单选题

下列关于采购与付款循环的控制测试的说法中,错误的是()

A. 注册会计师在实际工作中,需要对采购与付款交易整个流程的所有控制点进行测试
B. 如果某项控制不是直接对应某一特定认定,注册会计师不需要对其执行专门的控制测试
C. 控制测试的具体方法需要根据具体控制的性质确定
D. 如果某项控制是系统设置的,注册会计师可以选取系统生成的例外报告进行测试

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换一换
单选题
下列关于采购与付款循环的控制测试的说法中,错误的是()
A.注册会计师在实际工作中,需要对采购与付款交易整个流程的所有控制点进行测试 B.如果某项控制不是直接对应某一特定认定,注册会计师不需要对其执行专门的控制测试 C.控制测试的具体方法需要根据具体控制的性质确定 D.如果某项控制是系统设置的,注册会计师可以选取系统生成的例外报告进行测试
答案
多选题
在财务报表审计中,下列关于采购与付款循环的控制测试的说法中,不正确的有( )。
A.注册会计师需要对该流程的所有控制点进行测试 B.注册会计师仅需要针对识别的可能发生错报环节选择足以应对评估的重大错报风险的关键控制进行测试 C.注册会计师不需要对为提高经营效率效果设置的流程及控制执行专门的控制测试 D.注册会计师不需要对将订购单、验收单和卖方发票的一致性进行核对的“三单核对”控制进行测试
答案
单选题
以下控制测试程序中,属于测试“采购与付款循环”内部控制“发生”认定的是()
A.检查验收单是否连续编号 B.检查有无未记录的供应商发票 C.检查付款凭单是否附有购货发票 D.审核批准采购价格和折扣的授权签字
答案
单选题
下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。
A.检查购入材料的发票、货运单据等原始凭证的金额是否与材料计价一致 B.核对请购单与订购单是否一致 C.检查签发的支票是否有被授权人的签字 D.追查材料采购明细账、原材料账与应付款项账户的过账是否正确
答案
单选题
下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。
A.检查购入材料的发票、货运单据等原始凭证的金额是否与材料计价一致 B.核对请购单与订购单是否一致 C.检查签发的支票是否有被授权人的签字 D.追查材料采购明细账户、原材料账户与应付款项账户的过账是否正确
答案
单选题
为测试采购与付款循环相关的控制,下列各项中不正确的是()
A.对于录入系统的供应商数据未经恰当复核,注册会计师可以检查系统报告的生成逻辑及完整性 B.对于接收了未经验收的商品,注册会计师可以询问收货人员的收货过程,抽样检查入库单是否有对应一致的采购订单及验收单 C.对于采购计划未经适当审批,注册会计师可以询问复核人复核采购计划的过程,检查采购计划是否经复核人恰当复核 D.总账与明细账中的记录不一致,注册会计师可以询问复核人对报告的复核过程,核对报告中的采购是否计提了相应负债,检查复核人的签署确认
答案
单选题
在采购与付款循环的审计中,下列关于请购单的处理的说法中,错误的是()
A.对于租赁合同和资本支出,企业通常不要求作特别授权 B.每张请购单必须经过对这类支出预算负责的主管人员签字批准 C.仓库、生产部门及其他部门都可以填列请购单 D.大多数企业对正常经营所需物资的购买均作一般授权
答案
单选题
以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“发生”认定的常用控制测试程序的是()。
A.检查企业验收单是否有缺号 B.检查有无未记录的购货发票存在 C.检查付款凭单是否附有购货发票 D.审核批准采购价格和折扣的标志
答案
主观题
以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“发生”认定的常用控制测试程序的是( )
答案
多选题
采购与付款循环内部控制测试的主要内容包括()
A.检查采购部门是否有专人审批购货价格 B.检查订货单和验收单是否都已经预先编号 C.检查企业会计制度的规定.判断企业会计制度的合理性和严密性 D.检查原始凭证、记账凭证和明细账的日期,判断企业的会计核算是否及时 E.获取某月未卖方对账单,检查是否进行了核对,注意对不相符的内容的处理程序
答案
热门试题
下列针对采购与付款循环业务的细节测试中,属于余额的细节测试的是(  )。 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:() 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是() 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是: 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:    下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是: 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是()   下列关于销售与收款循环的控制测试的说法中,错误的是( )。 下列关于采购与付款循环可能发生错报的环节对应相关的控制测试的表述不正确的是() 下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是()。 以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“完整性”目标的常用控制测试程序的有( )。 下列关于在采购与付款循环中的主要凭证的说法中,正确的有() 下列各项中,属于采购与付款循环内部控制要求的有(  )。 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有: 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有: 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有() 采购与付款循环控制包括() 关于采购与付款交易的控制测试不正确的是(  )。 关于采购与付款交易的控制测试不正确的是() 下列关于了解内部控制与控制测试的说法中,错误的是(  )。
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