多选题

采购与付款循环审计目标应包括( )。

A. 确定应付账款真实性
B. 确定应付账款发生及偿还记录完整性
C. 确定应付账款分类正确性
D. 确定采购与付款业务记录截止期正确性
E. 确定存货发出计价正确性

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多选题
采购与付款循环审计目标应包括( )。
A.确定应付账款真实性 B.确定应付账款发生及偿还记录完整性 C.确定应付账款分类正确性 D.确定采购与付款业务记录截止期正确性 E.确定存货发出计价正确性
答案
主观题
被审计单位采购与付款循环中涉及业务包括
答案
多选题
被审计单位采购与付款循环中涉及的主要业务活动包括()。
A.处理请购单 B.验收商品 C.确认债务 D.处理和记录现金支出
答案
多选题
下列属于采购与付款循环的审计科目有( )
A.固定资产 B.应付账款 C.在建工程 D.累计折旧 E.固定资产清理
答案
多选题
采购与付款循环控制包括()
A.请购控制 B.审批控制 C.验收控制 D.付款控制
答案
多选题
在采购与付款循环的审计过程中,被审计单位可能存在的主要错报风险包括()
A.遗漏交易,如未记录已收取货物但尚未收到发票的采购相关的负债或未记录尚未付款的已购买的服务支出 B.采用不正确的费用支出截止期,如将本期的支出延迟到下期确认 C.完成预算、满足业绩考核、从银行取得资金、吸引潜在投资者,误导股东、影响公司估价等动因,通过操纵负债和费用的确认来控制损益 D.复杂的交易安排,导致费用支出分配或计提的错误 E.存货存放在很多地点
答案
多选题
采购与付款循环的主要风险包括()
A.低估负债 B.不正确地记录外币交易 C.舞弊和盗窃 D.虚构收入 E.销售折扣、折让政策不合理
答案
单选题
关于采购与付款循环的审计,下列表述中正确的是()
A.如果月末尚未收到供应商发票,被审计单位不应确认相关负债 B.如果总账与明细账的记录不一致,注册会计师应当调整不一致 C.请购单是证明有关采购交易“发生”认定的凭据之一 D.编制连续编号的请购单,仅与采购交易“完整性”认定相关
答案
主观题
被审计单位进行购货与付款循环审计所涉及的重要凭证和账簿应包括( )。
答案
单选题
审计人员在审计被审计单位采购与付款循环的职责分工时,发现批准请购与采购职责未能相互分离,这种情况可能导致()
A.采购部门购入过量或不必要的物资 B.未按实际收到的商品数额登记人账 C.应付款记录不正确 D.未及时向特定债权人支付货款
答案
热门试题
采购与付款循环的审计中,对于请购单的处理,正确的是()。 采购与付款循环一般包括的过程有: 审计人员在审查被审计单位采购与付款循环的职责分工时,发现批准请购与采购职责未能相互分离,这种情况可能导致:    审计人员在审查被审计单位采购与付款循环的职责分工时,发现批准请购与采购职责未能相互分离,这种情况可能导致: 采购与付款循环内部控制测试的主要内容包括() 采购与付款业务循环的内部控制测评内容不包括() 为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有(  )。 下列选项中,不属于在采购与付款循环的审计中内部控制设计缺陷的有() 为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有: 审计人员在审查被审计单位采购与付款循环的职责分工时,发现验收部门与财会部门未能相互分离,这种情况可能导致( )。 考虑到采购与付款交易控制测试的重要性,通常对这一循环采用()审计方法。 在采购与付款循环的审计中,下列关于请购单的处理的说法中,错误的是() 2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了审计。在对乙公司采购与付款循环的内部控制进行了解的基础上,某审计人员执行了下列审计程序,其中属于对采购与付款循环内部控制测试程序的有()。 薪酬业务循环审计目标包括证实()。 2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下: 审计人员在对采购与付款循环内部控制进行调查时了解到以下情况: ①生产车间工人提出原材料采购申请,经车间主任批准后,由采购部门负责实施采购; ②采购合同的签订和审核相互独立; ③采购的原材料到货后,由财务部门负责验收; ④应付款项记账员负责签发付款支票。 违反内部控制要求的有()。 下列属于采购与付款业务循环风险的有() 被审计单位影响采购与付款交易和余额的重大错报风险可能包括(  )。 在财务报表审计中,下列关于采购与付款循环的控制测试的说法中,不正确的有( )。 被审计单位采购与付款循环的下列措施中,最有利于预防员工贪污、挪用资金的是: 被审计单位采购与付款循环的下列措施中,最有利于预防员工贪污、挪用资金的是()  
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