多选题

采购与付款循环控制包括()

A. 请购控制
B. 审批控制
C. 验收控制
D. 付款控制

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多选题
采购与付款循环控制包括()
A.请购控制 B.审批控制 C.验收控制 D.付款控制
答案
单选题
采购与付款业务循环的内部控制测评内容不包括()
A.了解并描述采购与付款业务的内部控制 B.抽查部分采购业务 C.付款环节的测试 D.收款环节的测试
答案
多选题
采购与付款循环内部控制测试的主要内容包括()
A.检查采购部门是否有专人审批购货价格 B.检查订货单和验收单是否都已经预先编号 C.检查企业会计制度的规定.判断企业会计制度的合理性和严密性 D.检查原始凭证、记账凭证和明细账的日期,判断企业的会计核算是否及时 E.获取某月未卖方对账单,检查是否进行了核对,注意对不相符的内容的处理程序
答案
多选题
采购与付款循环审计目标应包括( )。
A.确定应付账款真实性 B.确定应付账款发生及偿还记录完整性 C.确定应付账款分类正确性 D.确定采购与付款业务记录截止期正确性 E.确定存货发出计价正确性
答案
多选题
采购与付款循环的主要风险包括()
A.低估负债 B.不正确地记录外币交易 C.舞弊和盗窃 D.虚构收入 E.销售折扣、折让政策不合理
答案
多选题
采购与付款循环内部控制主要职责分工有( )。
A.提出采购申请与批准采购申请相互独立 B.批准请购与采购部门相互独立 C.验收部门与财会部门相互独立 D.应收账款记账员不能接触现金、有价证券 E.内部检查与相关的执行和记录工作相互独立
答案
多选题
采购与付款循环中属于采购交易的“发生”认定的关键内部控制有()
A.采购经适当级别批准 B.采用适当的会计科目 C.要求收到商品后及时记录采购交易 D.对卖方发票、验收单、请购单和订购单作内部核查 E.会计主管人员及时检查采购业务入账金额是否正确
答案
主观题
被审计单位采购与付款循环中涉及业务包括
答案
多选题
采购与付款循环一般包括的过程有:
A.编制订购单 B.确认债务 C.处理和记录价款的支付 D.批准赊销 E.发运商品
答案
多选题
下列各项中,属于采购与付款循环内部控制要求的有(  )。
A.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产 B.签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准 C.货物验收部门与财会部门相互独立 D.采购部门负责提出采购申请并办理采购业务 E.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性
答案
热门试题
下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有: 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:    下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:() 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有: 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是() 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有() 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是: 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是: 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是()   采购与付款的内部控制要求包括()。 下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是()。 下列各项中,属于采购与付款循环职责分工控制的有: 采购与付款循环中属于采购交易的“完整性”认定的关键内部控制是( )。 以下控制测试程序中,属于测试“采购与付款循环”内部控制“发生”认定的是() 采购与付款循环中“发生”认定的关键内部控制程序是( )。 下列各项中,属于采购与付款循环中实物控制措施的有() 下列各项中,属于采购与付款循环中实物控制措施的有: 下列关于采购与付款循环的控制测试的说法中,错误的是() 下列各项中,属于采购与付款循环中实物控制措施的有( ) 被审计单位采购与付款循环中涉及的主要业务活动包括()。
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