IS审计师依然有理由相信组织在使用未经许可的软件,面临这种情况IS审计师应该()
A.将管理层的声明附在审计报告中 B.识别组织是否真正的使用了这类软件 C.和管理层再次确认对软件的使用情况 D.和高级管理层讨论此事,因为报告此事将会给组织带来负面影响
答案
单选题
在评估程序变更控制的过程中,IT审计师将使用源码比较软件来()
A.在没有信息系统人员提供的信息的情况下,检查源程序的变更 B.比较源程序的拷贝和正在运行程序之间的区别,来确认程序发生的变更 C.确认受控的程序拷贝就是当前生产机中运行的版本 D.确认所有的变更都在当前的源程序拷贝中被建立
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单选题
IS审计师推荐使用库控制软件以便提供合理保证()
A.程序变更得到授权 B.只有经过彻底测试的程序才能被发布 C.被修改的程序自动转移到生产库 D.源代码和可执行代码的完整性得以保持
答案
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一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。 内部审计师频繁使用访谈技术。在考虑是否可以使用访谈技术来收集审计证据时,审计师应当注意到这些访谈( )。 内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。 IS审计师使用数据流程图是用来() IS审计师发现数据库管理员(DBA)有生产数据的读写权限。该IS审计师应该() 信息系统审计师在对软件使用及许可方面进行审计时发现,大量的PC设备中含有非授权的软件。信息系统审计师随即应该采取以下哪个行动() 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度? 一名审计师的抽样目的是为了获得一个可衡量的保证,即样本将包含总体的至少一次例外情况的发生。这时,应当使用的抽样方法是:( ) IS审计师在一些数据库的表中发现了越界数据。IS审计师将建议以下哪种控制避免这种情况() 审计师计划对报告循环开展合规性审计。审计师特别关心可能会被竞争对手利用的季报上的敏感数据的控制情况。敏感财务数据的发布应当由下列()项来确定 内部审计师应该尊重被审计单位专家的意见() 内部审计师应该尊重被审计单位专家的意见。 高层管理要求IS审计师帮助部门管理者实施必要的控制,IS审计师应该() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该: IS审计师参加了软件开发项目的测试过程确认单个模块表现正确。IS审计师应该() 审计师使用通用审计软件对某公司的银行账户支付情况进行代表样本抽样。审计师认为所有的支付均有恰当的核准支持证据,并强调所有的支付均发生在有效期内。根据以上信息,审计师可以得出以下结论() 内部审计师在审计期间可以接受被审计人员赠送的挂历。
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